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公司發展計劃書

時間:2024-01-02 18:30:51 公司發展計劃書 我要投稿

公司發展計劃書

  時間過得真快,總在不經意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,來為以后的工作做一份計劃吧。以下是小編精心整理的公司發展計劃書(精選8篇),希望能夠幫助到大家。

  公司發展計劃書1

  20xx年公司的奮斗目標是實現經營收入xxx萬元,比上年增長x%。實現凈利潤xx萬元,比上年增長x%。費用總額控制在xx萬元以內。為確保上述奮斗目標的順利完成。200%年我們應重點抓好以下四個方面的工作。

  一、繼續解放思想轉變觀念。

  1、要進一步強化市場競爭意識最著貴我兩方步伐的加快,特別是我國加入WTO后,各種類型企業之間競爭日益激烈,對公司的生存發展提出了,嚴峻的挑戰,優勝劣汰,適者生存,我們必須加速實現從傳統計劃經濟觀念向以市場為中心的市場經濟觀念的轉變,真正樹立起強烈競爭意識,努力在市場競爭中站穩腳跟。

  2、要大膽解放思想,變被動等待觀望為主動出擊、積極進取。要克服過去“搞外經貿買方市場,外方老板說了算”的思想認識,采取主動出擊、靈活多樣的工作方法,千方百計利用各種關系廣交朋友,廣開渠道,收集信息本著平等互利,一至對外的原則,大力密切同省,市同行業間的聯系和合作,擴大信息網絡合作網絡,有無,互通有無,友好協作,共同開拓對外經貿業務。

  二、切實加強對全局外向型經濟的指導為基礎

  促進和加強全局各企業之間的聯系與合作,進一步規范、統一全局的外向型經濟工作,20xx年,公司要在搞好自身經營的同時,加大對全局外經工作協調、指導的力度。

  1.進一步加強招商引資工作。實踐證明積極引進外資是萵苣改造大中型企業手段,也是解決目前我局多數企業資金缺乏、經營不善、管理落樓、速凍食品廠新廠、xx飯店辦公樓等及家企業的招商引資工作,力爭通過合資、合作等形勢引進資金,技術設備和管理經驗,徹底改造局屬大中型企業xx個。

  2.加強對已建成合資企業的協調和管理,年初,要重點抓緊協助xx飯店辦理合作經營籌備工作與各項手續,力爭于x月底以前開張營業。要進一步通過調查摸底、深入走訪、歸口管理等方式加強對已建成營業的xx賓館、xx飯店、xx公司、xx酒店等合資企業的協調、管理全面掌握籌建、營業及外方情況,及時總結經驗教訓。認真搞好協調、服務和指導,確保全局外經工作的順利發展。

  3.及時交流,傳遞外經貿信息,促進全局各企業間的聯合與合作,互相支持、優勢互補、利潤均占,共同發展外經貿事業。

  三、繼續在全國開展經營。

  1.多渠道、多工種、靈活多樣地做好勞務輸出工作。經過去年以年的努力我們無論在行業上,地區上都有初步的突破,為今后的落伍輸出工作創造了較為有利的條件。20xx年公司要繼續在開拓新市場、新領域,新項目上下功夫。努力通過各種渠道繼續探索開拓美國、阿聯酋、韓國、匈牙利、東南亞市場。在行業工種上要進一步突破飲食業界限,積極向美容美發、輕工等行業擴展。在落實具體項目方面,除切實抓好原有勞務輸出項目、進一步加強廚師的選派和管理工作外,還要繼續探索懲辦向日本xxxx等地外派、美發、建筑等研修生的新業務,同時繼續懲辦組織我市飲食服務業管理人員赴日、美考察項目及各種技術交流,廚師培訓等業務。

  2.大膽開拓、謹慎經營,繼續探索貿易新路子。明年,貿易部除要求繼續落實好綠豆等糧油購銷業務外,還要求在充分搞好市場調查基礎上,進一步拓寬供銷渠道,選找新的合作伙伴,擴大經營范圍,增加經營品種,及積極準備條件,為開展直接外貿業務闖路子,大基礎。

  3.抓好公司自身尸體經營。辦好實體是公司自身發展的比由之路,20xx年,公司要力爭用自籌資金和引進外資興辦1-2個投資少,見效快的小型實體,通過實體建設不斷擴大公司經濟實力,實現聚少成多,滾雪球式的發展。

  四、強化企業財務管理

  從嚴治理企業,20xx年財務部要繼續健全各項財務管理體系,完善企業財務制度,認真執行各項財務法規,加強資金管理,特別是要加強對先進和票據的管理,嚴格各項費用指出的報銷制度,控制支出,繼續堅持,一支筆審批制度,使財務工作更上一層樓。

  公司發展計劃書2

  一、發展戰略理念

  展望未來,豐太公司將繼續秉承“服務、敬業、拼搏、創新”的企業精神,“高、嚴、細”的管理方法,以向高科技戰略轉型為重心,以機制創新和科技創新為動力,以不變的誠信和品質,致力于新科技、新產品的開發和推廣,以更優質的服務與各界朋友攜手共進,共同發展、服務農業、造福一方、以人為本,建立和諧豐太花園,讓每個員工以我是豐太人而自豪,敬業、樂業,讓豐太成為人才施展才華的舞臺,成為員工及家人的快樂家庭。

  二、項目實施計劃

  1、年加工1500萬只肉鴨生產線項目:項目總投資7500萬元,其中建設投資6750萬元,流動資金750萬元,建成后年可實現銷售收入3.3億元,實現利稅4000萬元。該項目正于20xx年5月開始動工,目前土建工程已完成總工程量的60%,設備訂購已全部結束,預計10月份開始設備安裝,20xx年3月份試車投產。

  2、年產6000噸玉米精煉油項目:項目總投資5000萬元,其中建設投資4200萬元,流動資金800萬元,項目建成后年可實現銷售收入6200萬元,實現利稅1950萬元,項目計劃于20xx年3月份開工,10月底竣工。

  3、年出欄10000頭優質肥牛建設項目:項目計劃投資6200萬元,其中建設投資3200萬元,流動資金3000萬元,建成后年可實現銷售收入7800萬元,實現利稅2100萬元,預計項目于20xx年10月開工,20xx年4月建成。

  4、20萬噸糧食倉儲及配套日產1000噸面粉加工項目:項目計劃總投資42000萬元,其中建設投資37000萬元,流動資金5000萬元,項目建成后年實現銷售收入9.6億元,實現利稅1.2億元。預計項目于20xx年8月開工建設,20xx年10月竣工。

  全部項目建成投產后,公司整體銷售收入將達到20億元左右,稅收貢獻2億元,安置就業崗位3000名,帶動相關農業、養殖業、物流業、包裝業、餐飲娛樂及旅游業的快速發展,為睢縣縣城經濟的發展做出更大貢獻。

  三、未來五年公司支出計劃

  公司發展規劃依據現有產品酒精、DDGS飼料和液體二氧化碳,將產品鏈條延伸至玉米油、面粉,由半養殖的肉鴨加工,形成上下游產品有效搭配,進一步提高產品的附加值。

  公司發展規劃預計總投資60700萬元,其中建設投資52150萬元,流動資金投資9550萬元,其中:

  1、20xx年5月-20xx年3月,投資7500萬元建設年加工1500萬只肉鴨生產線項目;

  2、20xx年3月-20xx年10月,投資5000萬元建設年產6000噸玉米精油項目;

  3、20xx年10月-20xx年4月,投資6200萬元建設年出欄10000頭優質肥牛建設項目;

  4、2016年8月-20xx年10月,投資42000萬元建設20萬噸糧食倉儲及配套月產1000噸面粉加工項目。

  四、融資渠道

  1、以豐太公司現有平臺、資源、及區域優勢引入戰略投資者,實現股權融資。

  2、在股權融資的基礎上進一步拓寬銀行融資渠道。

  公司發展計劃書3

  第1章 總則

  1.1目的與范圍

  為促進xxx公司(以下簡稱本公司或公司)提高經營戰略的科學性和執行力,防范經營戰略制定與實施中的風險,優化公司經營結構,強化公司核心競爭力和可持續發展能力,逐步提高各級管理干部的綜合素質,提升企業的管理水平,增強企業抗風險能力,使xxx企業進入規范化、精益化管理軌道,最終穩步進入實現資本運營為目標,為此,根據《公司法》和《企業內部控制基本規范》等法律法規,我就xxx目前的現狀提出以下計劃。本規范思路規定了戰略制定、戰略實施、戰略評估和戰略調整全過程的控制要點,包括原則、方法、步驟、責任等。本規范所稱經營戰略,是指本公司圍繞經營主業,在對現實狀況和未來形勢進行綜合分析和科學預測的基礎上,制定并實施的具有長期性和根本性的發展目標與戰略規劃。

  1.2戰略管理原則

  本公司的戰略規劃與戰略管理,應遵循下列原則:

 。ㄒ唬⿵娀诵母偁幜。在戰略定位、戰略目標設計和行動計劃的制定過程中,應密切關注公司當前和未來的核心競爭力,配置或調整配置相關資源,確保核心競爭力的培育和提升。

 。ǘ╅L中短期相結合。基于競爭環境的快速變化,本公司的戰略周期分為中期和短期戰略。中期戰略區間為三年,短期戰略區間為一年,與公司財政年度(每年1月1日至12月31日)相同。

  (三)均衡的戰略目標。在設計和制定戰略目標的過程中,應充分地、均衡地考慮客戶、投資者、員工、供應商、合作伙伴和社會等利益相關方的利益,并以清晰的、可測量的指標來衡量戰略目標。

  1.3戰略管理風險

  在經營戰略的制定與實施過程中,公司應關注下列(但不限于下列)主要風險:

 。ㄒ唬┤狈γ鞔_的經營戰略,可能導致公司盲目發展,喪失發展動力和后勁。

 。ǘ┙洜I戰略脫離公司客觀實際,可能導致公司過度擴張或發展滯后。

  (三)經營戰略因主觀原因頻繁變動,可能損害公司發展的連續性,或者導致經營資源浪費。

 。ㄋ模┤狈︻A算或預算編制不完整,可能導致企業盲目經營。

 。ㄎ澹╊A算執行不力,可能導致企業無法實現生產經營目標。

 。﹥炔繄蟾嫘畔⒉粶蚀_,可能導致決策失誤。

  (七)內部報告信息傳遞不及時、不通暢,可能導致風險失控。

  第2章 戰略制定

  2.1戰略委員會的職責

  公司在董事長下設立公司戰略委員會,履行下列主要職責:

  (一)負責研究擬訂經營戰略。

 。ǘ⿲局卮蠼洜I方針、投融資方案和《公司章程》規定的其他有關重大事項進行研究并提出建議。

 。ㄈ⿲η笆鰞煽钍马椀膶嵤┣闆r進行監督檢查。

  2.2戰略委員會的組成

  公司戰略委員會由董事長、總經理、副總經理和主管市場營銷、產品研發、生產、供應鏈、財務和人力資源等工作的高級管理人員組成,主任委員由公司總經理兼任。行政辦是戰略委員會的辦事機構。

  戰略委員會成員的選任資格,應符合下列條件:

 。ㄒ唬┯休^強的綜合素質和實踐經驗;

  (二)熟悉、掌握公司經營的關鍵要素;

 。ㄈ┓嫌嘘P法律法規和《公司章程》規定的任職資格和選任程序。

  戰略委員會在戰略制定、實施、調整過程中,可以借助中介機構和外部專家的力量為其履行職責提供專業咨詢意見。

  2.3戰略制定的基本過程

 。ㄒ唬┦占头治龈黜棏鹇郧閳蟆P姓k組織營銷、研發、生產、供應鏈、財務、人力資源等專業部門收集和分析相應的戰略信息并提交分析報告。

  (二)分析企業外部環境。行政辦在各項專業情報分析的基礎上,厘清公司經營的主要機會和威脅。

  (三)測評公司優勢和劣勢。行政辦組織測定和評估公司的各項素質和能力,摸清自身素質狀況,明確公司本身的戰略優勢與劣勢。

  (四)準備戰略規劃方案。根據公司發展要求和經營遠景,依據公司所面臨的機遇和機會,列出所有可能達到的經營目標和戰略方案。

 。ㄎ澹┰u價和比較戰略方案。根據股東、管理人員以及其它相關利益方的價值觀和期望目標,確定戰略方案的評價標準,并依照標準對各項備選方案加以評價和比較。

  (六)確定戰略規劃方案?偨浝斫M織戰略委員會展開研討,在充分評價和比較的基礎上,選定一個最滿意的戰略方案為正式的戰略規劃方案。

 。ㄆ撸┲贫甓刃袆佑媱。在戰略會員會已確立的戰略規劃的基礎上,行政辦組織新廠區各分廠制定年度經營計劃,按照組織管理程序,簽署目標經營責任書。

  2.4戰略規劃方案的內容

  本公司的戰略規劃方案,應包括但不限于下列內容:

  (一)公司經營環境分析。應包括宏觀環境、國內外內衣市場形勢、技術發展趨勢、主業市場分析等。

  (二)公司競爭能力分析(技術與研發能力、人才優勢、設備的先進行、資金實力及自主品牌的發展力度等)。應包括公司經營狀況、基本發展條件、主要技術經濟狀況和核心競爭力分析

 。ㄈ┛傮w發展戰略。應包括戰略優勢和劣勢分析、戰略機會和威脅分析、備選戰略分析和戰略方針的界定。

 。ㄋ模⿷鹇阅繕梭w系。應包括公司愿景規劃、三年關鍵目標、當年關鍵指標的界定。

  (五)關鍵職能戰略行動。應包括業務系統、技術與研發系統、生產精益化系統、供應鏈系統、財務系統、人才管理與配置系統等方面的策略和關鍵行動。

  2.5戰略制定的注意事項

  (一)應在充分調查研究、征求意見和分析預測的基礎上制定戰略目標。

  (二)在制定發展目標過程中,應當綜合考慮市場機會與需求變化、競爭對手狀況、可利用的資源水平和自身優勢與弱點等情況。

 。ㄈ⿷鶕洜I目標制定戰略規劃,戰略規劃應當體現戰略期內技術創新、市場占有、盈利能力、資本實力、行業排名和履行社會責任等應達到的程度,確保公司具有長期競爭優勢。

  (四)企業戰略規劃應當經過多種方案的對比分析和擇優考慮。

  2.6戰略規劃的批準

  公司戰略委員會在對經營目標和戰略規劃進行審議的基礎上,提出審議意見,報董事會批準后實施。

  第3章 戰略實施

  3.1戰略實施環境

 。ㄒ唬┕径潞透呒壒芾砣藛T應當樹立戰略意識和戰略思維,采取教育培訓等有效措施將發展目標和戰略規劃傳遞到公司內部各個管理層級和全體員工。

 。ǘ┕緫e極培育有利于經營戰略實施的公司文化,建立支持經營戰略實施的組織架構、人力資源管理制度和信息系統。

  3.2戰略分解行動

  公司經營管理團隊應根據戰略目標和戰略規劃,結合戰略期間時間進度安排,制定階段性經營目標、年度經營計劃,建立全面預算管理體系,確保經營戰略分解、落實到產銷水平、資產規模、利潤增長幅度、投資回報要求、技術創新、品牌建設、人才建設、體系建設、企業文化、社會責任等各個方面。

  3.3年度行動計劃

  年度經營計劃是本公司適宜的戰略分解舉措,應按照下列基本過程實施:

 。ㄒ唬╀N售預測:每年10月20日前,營銷部門應根據第四季度合同和訂單情況,預測當年和次年全年的產品銷售量、銷售收入,提出《市場銷售預測和目標計劃》草案。

 。ǘ┴攧疹A測:財務中心根據營銷部門的預測,測算當年公司銷售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出當年《年度關鍵財務指標預測報告》。

 。ㄈI銷計劃:營銷部門確定次年全年的銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《市場營銷年度行動計劃和績效管理辦法》草案(不含績效管理部分)。

  (四)研發計劃:研發部門根據銷售需求和市場情報,確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求。

  公司發展計劃書4

  一、工作思路

  20xx年,公司將在金融開放和資本市場中尋求發展,同時以項目直接投資為中心,相對集中資源,做一條龍價值鏈服務。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域,分散投資風險,注重投資收回和銜接,提高項目投資周轉率,保證投資收益,為全體股東實現更高的紅利。

  二、工作目標

  形成相對成熟且行之有效的投資業務模式。把握行業市場變化,靈活運用投資工具,鎖定項目投資周期,控制投資風險,有效地提高了投資收益率。

  適度加大部分合作伙伴的投資規模,從集團公司股權、項目合作開發、外部協同投資等多方面,全面深入合作,形成良好的業務基礎。

  三、具體工作措施

  (一)、繼續做好基金投融資業務

  公司將沿用已有的投融資業務模式,在項目直接投資上相對集中資源,增大單個項目投資,靈活設計投資方案,采用附選擇權股權投資、風險分級式股權投資等多種投資模式,組合股權和債權,做好單個項目的風險監控和收益安排。同時,公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域,分散投資風險,注重投資收回和銜接,提高項目投資周轉率,保證投資收益。

  在公司股權投資上,公司將繼續以"有限合伙"作為私募融資的有效投資工具,吸引外部投資人,共同參與企業Pre-IPO定向募集;利用現有的融資平臺和資金渠道,引入更多的投資基金及私募投資。

  (二)、繼續擴大“xx”品牌影響力

  1、網站建設

  域名已經在審核中,擬定于20xx年3月上線。

  做好公司網站的架構,作好工作流程。重點做好公司宣傳網頁。做好公司網站的宣傳工作,把公司網站建成一個信息與資源共享的平臺,加強網站推廣的工作力度。把網站建設成為“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。

  2、制作公司簡報

  暫定兩周一期,以電子文檔的形式,用郵件向股東和客戶發行。擬定于20xx年2月份試刊。

  xx簡報,集宣傳、行業信息于一體,利用文化的滲透作用,展開高級的文化營銷,增強投資人對公司的理解和信賴,提升公司的知名度。

  3、適當的軟文宣傳

  完善和執行軟文投稿計劃,將軟文宣傳推廣系統化。重點目標報紙、行業專業類報紙、重點目標雜志、行業專業類雜志、重點目標網站頻道、行業專業類網站頻道軟文投稿計劃。

  4、定期舉辦小型沙龍

  暫定每月一次,以茶話會的形式在公司舉辦股權投資沙龍,擬定于20xx年3月開始執行。

  作為xx的資本紐帶及中間人,公司將繼續加強與xx多角度和多層次聯系,發揮公司特有的平臺優勢和誠信基礎,完善聯盟互助融資功能,繼續做好CEO俱樂部多層次、多方面的業務互動。

  5、參加有影響力的行業會議

  公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作,參加一些有形象力的行業會議,及時掌握政策動態,獲取市場資源,以項目投資為合作點,強化"xx投資"品牌影響,探索實現公司在資本市場的發展。

  加強與國際投資機構的工作溝通,探討各種新的金融工具,在現有法律法規許可條件下,共同努力推動合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標,以不懈的工作精神,進一步拓展與行業內外機構的開放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。

  20xx年機遇與挑戰并存,公司將秉持穩健的經營風格,堅持效益與服務并重的原則,不斷創造客戶和提高客戶價值,創設投資工具,把握投資機會,優化管理方式,把"xx基金"做實做強。

  公司發展計劃書5

  公司五年發展規劃綱要總體目標是:實現"六個一工程"。

  1、實現一流的管理

  五年內公司實現一流的管理水平是市場經濟全球化對物業管理行業的要求,中咨現代物業公司如果在近幾年內不能逐步地自我完善,達到一流的管理水平,行業淘汰將在所難免,為此:

  (1)首先要制定一套科學的、規范的、具有國際化標準的管理體系和管理制度,實現制度化管理將成為企業管理者的行動準則。

  (2)培養一支技術精、業務好、懂專業、善管理、愛崗敬業、吃苦耐勞、無私奉獻的一流干部隊伍。建立干部輪崗和儲備制度,要儲備幾套適應新項目的總監班子,以便有了新項目能及時到位開展工作。培養、考察、選拔一批年輕化、知識化、專業化、革命化的管理人員充實到項目總監崗位上去,以提高獨立管理項目的能力,適應公司發展對物業管理人才的需要。

  2、提供一流的服務

  物業管理行業向客戶提供的產品是服務,五年內公司要把服務檔次提高到一個新水平,把提高服務質量做為企業生死存亡的大事來抓,樹立一流的服務理念實行一流的服務工作程序,各服務崗位均實行首問負責制,建立24小時一站式服務,實現客戶投訴處理回訪信息反饋機制,最大限度地提高客戶滿意率,創造出一流的服務水平。

  3、力爭企業一級資質

  根據建設部頒布的一級資質企業標準,隨著企業的發展,走強強聯合之路,共同打造一個品牌,力爭經過3至4年的努力,企業注冊資本要達到500萬元以上,管理兩種類型以上的10個物業管理項目,管理各類物業建筑面積達到50萬平方米以上,20%以上的項目達到國優、市優標準,物業經理100%持證上崗,并建立現代化企業管理制度和符合國家規定的財務管理機制,建立維修基金管理與使用制度,從而達到一級資質企業。

  4、實現具有一定規模和實力的行業名牌企業

 。1)五年內寫字樓管理面積達60-70萬平方米,物業小區管理面積達到30-40萬平方米。實現百萬平米規模的大型物業管理企業。

 。2)實現多元化的項目開發戰略。濾布以一業為主,在條件許可的情況下開發以資產管理和餐飲服務等為核心的1-2個項目,形成物業公司新的經濟增長點。

  (3)通過資金積累,力爭開發2-3個屬于公司自己產權的、具有一定規模、能夠防范市場風險的服務實體。

  5、每一年實現利稅平均遞增25%

  今后五年內,公司通過規;捻椖块_發、內部挖潛、增收節支,使效益逐年增長,實現利稅平均每年遞增25%,管理人員及員工的工資待遇要隨著企業經濟效益的增長達到同行業、同檔次的工資水平。

  6、建設一個體現凝聚力、向心力的企業文化

  企業文化、企業的價值觀念是企業發展的靈魂。追求卓越的企業文化是企業能否持續發展的關鍵所在。五年內我們要用企業文化這個無形資產去盤活公司的有形資產,通過抓黨的建設和兩個文明建設:形成一個有戰斗力、開拓精神、團結的領導班子;形成一支以企業為家,具有較強集體榮譽感的員工隊伍;形成一個員工有明確責任、公平的業績評估制度;最大限度的自由空間來施展個人才能的管理機制;形成一個"懶人容不得,閑人待不住,搬弄是非的人沒市場"的工作環境;形成一個永遠戰戰兢兢、如履薄冰的現代物業生存理念。

  今后幾年將是中咨現代物業發展的黃金時期,回顧過去我們充滿自豪,展望未來我們信心百倍,經過市場經濟的風風雨雨,行業競爭的拼搏錘煉,中咨現代物業在公司黨組的領導下,在全體干部職工的共同努力下,一定能夠以入世為契機抓住機遇迎接挑戰,充分發揮企業自身的優勢,在物業管理的大市場中發展和壯大!

  公司發展計劃書6

  一、公司當前經營狀況

  1、狀況

  我公司目前主要經營項目為普通和危品車輛的靠掛管理,現有普通車輛20余部、危險品車輛64部,作為我新運公司唯一擁有危品運輸資質的公司,該項業務一直以來得到了長足發展,是我市運管部門樹立的榜樣企業;正在籌備進行的運輸業務有許昌天和蔬菜基地的冷藏出口運輸業務;現正在溝通聯系并做市場可行性調查的運輸業務還有兩三家;為配合各項運輸業務的開展,尤其是為了不斷提高我們參與特種運輸的必備資源和服務質量,從去年下半年到今年也增大了融資車輛的發展力度。

  2、優勢

  我公司有參與危險品運輸的經驗,也可以說對于特種運輸業務有一定的基礎。目前我們正在籌備中的冷藏蔬菜運輸將會是今后逐步由單純的特種車輛管理向特種運輸經營方向縱深發展的契機。

  我新運物流公司擁有全國貨運一級資質的頭銜和新運物流多年來的良好信譽,也就是有了傳統車輪物流向第三方物流穩步轉變的基礎。我公司與百威啤酒和洛拖集團洽談當中的運輸合作業務也是對第三方物流的有效嘗試,這兩個合作意向爭取在今年年底能夠開始正常運營。

  3、立足實際,找準突出問題

  當前,我公司的發展任務仍然十分艱巨,存在的突出問題:

  (1)企業困難多年,資金短缺,稍有的轉機尚需投入資金的支持,所以當下資金需要是一個重點問題。因為我們目前所聯系業務的運費都實行后結算的方式,急需流動資金的周轉;缺乏新項目啟動資金,也制約了新的貨源市場的開發。

  (2)冗員多,負擔重,輔助人員和專業技術人員比例失衡,勞動效率低。由于歷史原因和效益有限,工資待遇低,不能吸引更多的優秀人才加盟;

  (3)按照蔬菜冷藏運輸的運量需求,目前還缺乏適應運輸要求的特種運輸車輛,或者是如何將有效的社會運力用于我們運輸的合理方法。

  二、理清思路確定目標,促進企業穩步持續發展

  1、20xx年的總體目標是盡快扭轉虧損局面,爭取到今年年底持平;大體思路是“強化主業,盤活輔助產業,爭取實質性突破,實現生產經營提高”。

  按照這一工作思路,在力求以做好做精許昌冷藏蔬菜運輸的同時,更加科學合理地進行新業務的定位和新市場的開發,有側重地強化危品運輸、冷鏈運輸等方面的力量,并做好貸款融資車輛的發展工作,增加收入來源,引領公司各項業務走向持續良好發展的道路。

  2、20xx年堅定不移地確保公司“扭虧為盈”戰略目標的全面實現,力爭提前或超額實現盈利任務,加快企業發展。要實現又好又快發展的目標,我們需要在資源占有、對外擴張、生產經營、基礎管理等方面下更大的功夫。

  長期的經營體驗告訴我們,要想僅僅從一個市場追求更大的效益是很難實現的。只有增強企業實力,擴大生存空間,有主動性的擴大市場占有份額才有更多的機會和可能。所以在這一年當中要發展幾家固定的客戶關系,進一步提高公司在貨運市場中的競爭實力。今年我們與洛拖集團初步聯系了在新鄉的駐點運輸業務,希望明年此業務會是我公司更好的經濟增長支持。

  3、20xx年的工作目標是在挖掘本地新貨源同時,還要嘗試拓展省外有效市場,逐步實現本地與省外貨源基地的互動,并嘗試開展短程配載業務,利用充足的貨源為引導,吸引社會車輛加盟形成固定的車源流,加大市場化運作進度,構架新的運輸網絡格局。

  我們要加大區域外市場調查與分析的工作力度,篩選資源信息,對前景較好的做出深度考察論證,在短期內確定資源項目,加快區外資源占有的突破,盡可能實現貨源、車源、產量、利潤等主要指標的“翻番”。

  三、措施

  1、運輸經營業績是我們現實競爭力的真實體現,而成本費用直接作用于經營業績。所以開展任何工作的`前提都要以加強成本費用管理為主要內容,對于未來三年規劃的實施,首要就要采取強有力措施,切實降低生產成本和各項費用,促進企業健康、科學地發展。

  2、增強主動參與市場競爭的觀念

  我們在企業經營中進行的資源配置調整(比如車輛的更新和承包等),駐外機構的設置以及服務水平的提高都是參與市場競爭的表現。但是長期以來大多是在被動的狀態下進行,而不是為了實現一定的目標主動采取的,這種行為往往導致結果的低效或無效,更甚至造成資源的浪費,達不到所預期的市場競爭的效果。未來的發展工作當中要有意識的增加主動性和能動性。

  3、突出特色服務,重點發展專業化運輸,成為用戶物流供應鏈中具有獨特核心能力的專業運輸企業,以自己的運輸服務優勢為依托搶先進入物流領域,占領行業制高點,才能拓展貨運業生存的空間,提高經濟效益,從而得到更好的生存和更快的發展。

  4、強化內部統一管理,貨運單位可以走聯合發展之路,以優勢單位為龍頭,進行市場整合和結構調整,首先在市內建立聯合運輸的模式,在運作良好的基礎上考慮在外部地區的運作,把企業集團做大做強,提高企業參與競爭的能力,防止和抵御外部因素對我們的沖擊,增強企業抗風險能力。通過對全部貨運單位實行集約化規模經營,提高運輸效率,減少運力資源的浪費,降低運輸成本,促進企業的技術進步,實現生產要素的優化組合和資源的合理配置。

  公司發展計劃書7

  xxx貸款有限公司(暫定名)是以“xx金融服務中心”為背景,主要為其中心下設的“xx融投資服務俱樂部”成員提供金融服務的一家小貸公司,公司擁有自身的基本客戶群,目前俱樂部有會員1萬家,20xx年將達到1.5萬家,20xx年將達到2萬家;我公司依據中國銀監會和中國人民銀行《關于小額貸款公司試點的指導意見》和《省小額貸款公司管理暫行辦法》的規定,對未來三年企業治理和業務發展制定出本計劃。

  一、業務發展規劃

  三年發展的基本思路是以科學發展觀為指導,堅持以市場為導向,以客戶為中心,在堅持為中小微型企業、個體商戶、城鎮居民和“三農”服務的原則下,自主選擇優良貸款對象;將以“安全性、流動性、效益性”為運營準則,跟進市場需求,創新金融服務,以高效、便捷、周到的服務,滿足日益增長的中小微企業融資需求,實現合作共贏。

  二、客戶目標市場

  1、以中、小、微型企業,個體工商戶、城鎮居民所需的經營貸款,加工業貸款,創業貸款,購置生產資料貸款等,將這些貸款對象作為重點發展客戶。

  2、開拓新領域發展新客戶目標,逐步探索村鎮房地產客戶所需資金的放貸,市政基礎建設資金的貸款,環境美化、生態環保所需資金的貸款,能源企業的貸款等等。這些貸款對象在合乎規定的前提下,作為潛力客戶拓展。

  3、以“農民、農業、農村”為貸款客戶對象,對農民消費貸款,農民農家樂經營性貸款,農民養殖業等專業戶貸款,以及農業產業化貸款,深加工貸款,農村的基礎設施建設貸款,農副產品收購貸款,鄉鎮企業貸款,作為貸款對象。

  三、網點發展目標

  根據公司業務規模狀況,在實收資本三年內達到8億元時,應擴大網點布局,跨轄區經營。目前,以公司本部為依托,在現有的經營規模上做好業務工作,不斷增強自身實力,今后經營規模增長需不斷拓寬市場,擴大服務領域,在報經有關部門批準,環境條件允許的情況下,陸續增加周邊轄區內5—10個網點,并根據客戶和市場需求,突顯小貸公司與金融業差別化服務的特點,以方便、快捷、小額、分散的優點和提供多樣化、個性化的服務優勢,贏得市場,贏得客戶,贏得市場份額。

  四、業務發展目標

  為確保上述發展規劃得到落實,我公司將嚴格遵守相關法律法規和“省小額貸款公司管理暫行辦法”的規定,嚴格執行公司各項制度,做到依法合規經營。切實按照“自主經營、自我約束、自擔風險”的經營原則,擴大經營業務,確保資產優良,促進公司持續、穩定、健康的發展。

  五、風險管理三年規劃

  1、貸款質量指標

  風險預測及控制目標。未來三年不良貸款比例嚴格控制在5%以內,年度計劃為:20xx年不良貸款年末控制在1%以內,20xx年不良貸款年末控制在3%以內,20xx年不良貸款年末控制在5%。貸款質量分部圖說明:后三類為不良貸款。

  2、風險資產撥備覆蓋率

  保持在100%風險分析及防范措施。按月按比例提留風險儲備金,建立風險補償機制。嚴格執行小額度,多筆數,分散放貸原則,提高放貸率,防范風險。嚴格執行風險追究制,貸款終身責任制,誰放貸誰負責,責任到人,量化管理。開展聯保、擔保、質押、抵押、信用多種貸款業務,建立信用檔案,營造誠信環境。

  六、制度建設方面

  本公司目前處在發展初期,未來還需要完善各項制度,確保規范運作,健康持續發展,做到操作規范化,管理制度化,依據國家相關法律法規,擬制定以下主要管理制度:

  1、完善公司治理機制,建立健全法人治理結構,規范議事規則,明確職責權限,提升團隊管理能力。

  2、建立健全薪酬管理制度,完善經營業績考核管理辦法。實現公司增效,員工增收,共謀發展,增強員工信心,力爭三年后改制為村鎮銀行。

  3、建立健全勞動紀律管理制度,樹立公司良好形象。

  4、建立健全內部控制制度,健全風險預警機制,合理防控化解風險。

  5、建立完善貸款管理制度,規范貸款操作流程。細化貸前調查規則,貸時審查規則,貸后檢查規則。

  公司發展計劃書8

  公司在董事會的領導下,經過全體員工的努力,各項工作進行了全面鋪開,品牌得到了社會的初步認同。總體上說,成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階,在新的年度里,公司將圍繞“一個中心”開展工作,其工作計劃以“立足本省,開拓省外”為中心,切實完成營銷任務。

  20xx年,是公司大踏步向前進的一年。根據20xx年的表現,公司董事會訂下了更加宏偉的計劃,為此,需要公司各部門緊密配合,通力合作,力爭完美完成計劃;我們只能前進,而不能停滯甚或后退。因此,公司計劃:

  一、確保20xx年度公司計劃全面達成,力爭打響前進的第一炮

  1、市場開拓招商工作。

  春節后市場開拓工作開始運行,各部門關系的協調,以總經理、營銷總監為主,生產質量部配合,市場部具體操作。工作進入實施階段后,市場部應抓緊跟緊市場調研,及時掌握市場反饋,適時調整主攻方向。

  2、產量與質量提高。

  增加一條生產流水線,并重點完善各流水線每個操作環節,力爭做到產量提高,質量提高。

  3、客服工作。

  20xx年是開拓的一年,也是提質的一年。在公司完善了“硬件”設施后,“軟件”提質也提上了議程。客服工作的中心思想是“主動、關心、解決”,以服務帶動營銷,把服務做在前面,把服務做進客戶心里面。

  二、建立現代企業管理體系,推行工作標準到人到崗

  現代企業的高效運行,均來自于企業的高效管理。新的一年,公司將根據國家有關規范、條例等,制定本公司工作標準,并到人到崗。各項工作按標準程序行事,減少人為指揮,逐步形成具有“泰霖人文”特色的企業管理體系。同時,根據不同的工作崗位,制定崗位職責和工作流程,強化企業管理意識,最大化地提高企業管理水平,向管理要效益。

  三、以市場需求為公司發展目標

  產品功能化、環保化、特色化,集三化為一體是公司追求的目標,也是市場的要求,為滿足這一需要,我們要不斷完善自我,發展自我,調整機制,集聚“內功”,合理發揮員工動能,以使傲立于企業之林。

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