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公司出納崗位職責

時間:2022-06-09 15:17:13 崗位職責 我要投稿

公司出納崗位職責15篇

  現如今,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編整理的公司出納崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司出納崗位職責15篇

公司出納崗位職責1

  崗位職責:

  1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

  2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

  3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

  4、編制記賬憑證及銷售報表;

  5、領導安排的其他事宜事宜。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

  2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

  2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

  3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

  4、熟悉銀行業務流程;

  5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納崗位職責2

  財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

  1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

  2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

  3、負責資金報表的填報;

  4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

  任職資格:

  1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

  2、具有2年以上出納相關工作經驗。

公司出納崗位職責3

  1.辦理現金收付和銀行結算業務。

  2.登記現金及銀行存款日記賬。

  3.保管庫存現金和各種有價證券。

  4.保管有關印章、空白收據和空白支票。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.完成企業領導交辦的其他相關工作。

公司出納崗位職責4

  1.負責每天清點庫存現金,與現金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

  2.保證日常現金需要,控制庫存現金額度;

  3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據,登記支票使用記錄;

  4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;

  5.負責月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

  6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據,每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;

  7.負責協助制定財務管理流程,參與資產管理,提出合理化建議;

  8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;

  9.負責保管好各種財物類證照,負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

公司出納崗位職責5

  一、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

  二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

  三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

  四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

  六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

  七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

  八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

  九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

  十、認真完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責6

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業務聯系在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。

公司出納崗位職責7

  1、客戶合同審核,協調修改合同條款。

  2、客戶對賬;

  3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

  4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;

  5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。

  6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

  7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責8

  1、負責收取管理費;

  2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

  3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

  4、負責現金和票據的管理;

  5、負責收費資料的歸檔和保管;

  6、領導交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責9

  1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納崗位職責10

  1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

  3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

  5、負責員工報銷和備用金管理。

  6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

  9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

  10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

  11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業秘密。

公司出納崗位職責11

  1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

  8、完成其他由上級主管安排的工作。

  9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責12

  按照相關財務法規和公司財務制度,負責公司款項收付手續、報銷單據審核,并做好相關帳務處理。

  一、 支票管理

  1. 銀行票據的發放:

  ① 根據業務需要,申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》,并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

  ② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》,正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

  ③ 使用支票管理系統,填制支票或其它銀行票據,并打印出具。

  2. 銀行票據的購買:

  為方便公司對銀行票據的管理,購買銀行票據事先經財務主管簽字批準,每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

  3. 銀行票據的作廢:

  對作廢的銀行票據要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。

  4. 銀行票據的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

  5. 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

  6. 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因

  并提醒相關業務人員及時收回。

  對領用時金額不確定的`銀行票據,在收回票據后,當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

  7. 銀行票據出票后,及時整理《支票領用單》,并與支票管理系統 出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在《支票領用單》中一并裝訂,經總經理審批后由公司統一保存。

  8. 支票管理系統要每周做一次備份。

  二.現金管理和報銷款的支付:

  1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性,業務的合理性,金 額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

  2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

  3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽 字,作為簽收依據。

  4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

  5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時,須按月按號分別做好 登記,記錄以備核查。

  6、 嚴格執行每周統一付款制度。

  7、 為確保現金的安全性,除每月發薪日外,保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。

  三、工資發放:

  1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

  2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發票金額參照報銷, 對金額小于補貼金額的按發票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

  3、 按照工資保密的原則,發放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

  4、發放工資時,需經當事人當面點清,核實發放金額是否正確。

  四、簽章與保險箱鑰匙的管理:

  1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

  2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。

  4、 定期更新保險箱密碼。

  五、帳務處理:

  1、每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。

  2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業務相關內容,以備日后查詢。

  3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業務章蓋是否戳蓋。

  5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

  6、月底必須核對銀行帳,如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

  7、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

  六、其他事項:

  1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

  2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務,及時交納各種費用。

  3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

公司出納崗位職責13

  職責:

  負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

  負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

  負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;

  負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;

  負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:

  編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

  負責公司庫房管理,收發貨單據整理,并負責公司發票的管理及開具;

  要求:

  會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書尤佳;

  熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

  熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執行能力高;

  積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納崗位職責14

  1、協助總裁制定公司發展戰略。

  2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

  3、負責項目成本核算與控制。

  4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

  5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

  6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

  7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

  8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。

  9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

  10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

  11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

  12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。

  13、負責資金、資產的管理工作。

  14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

  15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責15

  1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

  3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

  5、完成上級安排的其他工作。

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