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出納崗位職責

時間:2022-09-21 10:05:16 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責通用15篇

  隨著社會不斷地進步,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責通用15篇

出納崗位職責1

  職責描述

  1.負責日常收支的管理與核對,發票的管理,保證報銷手續及原始單據的合法性,準確性;

  2.負責辦公用品的申購,保管及發放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關工作有經驗

  3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

  崗位要求

  1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力;

  2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神,能承擔較大的工作壓力;

  3、具有誠信的品格,具有良好的職業素養,工作細致、認真負責;

  4、熟練操作各種辦公軟件,

  我司為工程技術公司,人員多在出差,此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松,工作地:漢陽。

  崗位要求

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5-10年

出納崗位職責2

  1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3.負責本項目所有合同管理,做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

  4.做好資金管理及對下支付;

  5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責3

  1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬,確保現金賬面余額與實際庫存相符;

  2、妥善保管空白支票和有關印章;

  3、加強現金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結;

  4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

  5、及時填報資金日報表,及時報送有關人員;

  6、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責4

  1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

  2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;

  3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

  4. 總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

  5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

  6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7. 安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;

  8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

  9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;

  10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

  11.負責部門安全管理工作;

  12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責5

  一、崗位職責

  1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。

  3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

  4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

  5、控制現金庫存與使用,注意現金保管工作。

  6、負責企業員工工資的發放工作。

  7、嚴格執行公司《財務管理制度》,監督各種不合理費用的支出。

  8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

  9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

  二、崗位任職要求

  大專及以上學歷,具有初級會計師職稱,有團隊合作精神,服從上級安排,能吃苦耐勞,具有相應崗位的技能,具有一年以上相關工作經歷。

出納崗位職責6

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

出納崗位職責7

  所在部門:財務部

  直接上級:財務部長

  本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作

  主要職責與工作任務:

  1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。

  2、協助做好印章的管理

  3、完成財務部部長交辦其它各項工作

  權力和責任:

  權力:

  現金保管權

  對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

  責任:

  對所保管現金的安全性負責

  考核指標:

  月度、年度工作計劃的完成情況

  資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

  遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責8

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  5、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管等。

  6、每月編制《現金流量表》,并上報財務主管。

  7、每月配合人事行政編制好工資表及發放工資,社保的申報和處理工作。

  8、完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責9

  1、出納的工作,票據整理,錄入系統。

  2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務。

  3、申請票據,購。

  4、單據審核,開具與保管發票。

  5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證。

  6、整理網店數據、采集、匯總。

  7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。

  8、熟悉財務軟件。

  9、財務相關的外勤工作。

出納崗位職責10

  1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄;

  2、建立現金日記賬,銀行存款日記賬,審核現金收復單據;

  3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作;

  4、配合各部門辦理匯款等手續;

  5、協助會計做好各種賬務處理工作;

  6、完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責11

  1、認真清點收費處交來的各種款項,做到有問題及時查清處理。

  2、每日將所收入的營業款,及時送繳銀行。

  3、做好報銷的財務日常工作,并按工作程序做好每日現金盤點,核對賬目,保證備用金充足。

  4、審核各種收費明細臺帳。

  5、每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務,編制銀行存款余額調節表,報送項目會計審核。

  6、按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

  7、做好檔案保管工作,將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

  8、及時登記現金日記賬,做到日清月結。

  9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

  10、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件,并登記合同履行情況和辦公室核對。

  11、完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責12

  1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

  2、辦理各項收付款業務,實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

  3、整理銀行余額調節表;

  4、保管好空白票據,及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統計;

  5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態,有問題及時與銀行溝通;

  6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責13

  出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作,具體職責如下。

  一、現金收付結算業務及現金日記賬

  (一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定,出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字;零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

  (二)、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的'賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

  二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

  (一)、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

  嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

  1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1)付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務,當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理(月末付款必須在當月內辦理完畢)。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的,出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況,每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的,出納要盡快查明退款原因。

  2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的,出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的,需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的,出納自行安排打印電匯單,并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務(重要款項需要當日到銀行辦理的除外)。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

  出納人員每日都要登錄資金系統,隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額,及時了解資金入賬信息。

  三、票據、印章的管理

  (一)、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用(開具)由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章,不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管,購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用,領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬(尤其關注月末開具的支票)或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找,并及時報告領導。

  顧客交來的支票,要審查支票內容,填寫齊全,無涂改,印章清晰明確,大小寫金額相符正確,是在有效期內,方可收受,否則予以退回,收受支票要及時送存銀行,取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

  (二)、印章的管理

  財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管,不得借出。對外提供資料要蓋印章的,需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的,出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章,嚴禁在空白收據上蓋章。

  四、其他事項

  出納在當月辦理完畢所有收付款項業務,次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

  移交裝訂前妥善保管收付款憑證,借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

  出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

  出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納崗位職責14

  【崗位名稱】:出納

  【直接上級】:財務部經理

  【直接下級】:無

  【工作描述】:

  負責現金的收付業務:對審批后的合法現金收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務,有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

  【崗位職責】

  1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

  2、按規定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

  3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。

  5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認真復核員工薪酬表,保證及時正確發放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關印章、票據和發票,及時完成部門經理交辦的其他業務。

  8、按時完成上級交辦的其它工作。

  【授權范圍】

  1、維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對違反公司制度,不符合規定的費用開支有權拒付。

出納崗位職責15

  1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷

  2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

  3.負責日常的銀行理財業務

  4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

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