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公司出納崗位職責

時間:2025-06-20 09:42:35 崗位職責 我要投稿

公司出納崗位職責

  在發展不斷提速的社會中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編整理的公司出納崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責

  公司出納崗位職責1

  1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

  2.負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

  3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符,并做好財務系統的'錄入工作;

  4.編制資金日/月報表及資金預算報銷;

  5.負責公司日常的費用報銷;

  6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

  公司出納崗位職責2

  1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務;

  2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務;

  3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

  4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發支付工作;

  5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

  6、及時與銀行定期對賬;

  7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

  8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

  9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級安排的其它工作。

  公司出納崗位職責3

  1、 負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;

  2、 負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;

  3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;

  4、 審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;

  5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

  6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

  7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

  8、 負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章;

  10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;

  11、其他臨時工作。

  公司出納崗位職責4

  1、負責收取管理費;

  2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

  3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

  4、負責現金和票據的管理;

  5、負責收費資料的'歸檔和保管;

  6、領導交辦的其他工作事項。

  公司出納崗位職責5

  1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業務接洽。

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

  3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

  5、完成上級安排的其他工作。

  公司出納崗位職責6

  財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

  1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

  2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

  3、負責資金報表的填報;

  4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

  任職資格:

  1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

  2、具有2年以上出納相關工作經驗。

  公司出納崗位職責7

  一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。

  二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

  三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。

  四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

  六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

  七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

  八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

  十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項

  十一、完成部門領導交辦的其他工作。

  公司出納崗位職責8

  崗位職責:

  1、按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

  2、按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

  4、保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

  6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

  7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

  8、協助完成必要的上級交辦的其他任務;

  任職要求:

  1、會計、財務或相關專業專科以上學歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

  2、一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

  3、對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

  4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的.能力;

  5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

  公司出納崗位職責9

  1、根據公司和總務處的要求,編制經費預算,有計劃地合理使用經費,及時向領導提供預算執行情況分析,以便公司領導采取措施。

  2、嚴格執行財經制度,進行財務監督,當好領導的`參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發現問題及時查實并向有關領導匯報。

  4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

  6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好公司全部現金收會支票,嚴格按照財務規定,庫存現金不得超額。

  8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定,辦理收付報銷手續,對憑證不實的有權拒付。

  9、根據規定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現金記帳日清月結,準確無誤。

  10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

  公司出納崗位職責10

  (1)辦理現金收付和結算業務;

  (2)登記現金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫存現金和各種有價證券;

  (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

  出納員三字經

  出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

  什么是出納

  出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、

  出納人員的職責是什么

  出納是會計工作的重要環節,涉及的是現金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權限,是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規,出納員具有以下職責: 1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要

  怎樣進行出納人員的內部分工

  單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內部實行崗位責任制,要對出納人員的工作進行明確的分工,使每一項出納工作都有出納人員負責,每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款,銀行存款的不同戶頭,票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的.階段和步驟,按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。

  出納的日常工作內容有哪些

  出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有: (1)辦理現金收付,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  出納人員應該遵守哪些職業道德

  出納是一項特殊的職業,它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德,很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較,出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是: (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作,努力鉆研業務,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規;規章和國家統一會計制度,并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

  怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”

  會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時,既要簡明,又要全面、清楚,應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價;寫事要有過程;銀行結算憑證,要注明支票號碼、去向;送存款項,要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務,不應只寫沖轉,應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼,也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈,切忌含糊不清。

  公司出納崗位職責11

  1.認真執行現金管理制度。

  2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

  3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.負責會計憑證的打印及訂裝。

  8.完成領導交辦的其他任務。

  公司出納崗位職責12

  1、貫徹執行國家財稅法規政策,參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

  2、組織制定本公司的財務計劃,銀行借款計劃,并組織實施;

  3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

  4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

  5、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項,并督促辦理解交手續;

  6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果,審查對外提供的`會計資料;

  7、定期或不定期地向公司領導、董事會,報告各項財務收支和盈虧情況,以便領導進行決策,志愿群眾參加管理;

  8、負責組織會計人員學習政治理論和業務技術;

  9、負責會計人員考核,參與會計人員的任用和調配;

  10、參加生產經營會議,參與經營決策。

  公司出納崗位職責13

  1.辦理現金收付和銀行結算業務。

  2.登記現金及銀行存款日記賬。

  3.保管庫存現金和各種有價證券。

  4.保管有關印章、空白收據和空白支票。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.完成企業領導交辦的其他相關工作。

  公司出納崗位職責14

  1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

  2辦理公司的財務收支事項。

  3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。

  4妥善保管公司的.現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

  5編制現金、銀行存款收付款憑證。

  6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。

  7每日核對庫存現金,定期與銀行核對銀行存款余額。

  8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。

  9月末編制銀行存款余額調節表,把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

  10辦理員工各類工資卡的申辦。

  11完成財務部經理交辦的其他工作

  公司出納崗位職責15

  1、負責公司現金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統計,原始單證的`保管,建立收款跟進節點臺賬,并實時更新;

  3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

  4、按照規定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。

  公司出納崗位職責16

  一、愛崗敬業,尊敬領導,團結同志。(這是必須要的,干一行,愛一行)

  二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

  三、負責現金收付款的管理與賬務處理:(現金收付業務是出納所必須會的!)

  1.收到現金時,應核對金額,及時安全入庫,如果庫存現金超出一定限額,必須及時送存銀行;注意保險柜的安全,隨時鎖柜,下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

  2.提現金時一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時,需要有保衛人員跟隨;公司經營過程中發生的一切付款業務,除了在規定范圍內使用現金外,必須通過銀行結算;已付清現金的憑證,需要及時加蓋“現金付訖”章,并填寫日期。

  3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符,月末核對現金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結,帳實相符,賬賬相符;月末進行庫存盤點,與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

  四、負責銀行收付款的管理與賬務處理:(銀行收付業務是出納所必須會的!)

  1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時,應及時到銀行辦理存款手續,取回銀行收款單據,編制憑證并及時入賬;收到銀行承兌匯票時,應及時通過銀行查詢確定其真實性,同時建立臺賬,注明到期日期,到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業承兌匯票亦應建立臺賬,妥善保管,根據公司業務需要,到期貼現、提前貼現或轉讓。

  八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的.外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

  九、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

  十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

  十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  十二、完成財務部經理安排的其他工作。

  公司出納崗位職責17

  1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

  2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;

  3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

  4、辦理與銀行資金的`所有相關業務;

  5、完成公司交辦的其他事務性工作;

  公司出納崗位職責18

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、負責公司一般納稅人和小規模賬務處理;編制原始憑證、登記憑證、月、季、年會計報表;

  4、稅務申報;開具發票、購___和發票管理,以及工商其他方面的`工作;

  5、負責公司資料保管工作;

  6、完成公司交辦的其他事務性工作。

  公司出納崗位職責19

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業務聯系在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的'就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。

  公司出納崗位職責20

  一、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的`各項規章制度,愛崗敬業。

  二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。

  三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

  四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制銀行存款余額調節表,并報財務主辦會計審核。

  五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

  六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。

  七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

  八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

  九、及時、準確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

  十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。

  十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

  十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。

  十三、協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。

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