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財務出納崗位職責

時間:2023-04-22 17:31:32 崗位職責 我要投稿

財務出納崗位職責【熱門】

  在現在的社會生活中,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的財務出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務出納崗位職責【熱門】

財務出納崗位職責1

  1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真復核原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;

  2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規范;

  3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;

  4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;

  5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,妥善保管;

  6、統一購買、保管各種票證、單據,并建立相應簽發領用登記手續;

  7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金周轉、安全;

  8、負責校區發票管理工作;

  9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

  10、積極配合及完成總部交代的.財務工作;

  11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;

  12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責2

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,收付數額當面點清,防止出現差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的現金和票證及時存入銀行,簽發的支票必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實行的`財務審批制度,凡是費用開支,必須經主管領導審批同意后方可支付。

  6、做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為公司增收節支。

財務出納崗位職責3

  1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的.簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 主要負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要主要負責賠償。

  10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責4

  1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做好收付會計憑證。

  2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符,負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

  3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

  4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

  5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書,并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

  6.負責審核每月人事部編制的工資,并發放之。

  7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的`申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。

  9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納崗位職責5

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現金、支票的.收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、員工報銷單。

  4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9、每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  10、熟悉財務金蝶軟件

  11、完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責6

  1.主要負責公司日常的費用報銷。

  2.主要負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.主要負責向銀行換取備用的'收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責7

  1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

  3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

  4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

  5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

  6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

  7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

  8、核算中小體系業績數據;

  任職要求:

  1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

  2、1年及以上出納工作經驗;

  3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

  4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;

  5、善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納崗位職責8

  1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

  2負責管理所核算部門的`員工應收款項賬務處理及欠款清收

  3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

  4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

  5. 審查公司對外提供的會計資料

  6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管

  7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行

  8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責9

  1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

  1、嚴格按照國家有關現金管理制度的`規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

  2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金,超額部分應及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。

  3、妥善保管好有關印章,空白收據,空白支票。對于空白收據理力和空白支票,應專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票,作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應立即向銀行粉理掛失手續。

  4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證,并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。

  5、保管好庫存現金及各種有價證券,確保現金及有價證券完整無缺,負賠償責任。

  6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務出納崗位職責10

  1、負責公司對外付款的`銀行制單工作

  2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

  3、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員

  4、做好每日銀行對賬,辦理與銀行相關的所有業務

  5、協助會計準備每日、月單據及報表

  6、熟練掌握金稅系統開票,并能協助業務人員對賬

財務出納崗位職責11

  1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

  2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

  3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理,協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

  4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務出納崗位職責12

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的`現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

  5、按時做好職工工資發放工作。

  6、完成領導交給的其他任務。

財務出納崗位職責13

  1、按時做好工資等發放工作,做到每人工資數額準確,不圖私利。

  2、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

  3、每天下班前,嚴格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

  4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔。

  5、加強學習,不斷提高業務水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  6、遵守公司各項管理制度和規定,服從領導工作安排。

財務出納崗位職責14

  1、負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

  2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

  3、根據會計人員審核的.記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

  4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。

  6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7、負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

  8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

  9、負責每日清算交割工作。

  10、及時完成領導交辦的其他工作。

  11、在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

  12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

  13、未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

財務出納崗位職責15

  崗位職責

  1、負責辦理銀行結算,規范使用支票;

  2、負責國外工資的結算,員工工資的發放;

  3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

  4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的`有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會計、出納等財務管理專業優先考慮;

  2、遵守國家法律法規、有相應職業道德;

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