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業(yè)務招待費管理制度

時間:2022-03-10 14:21:16 業(yè)務招待費管理制度 我要投稿

業(yè)務招待費管理制度

  在學習、工作、生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的業(yè)務招待費管理制度(通用5篇),希望能夠幫助到大家。

  業(yè)務招待費管理制度1

  一、總則

  為了進一步強化財務管理,防范費用浮濫支出,本公司實行預算標準總量控制,人數(shù)控制,標準控制,過程控制,年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

  1、范圍

  公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。

  2、權(quán)責

  (1)業(yè)務招待費報銷:部門領(lǐng)導核準,分管領(lǐng)導批準,由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

  (2)業(yè)務招待核準:部門領(lǐng)導核準。

  二、作業(yè)流程

  1、業(yè)務招待的種類

  (1)因公往來單位或個人,臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

  (2)特定業(yè)務目的公關(guān)性的宴請或禮品(金)。

  (3)一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。

  (4)事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。

  2、業(yè)務招待執(zhí)行

  (1)承辦人員于在招待工作執(zhí)行前,應填寫《業(yè)務招待申報單》,經(jīng)部門領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。

  (2)業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領(lǐng)導請示,同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù),未獲請示同意的費用,其招待費用由本人自行承擔;招待工作補辦申請逾期一律不予受理,特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷。

  (3) 因工作需要招待客人,必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導按實際需要制定,盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的,報總經(jīng)理審批。

  3、業(yè)務招待審核及核準報銷

  招待費用申報,嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用,由本人承擔全部費用并提出嚴重警告,審查人未予舉發(fā),審查人員處罰報銷額之20—30%。

  三、其它有關(guān)規(guī)定

  1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件,保管人應妥為上鎖保管,各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

  2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷,需先呈報部門經(jīng)理批準。

  3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實,一律追回其報銷款項,并處記大過處分,情況嚴重(連續(xù)多次)并得予以辭退,其他審查人員則按章追究責任。

  4、不實、不必要或假公濟私申報,如經(jīng)舉發(fā)查實,(不公開)獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3~1/2之獎金。

  5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H,而致使工作推行困難或招致抱怨,視同辦事不力,經(jīng)查實處記過或降職處分。

  6、費用包干的業(yè)務部門,在核定額度范圍內(nèi),提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導核準,分管領(lǐng)導批準,總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

  業(yè)務招待費管理制度2

  第一章總則

  第一條為加強業(yè)務招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

  第二條業(yè)務招待費的使用原則

  業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求,只能用于公司業(yè)務上的招待支出,不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

  第三條業(yè)務招待費的使用范圍

  1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

  2、用于公司承辦的各種會議的招待。

  3、用于各部門對外工作的必要招待。

  第二章業(yè)務招待費的管理

  第四條財務部年初確定年度業(yè)務招待費總計劃,然后,將其分解到各單位使用,財務部按照報銷程序認真把關(guān),嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度,并做好招待費的考核工作。

  第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是:由接待業(yè)務的單位填寫派餐單(提出招待申請);經(jīng)主管領(lǐng)導同意;主管接待的副總批準;辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬,一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

  第六條辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

  第七條財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況,向職工代表大會報告。

  第八條招待客人時,一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店,就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單,每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算,各單位提供內(nèi)部支票并附招待券,由財務部計入各單位招待費支出賬。

  第三章業(yè)務招待的標準

  第九條來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐,長住人員每天20元/人,由處室填寫來客就餐申請單,經(jīng)主管領(lǐng)導同意,憑公司內(nèi)部支票,到公司辦公室登記,統(tǒng)一安排就餐。

  第十條市級以上領(lǐng)導機關(guān)來公司檢查指導工作或市屬縣以上領(lǐng)導來公司檢查指導工作,5人以上者按每次50元/人標準安排就餐,5人以下者按每次60元/人,可適量安排本地啤酒或白酒,10元左右的帝豪煙。

  第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時,原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

  第十二條特殊情況,經(jīng)公司主要領(lǐng)導批準,可適量提高就餐標準。

  第四章其它有關(guān)規(guī)定

  第十三條各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行,凡超出標準的,其超出部分自理。

  第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

  第十五條招待來客時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情況下,陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

  第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處(公共關(guān)系部)負責,辦公室監(jiān)督其支出的合理性,財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排,也不予現(xiàn)金結(jié)賬。

  第十七條運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排,原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

  第十八條在特殊情況下(如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等),員工在工作期間不能正常就餐的,可申請工作餐補貼,補貼標準為每人每次10元。申請程序為:單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》;分管領(lǐng)導簽字;辦公室審核;到財務部領(lǐng)取補貼。

  第十九條公司主要領(lǐng)導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。

  第五章附則

  第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。

  第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

  業(yè)務招待費管理制度3

  一、總則

  第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平,制定本制度。

  第二條本公司所有的員工,適用本制度。

  第三條各單位及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

  二、業(yè)務招待管理規(guī)定

  第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。

  第五條業(yè)務招待開支范圍

  (一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動;

  (二)為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品;

  (三)因商務需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察;

  (四)其它必要的招待費用。

  第六條業(yè)務招待費申請流程

  (一)每次業(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請,凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷;

  (二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準,則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費;

  (三)公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的,由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的,由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的,須再向董事長/總經(jīng)理審批;

  (四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費)。

  第七條禁止報銷的業(yè)務招待費

  (一)因個人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;

  (二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷,特殊情況由董事長/總經(jīng)理審批報銷;

  (三)虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務招待費不得報銷;

  (四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;

  (五)虛列、多報的業(yè)務招待費不得報銷;

  (六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷;

  (七)不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務招待費結(jié)算金額不得報銷;

  (八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

  三、業(yè)務招待費報銷辦法

  第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范

  (一)公司員工報銷業(yè)務招待費,均應提供真實、合法、足額的票據(jù),并附上當次招待的付款小票或清單,票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分,不得報銷;

  (二)報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上;

  (三)各種業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的,應當月報銷;業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的,可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;

  (四)申請人報銷業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;

  (五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費,財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程

  (一)各種業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷,未經(jīng)有效審批不得報銷;

  (二)上級與下級共同參加業(yè)務招待活動,由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費,不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費;

  (三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》,填寫“借款審批單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字后,經(jīng)財務負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款;

  (四)員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上,收回款項時應另開收據(jù),不再退還原“借款審批單”

  (五)業(yè)務招待時借款,應本著“前款不清、后款不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

  (六)公司業(yè)務招待費報銷審批流程表

  (七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費,無論金額大小,均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;

  (八)超過月度預算及其它期間預算的招待費,必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

  業(yè)務招待費管理制度4

  為加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理,以“厲行節(jié)約,合理開支,嚴格控制,超標自負”為原則,結(jié)合公司實際情況,制定以下制度。

  一、招待內(nèi)容

  業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經(jīng)營的需要而支付的各種交際應酬費。

  1、就餐招待,包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的'所有費用

  2、住宿招待

  3、娛樂招待

  4、禮品贈送

  二、招待原則

  1、實行定額預算審批制度。預算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報銷,超預算的且未事前得到審批的,一律不予報銷。

  2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向?qū)姆止芨笨?總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的,可先通過口頭申請,后補郵件。總經(jīng)理助理及以上人員無需提前申請。

  業(yè)務招待申請郵件格式:

  郵件標題:業(yè)務招待申請

  郵件正文需注明以下內(nèi)容,范例如下:

  招待對象:含公司名、姓名、職務

  招待理由:

  陪同人員:

  預計花費:

  3、重大會議或特殊情況的招待,報運營部副總,經(jīng)董事長批準后執(zhí)行,不在預算范圍內(nèi)。

  4、超出預算的情形,需事前向運營部副總提出申請(郵件),再報董事長審批,審批通過則后續(xù)予以報銷,未審批通過或事后提出申請的,若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。

  三、業(yè)務招待費預算(就餐+娛樂)

  1、以全年6000萬銷售額預算情況下,業(yè)務招待費全年預算為12萬(即2‰標準)

  2、總經(jīng)理業(yè)務招待費預算為不超過5000元/月。

  3、商品部業(yè)務招待費預算為不超過2500元/月。

  4、商務部業(yè)務招待費預算為不超過1000元/月。

  5、運營部招待費預算為不超過800元/月。

  6、保障部招待費預算為不超過800元/月。

  四、就餐招待標準

  1、接待政府類相關(guān)部門的領(lǐng)導及隨行人員,接待標準為300元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員,150元/人以內(nèi)。

  2、接待有關(guān)業(yè)務單位領(lǐng)導及隨行人員,接待標準為150元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員,100元/人以內(nèi)。

  3、公司管理層人員的會議聚餐,標準為80元/人以內(nèi)。

  4、總經(jīng)理接待的人員不受招待費標準限制,僅受招待費預算限制。

  5、陪餐人員控制在1-3人,最多不超過5人。

  五、住宿招待標準

  針對需要由公司安排住宿的情形,接待標準如下:

  六、禮品贈送

  凡涉及禮品贈送的`,除市場部準備的公司禮品之外,其余均需向運營部副總提出申請,報董事長決議。

  業(yè)務招待費管理制度5

  一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

  1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

  2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

  3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

  二、業(yè)務招待費的使用范圍

  1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

  2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

  3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

  4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

  5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

  三、業(yè)務招待費的管理

  1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

  2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

  4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

  四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

  1、行政部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

  2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導批準。

  3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

  4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。

  (1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

  (2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導批準,到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

  (3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

  (4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。

  (5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

  (6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

  五、其它有關(guān)規(guī)定

  (1)各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

  (2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

  (3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

  (4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。

  六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。

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業(yè)務跟單員簡歷(3篇)02-17

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