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關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度

關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度

  企業(yè)數(shù)據(jù)不僅包含了公司的基本信息,還可能涉及到商業(yè)機密的研究成果和其他類型的敏感信息。以下是小編為大家整理的關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度(精選6篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度1

  第一章總則

  第一條為加強用戶基礎(chǔ)資源信息的管理,保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準確、規(guī)范、安全,特制定本數(shù)據(jù)管理規(guī)定。

  第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

  第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處,應(yīng)以本規(guī)定為準,本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運部。

  第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

  第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作,系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等責(zé)任的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機線資料。

  1、普通用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本) 。

  第七條對于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運部負責(zé)組織編寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范,由運營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情況無施工工單的,必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發(fā)及時將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線架包列維護內(nèi)容對豎列資源進行管理,根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

  2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準確率100%。

  3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準確率達到100%。

  4、杜絕拆機不拆線。

  5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良) 。

  第十條交接箱配線資料的管理

  1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準;配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。

  4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

  第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定

  第十一條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的.裝機、拆機、移機、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

  第十二條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機線資料的錄入時限≤48小時。

  第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

  時限說明:測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應(yīng)達到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動由測量室工程配合人員負責(zé)在配線表中填寫資料變動情況。

  第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

  第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%

  第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定。

  第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責(zé)對當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進行核實確認。

  第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進行全面核查,確認無誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機線資料增、刪、改情況進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

  第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情況進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據(jù)施工者提供的交接箱號,分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置,同時在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理,避免資源的重復(fù)占用。

  第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發(fā)現(xiàn)的線路故障,測量員應(yīng)及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。

  關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度2

  第一章總則

  第一條目的

  為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  第三條管理對象

  本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

  第二章數(shù)據(jù)安全管理

  第四條數(shù)據(jù)備份要求

  存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

  第五條數(shù)據(jù)物理安全

  注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。

  第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

  任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

  數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

  第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

  數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。

  第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

  需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

  第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

  非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責(zé)人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。

  第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

  管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。

  第九條計算機病毒管理

  運行維護部門需指定專人負責(zé)計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

  第十條專用計算機管理

  營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的'載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  第三章附則

  第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

  第十二條本制度由技術(shù)管理部負責(zé)制定、解釋和修改。

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  一、總則

  為規(guī)范公司數(shù)據(jù)管理,確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性、準確性和可用性,提高數(shù)據(jù)使用效率,特制定本數(shù)據(jù)管理制度。本制度適用于公司全體員工,各部門應(yīng)嚴格按照制度執(zhí)行。

  二、管理目標

  1. 保障公司數(shù)據(jù)的安全,防止數(shù)據(jù)泄露、丟失和損壞;

  2. 確保數(shù)據(jù)的完整性,防止數(shù)據(jù)被篡改或破壞;

  3. 提高數(shù)據(jù)的準確性,確保數(shù)據(jù)真實可靠;

  4. 優(yōu)化數(shù)據(jù)使用流程,提高數(shù)據(jù)使用效率。

  三、責(zé)任與義務(wù)

  1. 公司數(shù)據(jù)管理部門負責(zé)統(tǒng)籌管理公司數(shù)據(jù),制定數(shù)據(jù)管理政策、流程和標準;

  2. 各部門應(yīng)設(shè)立數(shù)據(jù)管理員,負責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲、使用和共享;

  3. 每位員工都有保護公司數(shù)據(jù)的責(zé)任和義務(wù),應(yīng)自覺遵守本制度,確保數(shù)據(jù)安全。

  四、數(shù)據(jù)管理要求

  1. 數(shù)據(jù)收集:各部門應(yīng)按照公司規(guī)定的數(shù)據(jù)收集標準和流程,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性;

  2. 數(shù)據(jù)存儲:公司應(yīng)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲平臺,各部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和路徑存儲數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)易于檢索和使用;

  3. 數(shù)據(jù)使用:員工在使用公司數(shù)據(jù)時,應(yīng)遵循數(shù)據(jù)使用規(guī)定,確保數(shù)據(jù)的合規(guī)性和安全性;

  4. 數(shù)據(jù)共享:各部門之間應(yīng)建立數(shù)據(jù)共享機制,促進數(shù)據(jù)資源的有效利用;

  5. 數(shù)據(jù)備份:公司應(yīng)定期對重要數(shù)據(jù)進行備份,確保數(shù)據(jù)在意外情況下能夠恢復(fù)。

  五、數(shù)據(jù)安全與保密

  1. 公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度,明確數(shù)據(jù)安全責(zé)任,加強數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn);

  2. 數(shù)據(jù)存儲、傳輸和使用過程中,應(yīng)采取必要的技術(shù)和管理措施,確保數(shù)據(jù)安全;

  3. 涉及公司核心競爭力的數(shù)據(jù)應(yīng)視為機密數(shù)據(jù),實行嚴格的保密措施;

  4. 禁止員工未經(jīng)授權(quán)將公司數(shù)據(jù)泄露給外部機構(gòu)或個人。

  六、監(jiān)督與檢查

  1. 公司數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對各部門的數(shù)據(jù)管理工作進行檢查和評估;

  2. 對于違反本制度的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,直至解除勞動合同;

  3. 員工有權(quán)對違反數(shù)據(jù)管理制度的行為進行舉報,公司將及時調(diào)查處理。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有修改,以最新版本為準;

  2. 本制度的解釋權(quán)歸公司數(shù)據(jù)管理部門所有。

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  第一章 總則

  1 目的

  數(shù)據(jù)是集團重要的資產(chǎn)。為保證信息的安全性、可靠性、完整性和有效性,集團制定和采取相應(yīng)管理制度, 進行對信息的保護,以避免其遭受外來的威脅和損害,防止未經(jīng)授權(quán)地修改、泄漏和破壞。并為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行,防范應(yīng)用風(fēng)險。

  2 使用范圍

  本制度適用于集團內(nèi)所有員工,所有員工應(yīng)明確本制度, 支持本制度, 并強制遵守。

  3 職責(zé)

  本制度將作為員工遵守情況及復(fù)查的基本原則。違反本制度者經(jīng)查實將由集團管理部門進行處理, 可視其輕重處以紀律處分或解職。信息管理部負責(zé)指導(dǎo)及協(xié)調(diào)本制度的實施,根據(jù)集團實際業(yè)務(wù)發(fā)展狀況,信息管理部將在獲得集團領(lǐng)導(dǎo)同意后酌情修正本制度,以使其符合集團的實際情況。信息管理部負責(zé)本制度的解釋及修正。

  第二章 數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定

  (一)保密制度

  1 使用范圍

  適用于集團在生產(chǎn)、研發(fā)、行政管理中形成的文件(如:合同、圖紙、技術(shù)報告、企業(yè)標準、管理制度、圖片、程序、數(shù)模、人事檔案、財務(wù)報告等)及模型、樣機、樣件等。

  2 保密要求

  2.1新員工進入集團后,由人力資源部組織進行《保密制度》學(xué)習(xí)培訓(xùn),并簽訂《知識產(chǎn)權(quán)及保密協(xié)議》。

  2.2 員工由于項目工作需要,必須將數(shù)據(jù)攜帶外出、復(fù)印、打印或者經(jīng)由電子郵件、傳真發(fā)送,必須由其主管項目經(jīng)理批準,并登記備案。

  2.3集團電腦配置實行一機一人,每臺電腦必須設(shè)置個人密碼,任何人不得將個人密碼告訴他人,否則后果自負。

  3 獎懲

  因疏忽或無意泄漏集團數(shù)據(jù)者,由集團根據(jù)情節(jié)進行處罰。

  (二) 集團計算機網(wǎng)絡(luò)管理辦法

  1.職責(zé)/職能

  1.1綜合管理部是計算機系統(tǒng)主管部門,統(tǒng)—管理集團的計算機網(wǎng)絡(luò)。

  1.2數(shù)據(jù)操作員負責(zé)集團對外及外來光盤、磁盤、電子郵件等電子文件傳遞的管理工作。

  1.3網(wǎng)站管理員負責(zé)集團內(nèi)、外網(wǎng)站服務(wù)器的維護管理工作。

  2.內(nèi)部安全防范管理

  2.1集團內(nèi)各類計算機系統(tǒng)用戶,嚴禁運行未經(jīng)檢驗和來歷不明的軟件,嚴禁在各自的計算機內(nèi)安裝與各自業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件,嚴禁安裝運行各種游戲軟件,嚴禁將計算機系統(tǒng)口令和個人密碼告訴無關(guān)人員,未經(jīng)許可嚴禁將計算機交由外部門人員操作。

  2.2集團各計算機用戶應(yīng)確保各自計算機內(nèi)的數(shù)據(jù)資料的安全。未經(jīng)許可,任何人嚴禁擅自拷貝集團數(shù)據(jù)。綜合管理部切實做好數(shù)據(jù)的備份工作。

  3.防范計算機病毒

  3.1集團內(nèi)各計算機用戶應(yīng)當(dāng)專人、專管、專用。

  3.2集團預(yù)防計算機病毒選用的硬件、軟件必須是正版產(chǎn)品。

  3.3對計算機安全運行操作的具體要求:

  3.3.1 謹慎地處理、使用共享軟件。

  3.3.2 新安裝系統(tǒng)要進行檢驗。

  3.3.3 外來電腦未經(jīng)許可不得聯(lián)入集團網(wǎng)絡(luò)。

  3.3.4 對軟盤、U盤、移動硬盤、光盤實行管理,在使用外來軟盤、U盤、移動硬盤、光盤時,應(yīng)首先檢測其安全性。

  3.3.5 決不執(zhí)行不知來源的程序。

  3.3.6 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)要定期進行備份。

  3.3.7 禁止在工作場所安裝計算機游戲,玩計算機游戲。

  3.3.8 計算機系統(tǒng)管理員定期檢查清除計算機游戲。

  3.3.9 密切注意自用計算機的配置參數(shù)(如引導(dǎo)扇區(qū)、中斷向量表、應(yīng)用程序長度、執(zhí)行時間)和運行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時報告系統(tǒng)管理員,做出判斷和處理。

  3.4 確保殺毒軟件病毒特征碼的及時更新:由于病毒不斷發(fā)展變化,要求計算機系統(tǒng)管理員密切注意所用殺毒軟件病毒特征碼的更新情況,做到及時更新。

  3.5 防范病毒制度化:對各計算機系統(tǒng),尤其是服務(wù)器定期掃描殺毒。

  3.6 對新購計算機進行病毒檢查,對新購軟件系統(tǒng)進行病毒檢查,計算機不得外借。

  3.7 互聯(lián)網(wǎng)防毒的安全措施:

  3.7.1不得進入各“黑客”站點訪問,不允許在局域網(wǎng)及Internet上使用“黑客”軟件,以防不明病毒。

  3.7.2不得打開不明Email,不得通過Email下載軟件,如發(fā)生不明情況應(yīng)及時向研究院知識工程及信息技術(shù)部報告。

  3.7.3嚴格限制遠程訪問者的權(quán)限及認證,以防不明攻擊及感染病毒,特別限制匿名登陸。

  4.電子文件傳遞管理

  4.1 對外拷貝軟盤、U盤、移動硬盤、光盤需經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。

  4.2 外來以軟盤、光盤為載體的文件進入集團計算機系統(tǒng)前,需如實登記,并進行病毒掃描后方可進入。

  4.3 在集團內(nèi)部,網(wǎng)上電子文件允許下載,但文件下載后一律視為非受控文件,文件使用者有責(zé)任關(guān)注此文件的最新版本,以保持此電子文件的現(xiàn)行有效性。

  4.4 集團內(nèi)部禁止擅自使用各類盜版軟件,個人如私自傳入盜版軟件并使用,由此造成的與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的后果將由使用者本人負全責(zé)。

  (三)數(shù)據(jù)流出管理控制程序規(guī)定

  1 范圍

  適用于全集團電子文檔數(shù)據(jù)的管理和備份歸檔的數(shù)據(jù)。

  2 職能/職責(zé)

  2.1 數(shù)據(jù)流出的申請人負責(zé)填寫和完成審批。

  2.2 集團負責(zé)審批的人員負責(zé)審批各類需流通數(shù)據(jù),并負責(zé)必要的授權(quán)。

  2.3 綜合管理部數(shù)據(jù)管理員負責(zé)確認數(shù)據(jù)的真實性,對符合要求的數(shù)據(jù)予以執(zhí)行操作。

  2.3.1負責(zé)及時組織安排數(shù)據(jù)的備份及歸檔。

  2.3.2負責(zé)對各數(shù)據(jù)予以查毒處理。

  2.3.3負責(zé)完成已審批數(shù)據(jù)的中轉(zhuǎn)、刻錄、備份等。

  3.流程

  3.1 數(shù)據(jù)流通

  3.1.1 流出集團數(shù)據(jù)

  3.1.1.1 申請人填寫審批表。

  3.1.1.2知識工程及信息技術(shù)部操作員負責(zé)按表格審批內(nèi)容執(zhí)行操作。

  3.1.2數(shù)據(jù)流入、中轉(zhuǎn)

  3.1.2.1經(jīng)服務(wù)器中轉(zhuǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù),由數(shù)據(jù)流通員必須見到簽字后方可給予流通。

  3.1.2.2對需要導(dǎo)入資料或軟件的員工,應(yīng)自覺注意有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)方面的問題,并不得將與工作無關(guān)及私人用途的數(shù)據(jù)導(dǎo)入集團網(wǎng)絡(luò)。

  3.2 數(shù)據(jù)流通審批

  對于需要發(fā)出的數(shù)據(jù),項目經(jīng)理在簽字前,應(yīng)檢查該數(shù)據(jù)是否為需要的數(shù)據(jù),有無多余數(shù)據(jù),是否遺漏數(shù)據(jù),即檢查數(shù)據(jù)的正確性。

  3.3 備份及歸檔

  資料管理室負責(zé)備份數(shù)據(jù)的歸檔和保存,提供歷史數(shù)據(jù)的查找和利用。

  第三章 權(quán)限管理規(guī)范

  1 范圍

  適用于公司開發(fā)和管理的各應(yīng)用信息系統(tǒng),包括OA協(xié)同辦公系統(tǒng)、ERP管理軟件、財務(wù)軟件、企業(yè)郵箱及網(wǎng)站系統(tǒng)等。

  2 術(shù)語和定義

  用戶:被授權(quán)使用或負責(zé)維護應(yīng)用信息系統(tǒng)的人員。

  用戶賬號:在應(yīng)用信息系統(tǒng)中設(shè)置與保存、用于授予用戶合法登陸和使用應(yīng)用信息系統(tǒng)等權(quán)限的用戶信息,包括用戶名、密碼以及用戶真實姓名、單位、聯(lián)系方式等基本信息內(nèi)容。

  權(quán)限:允許用戶操作應(yīng)用信息系統(tǒng)中某功能點或功能點集合的權(quán)力范圍。

  角色:應(yīng)用信息系統(tǒng)中用于描述用戶權(quán)限特征的權(quán)限類別名稱。

  3 用戶管理

  3.1用戶分類

  3.1.1系統(tǒng)管理員

  系統(tǒng)管理員主要負責(zé)應(yīng)用信息系統(tǒng)中的系統(tǒng)參數(shù)配置,用戶賬號開通與維護管理、設(shè)定角色與權(quán)限關(guān)系,維護行政區(qū)劃和組織機構(gòu)代碼等數(shù)據(jù)字典,系統(tǒng)日志管理以及數(shù)據(jù)管理等系統(tǒng)運行維護工作。

  3.1.2普通用戶

  指由系統(tǒng)管理員在應(yīng)用信息系統(tǒng)中創(chuàng)建并授權(quán)的非系統(tǒng)管理員類用戶,擁有在被授權(quán)范圍內(nèi)登陸和使用應(yīng)用信息系統(tǒng)的權(quán)限。

  3.2 用戶角色與權(quán)限關(guān)系

  應(yīng)用信息系統(tǒng)中對用戶操作權(quán)限的控制是通過建立一套角色與權(quán)限對應(yīng)關(guān)系,對用戶賬號授予某個角色或多個角色的組合來實現(xiàn)的,一個角色對應(yīng)一定的權(quán)限(即應(yīng)用信息系統(tǒng)中允許操作某功能點或功能點集合的權(quán)力),一個用戶賬號可通過被授予多個角色而獲得多種操作權(quán)限。

  為實現(xiàn)用戶管理規(guī)范化和方便系統(tǒng)維護,公司各應(yīng)用信息系統(tǒng)應(yīng)遵循統(tǒng)一的角色與權(quán)限設(shè)置規(guī)范,在不同的應(yīng)用信息系統(tǒng)中設(shè)置的角色名稱及對應(yīng)的權(quán)限特征,應(yīng)遵循權(quán)限設(shè)置規(guī)范基本要求。

  由于不同的應(yīng)用信息系統(tǒng)在具體的功能點設(shè)計和搭配使用上各不相同,因此對角色的設(shè)置以及同樣的角色在不同應(yīng)用信息系統(tǒng)中所匹配的具體權(quán)限范圍可能存在差異,所以每個應(yīng)用信息系統(tǒng)應(yīng)分別制定適用于本系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置規(guī)范。

  3.3 用戶賬號實名制注冊管理

  為保證應(yīng)用信息系統(tǒng)的運行安全和對用戶提供跟蹤服務(wù),各應(yīng)用信息系統(tǒng)用戶賬號的申請注冊實行“實名制”管理方式,即在用戶賬號申請注冊時必須向信息系統(tǒng)管理部門提供用戶真實姓名、隸屬單位與部門、聯(lián)系方式等真實信息。

  4.用戶賬號申請與審批

  4.1 賬號申請

  任何一個用戶賬號的申請與開通均須經(jīng)過集團統(tǒng)一制定的賬號申請與審批備案管理流程,且一個用戶在同一個應(yīng)用信息系統(tǒng)中只能注冊和被授予一個用戶賬號。

  集團各應(yīng)用信息系統(tǒng)的用戶賬號及角色權(quán)限的申請開通、注銷和密碼初始化等賬號管理工作均使用集團統(tǒng)一制定的《用戶賬號申請單》辦理。《用戶賬號申請單》包括三部分填寫內(nèi)容:

  (1)申請人情況;

  (2)賬號申請情況;

  (3)受理單位意見。

  其中(1)申請人情況和(2)賬號申請情況兩部分由申請人填寫;(3)受理部門意見由受理部門填寫。用戶權(quán)限的申請應(yīng)嚴格參照各應(yīng)用信息系統(tǒng)制定的《應(yīng)用信息系統(tǒng)角色與權(quán)限關(guān)系對照表》中對不同級別和類型用戶的角色權(quán)限配置要求執(zhí)行,不得越級或超范圍申請。

  4.2 賬號審批和開通

  各應(yīng)用信息系統(tǒng)的賬號申請一般由該部門的負責(zé)人審批,審批同意后提交該系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員負責(zé)開通賬號。對有特別安全等級保護要求的應(yīng)用信息系統(tǒng)以及各應(yīng)用信息系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理員,還需通過受理部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  原則上應(yīng)用信息系統(tǒng)主管部門應(yīng)在收到《用戶賬號申請單》后才能進行審批和開通賬號。特殊情況下,經(jīng)部門負責(zé)人和受理部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意后,可采取事后審查的方式,先開通賬號,但自賬號開通日起超過1個月仍未收到《用戶賬號申請單》的,系統(tǒng)管理員有權(quán)對該賬號采取暫時停用措施。

  5.安全管理

  5.1 賬號安全

  凡需要使用應(yīng)用信息系統(tǒng)的用戶,每人均須按照“實名制”方式申請一個僅限本人使用的用戶賬號。不同用戶的用戶賬號彼此之間不得隨意借用,因某用戶賬號的操作而造成應(yīng)用信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息或任何系統(tǒng)功能等方面的改變或后果,均由擁有該用戶賬號的用戶負責(zé)。

  如果某用戶因工作調(diào)動或其它原因而不允許繼續(xù)使用某應(yīng)用信息系統(tǒng)時,其隸屬的原工作單位應(yīng)督促和確保該用戶離職前及時申請注銷相關(guān)用戶賬號;不論原用戶是否知曉或同意,均禁止將其原賬號轉(zhuǎn)交其他人員繼續(xù)使用。

  5.2 密碼安全

  設(shè)置用戶密碼是用戶登陸應(yīng)用信息系統(tǒng)時身份合法性認證的重要手段,用戶密碼的設(shè)置應(yīng)盡量復(fù)雜化,不易被他人推測,密碼長度一般不少于6位,并做到定期更換新密碼。密碼遺忘時可向系統(tǒng)管理員申請密碼初始化修復(fù)。

  若發(fā)現(xiàn)賬號密碼泄露,用戶須立即報告系統(tǒng)管理員及時采取停用賬號措施,并在報告后的24小時內(nèi)向該信息系統(tǒng)主管部門提交書面報告,說明詳細情況,以便系統(tǒng)主管部門協(xié)助核查系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運行情況,采取有效補救措施將危害程度降至最低。

  第四章 附則

  本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

  本制度由信息管理部負責(zé)修訂、培訓(xùn)、實施及檢查。

  關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度5

  第一章 總 則

  第一條 為適應(yīng)集團信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù),保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》(中平188號)、等規(guī)定,特制定本管理辦法。

  第二條 本辦法適用于集團各職能部室,直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章 管理范圍

  第三條 本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章 組織機構(gòu)和工作機制

  第四條 集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負責(zé)審定集團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負責(zé)審核有關(guān)標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責(zé)集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門,負責(zé)集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

  第四章 數(shù)據(jù)分級管理

  第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標準。

  第六條 集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團信息辦負責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責(zé),運維管理由信通公司負責(zé)。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。

  第五章 數(shù)據(jù)標準管理

  第七條 集團信息辦負責(zé)集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定,負責(zé)對集團及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準,在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實際逐步按照集團標準進行完善。

  第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標準應(yīng)貼合以下要求:

  (一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

  (二)接口應(yīng)實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持,在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的接入;

  (三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機制,以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護,保證系統(tǒng)的正常運行,防止很多訪問,以及很多占用資源的情景發(fā)生,保證系統(tǒng)的健壯性;

  (四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制,使得接口的運行情景可監(jiān)控,便于及時發(fā)現(xiàn)錯誤并排除故障;

  (五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展,同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

  (六)在進行擴容、新業(yè)務(wù)擴展時,應(yīng)能供給快速、方便和準確的實現(xiàn)方式。

  第六章 數(shù)據(jù)資源管理

  第九條 基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè),造成資金浪費、設(shè)施利用率低等問題,各單位應(yīng)充分利用集團數(shù)據(jù)中心資源,集團信息辦負責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

  (一)各單位未經(jīng)集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。

  (二)集團數(shù)據(jù)中心要按照《集團機房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè),滿足各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團數(shù)據(jù)中心所需的各項使用要求。

  (三)各單位現(xiàn)有機房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要職責(zé)部門,要保證信息機房各項運行指標到達集團要求。

  第十條 計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”,實現(xiàn)集團數(shù)據(jù)共享和集成,提升數(shù)據(jù)安全防護等級,各單位所需計算和存儲資源,要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源,做到資源集中、高效利用。

  (一)現(xiàn)有的集團級應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測系統(tǒng)除外)、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動化控制和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務(wù)器、存儲的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團數(shù)據(jù)中心的計劃和方案,并報集團信息辦批準后實施。

  (二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購置新的服務(wù)器和存儲,所需計算和存儲資源應(yīng)使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求,確需購置服務(wù)器或存儲的,需報請集團領(lǐng)導(dǎo)批準,由集團信息辦備案后,按集團采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (三)對于當(dāng)前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施條件的單位,可向集團提出申請建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心,并根據(jù)建設(shè)進度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計劃。集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。

  第十一條 辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現(xiàn)節(jié)能降耗,集團級應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面,并在廠礦和區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實現(xiàn)全面使用。

  (一)各單位新建系統(tǒng)所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面。

  (二)原有集團推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計算機,以及各單位在用的計算機,分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃,逐步完成云桌面更換工作;集團信息辦負責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

  (三)各單位申請云桌面使用,應(yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議,由信通公司負責(zé)云桌面運維,各單位信息管理部門負責(zé)本單位云桌面管理。

  (四)對于當(dāng)前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施云桌面替換條件的單位,應(yīng)協(xié)同集團相關(guān)部門接入集團網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,按計劃完成云桌面的部署工作。

  第十二條 各單位使用資源應(yīng)按集團規(guī)定支付相關(guān)費用。

  第七章 數(shù)據(jù)分析管理

  第十三條 數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法,利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段,對計算機應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進行分析,充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊涵的信息,用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀,預(yù)測趨勢,規(guī)范生產(chǎn)行為,優(yōu)化管理流程,加強經(jīng)營監(jiān)管,供給決策支持。

  第十四條 集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強對各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo),鼓勵各單位結(jié)合自身實際,充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù),自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型,組織經(jīng)驗交流,提高分析水平。集團信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作,為集團安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務(wù)。基層各單位要充分挖掘和利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源,不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法,規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序,提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量,做好本單位各項應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作。

  第十五條 集團級數(shù)據(jù)分析、處室級數(shù)據(jù)分析和廠礦級數(shù)據(jù)分析分別由集團信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負責(zé)策劃和實施,集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)監(jiān)督和考核。

  第八章 數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

  第十六條 數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果,查找存在問題,開展業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)狀況評估,提出改善措施,提高管理水平,規(guī)避管理風(fēng)險。

  第十七條 各級信息管理部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團信息辦負責(zé)代表集團對各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數(shù)據(jù)應(yīng)用工作,對數(shù)據(jù)進行科學(xué)統(tǒng)計、分析、挖掘和應(yīng)用,為各級領(lǐng)導(dǎo)決策供給依據(jù)。

  第九章 數(shù)據(jù)安全管理

  第十八條 各級信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施,主要包括:數(shù)據(jù)訪問的身份驗證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災(zāi)備份等。

  第十九條 為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限,各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)限及維護權(quán)限的管理部門,任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。

  第二十條 各級信息管理部門要指定專人負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強數(shù)據(jù)庫的安全管理,制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程。

  第二十一條 對數(shù)據(jù)的各項操作至少要建立運行日志,嚴格監(jiān)控操作過程,對發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題,要及時處理和上報。管理員應(yīng)掌握和運用數(shù)據(jù)庫訪問審計技術(shù),實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測和追溯。

  第二十二條 各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理,采取嚴格措施,做好計算機xx的預(yù)防、檢測、清除工作,建立針對網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施,保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全。

  第二十三條 各級信息管理部門要加強數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作,建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機制,保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團數(shù)據(jù)中心備份。

  第十章 附 則

  第二十四條 本辦法解釋權(quán)歸集團。

  第二十五條 本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

  關(guān)于公司數(shù)據(jù)管理制度6

  為規(guī)范備份管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的知識產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲備,特制訂本數(shù)據(jù)管理制度。

  一、 所有服務(wù)器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負責(zé)數(shù)據(jù)管理和備份。

  二、 根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務(wù)部標書、服務(wù)器數(shù)據(jù)等。

  三、 一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份,部門經(jīng)理負責(zé)整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對一般數(shù)據(jù)資料進行選擇性收集歸檔。

  四、 重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責(zé),具體細則如下:

  1、 財務(wù)部每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負責(zé)刻盤,由財務(wù)部保存。

  2、 技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務(wù)部標書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。

  3、 服務(wù)器的ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。

  五、 當(dāng)服務(wù)器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動,以及服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當(dāng)天進行備份。

  六、 備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當(dāng)刻錄機故障或光盤不足時應(yīng)及時聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進行。

  七、 所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄,并建立檔案。

  八、 如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或病毒感染等突發(fā)事件,各部門應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理員進行處理,同時將團體情景記錄到備份檔案中。

  九、 各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務(wù)的,將進行嚴肅處理。

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