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出納員崗位職責

時間:2022-10-09 12:06:21 出納員崗位職責 我要投稿

出納員崗位職責

  出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。出納人員必須具備良好的職業道德修養,比如要熱愛本職工作、誠實、敬業、要科學理財、充分發揮資金的使用效益等。以下是小編為大家收集的出納員崗位職責(精選55篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

  出納員崗位職責1

  1、現金收付業務處理標準;

  2、票據印章的使用管理;

  3、負責工資結算及發放;

  4、報銷差旅費各項工作;

  5、領導交付的其他工作;

  出納員崗位職責2

  1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.及時與銀行定期對賬;

  4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

  7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

  出納員崗位職責3

  1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

  2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

  5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

  出納員崗位職責4

  1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

  2、負責易客通登記回款。

  3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

  4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

  5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

  6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

  7、負責提供有詳細標注的流水帳.

  8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

  9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

  10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

  出納員崗位職責5

  1.熟練使用銀行網銀系統;

  2.登記現金、銀行存款日記帳;

  3.處理各項費用報銷;

  4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

  5.發票及送貨單的整理

  6.登記各項到貨情況及發票的登記

  7.重要文件存檔掃描備份工作;

  8.各項單據的歸檔整理

  9.協助人事處理各項臨時性工作。

  出納員崗位職責6

  1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

  2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

  4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

  5、編制一些力所能及的憑證。

  6、完成上級交給的其它工作。

  出納員崗位職責7

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

  3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  出納員崗位職責8

  1.辦理銀行存款和現金領取。

  2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

  3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

  4.負責報銷差旅費的工作。

  出納員崗位職責9

  1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

  2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

  3、負責更新日記賬,資金,賬款回款情況,并做收支明細表;

  4、做表格記錄收、付款流水;

  5、每月工資的計算和發放;

  6、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;

  7、銷售統計表核對;

  8、協助上司完成其他財務工作。

  出納員崗位職責10

  1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;

  2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

  3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;

  4、準確及時發放工資;

  5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

  6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。

  7、負責公司印章、執照、資質管理。

  8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

  出納員崗位職責11

  1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

  2、負責各類銀行事宜的對接;

  3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;

  4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作,包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

  5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;

  6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

  7、完成領導交辦的其他工作。

  出納員崗位職責12

  1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

  2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確保現金的安全性。

  3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。

  4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)。

  6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤點現金,確保賬實相符。

  7、負責收據開具核銷。

  8、做好社區各營業點備用金發放,不定期進行檢查。

  9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

  出納員崗位職責13

  1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度,按現金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數額當面點清,防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送,對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

  2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬。

  4、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經費開支,必須經校長審批同意后方可支出

  5、嚴格遵守現金開支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付。

  6、不得私下借支現金,需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  7、遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行。

  8、根據銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

  9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

  11、做好學校財務支出的保密工作,不隨便泄露財經信息。

  12、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為學校增收節支。

  13、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  14、做好學校食堂飯票的收款工作,按照學生用餐登記表核對現金,做到現金與憑證相符,熱情服務師生。

  15、做好校服的收款工作,及時清點校服數量,學生隨買隨賣。

  出納員崗位職責14

  一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

  二、按照上級規定的財務制度和開支標準,認真審核各項報銷憑證,將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳,日結月清、帳款相符,定期與銀行對帳,做到準確無誤。

  三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度,每天結帳,夜間庫存現金不能超過規定數額;所收各種資金應及時上交銀行,向銀行送付或領取較大數額現金,必須兩人同行,防止意外,對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳;現金往來要當面點清,提付現金外出購貨不得超過規定限額,使用轉帳必須經批準,按規定數額使用。

  四、嚴格遵守財經紀律和財務制度,嚴把開支關,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準;堅持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續制度不完備、不健全不付;領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

  五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費;按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券,每天下班時,必須將它們放入保險箱內,并隨身攜帶鑰匙。

  六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

  七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作,會同會計做好收據銷號工作。

  八、完成領導交辦的其他工作任務。

  出納員崗位職責15

  1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責日常現金的收支管理和核對;

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、登記并核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

  6、員工薪資核算,負責開具各項票據;

  7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;

  8、協助上級完成其他日常事務性工作;

  出納員崗位職責16

  1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

  2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

  3、協助財務經理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作。

  4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。

  5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

  6、負責集團合并資金日報表。

  7、與外部合作銀行保持良好溝通。

  8、完成上級交辦的其他工作。

  出納員崗位職責17

  1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

  2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

  5、營業部日常出納及記錄事項,各類財務票據的保存和審核管理。

  出納員崗位職責18

  1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

  2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

  3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

  6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

  9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

  10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

  11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

  12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

  出納員崗位職責19

  1.熟悉和掌握有關材料會計法規,協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

  2.做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

  3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產部門編制“材料目錄”,審查材料收發的原始憑證。

  4.負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

  5.做好領導臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責20

  (1)了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

  (2)熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

  (3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

  (4)負責公司運營中基本賬務的核對。

  (5)負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  (6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

  (7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

  (8)工資及報銷的發放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)實施招聘工作,發布招聘廣告,進行簡歷篩選,評估候選人并提供初步面試報告。

  (11)維護公司人才儲

  1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

  2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

  3、 每日更新資金余額流水表;

  4、 每周/月輸出資金情況分析表;

  6、付款單據粘貼電子回單;

  7、個稅申報;

  8、領導交辦的其他事項。

  出納員崗位職責21

  1、處理日常現金收支業務;

  2、按照要求做好資產保管工作;

  3、按照要求審核和保管相關合同;

  4、按照規定做好清算系統處理工作;

  5、按照規定處理相應日常報表工作;

  6. 核算分公司業務數據。

  出納員崗位職責22

  1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現金,不得任意挪用現金。

  2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續。

  3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。

  4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。

  5、登記后的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。

  6、完成領導交辦的其他工作事項

  出納員崗位職責23

  1.維護財經紀律,對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核,敢于同違紀行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學服務。

  2.團結協作,管好用好學校的各項經費,每筆款項的收支做到有憑據,符合收支手續。

  3.掌握各項財務和開支范圍及標準,仔細審核收付單據憑證。

  4.每天結帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現金不能超過規定限額,大量的現金要及時存入銀行。

  5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳,有余款的當即收回。

  6.凡經手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。

  7.保管好庫存現金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

  8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。

  9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。

  10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

  出納員崗位職責24

  1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

  2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

  3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

  4、編制記賬憑證及銷售報表;

  5、領導安排的其他事宜事宜。

  出納員崗位職責25

  1. 負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況,并及時反饋銀行有關信息。

  3. 對收回的票據必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

  4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

  5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

  6. 負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  7. 組織發放企業員工工資和獎金。

  8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責26

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

  2、 負責編制現金、銀行存款日記賬,做到日清月結;

  3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

  4、 負責發票的開具及認證工作;

  5、協助管理銀行與公司關系,配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

  6、 完成上級交給的其它工作;

  出納員崗位職責27

  1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

  6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

  出納員崗位職責28

  (1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務。

  (2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  (3)負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

  (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

  (5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  出納員崗位職責29

  1、 負責每月的記帳、結帳,以及計算機的各種期末處理,打印出各種匯總表。

  2、負責各種報表的編制工作,并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

  3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

  4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

  5、負責根據會計制度的規定,按照會計核算要求,設置會計科目,做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

  6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結,及時提出問題與改進管理工作的意見。

  7、負責完成領導安排的其他工作。

  出納員崗位職責30

  1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

  2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。

  3、加強對二級單位財務工作的管理與指導,定期組織會計人員的業務培訓,并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。

  4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

  5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

  6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

  7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作,并及時向領導匯報有關檢查情況。

  8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

  出納員崗位職責31

  1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性

  2.負責準確登記現金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。

  3.負責公司公賬打款的制單工作

  4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

  5.輔助會計對財務票據進行整理編號

  6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作

  出納員崗位職責32

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

  4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  6、完成上級交給的其它事務性工作。

  出納員崗位職責33

  1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

  1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

  2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金,超額部分應及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。

  3、妥善保管好有關印章,空白收據,空白支票。對于空白收據理力和空白支票,應專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票,作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應立即向銀行粉理掛失手續。

  4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證,并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。

  5、保管好庫存現金及各種有價證券,確保現金及有價證券完整無缺,負賠償責任。

  6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

  出納員崗位職責34

  1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

  2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等,并將學費情況錄入計算機管理。

  3、收費前要作好充分的準備工作,收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

  收費前根據不同的類別和項目,向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

  4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

  5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

  6、在畢業生離校之前,及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證,待學生交齊欠費后,財務處負責發給其畢業證。

  7、負責學費上繳及返還工作。

  8、除上屬專項工作外,處理正常對外審核報銷業務,并隨時服從處安排的其他工作。

  出納員崗位職責35

  1、按照建設單位會計制度的規定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支范圍和提高開支標準,保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

  2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設資金。

  3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

  4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

  5、編報竣工項目財務決算,核定完工建設項目的資產價值,辦理相關資產移交手續。

  6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

  7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息,編報建設項目投資效益分析報告。

  8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的其他工作。

  出納員崗位職責36

  1、 按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定,審核各項費用開支,辦理會計事務,進行會計核算。

  2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度,辦理現金及轉帳的收付款業務。

  3、正確使用會計科目,保證各類收入款項來源渠道清晰,各種支出費用正確歸集,為會計決算報表提供準確、可靠數據。

  4、執行學校年度預算,控制各項經費指標不得突破,科研項目經費不得赤,防止各項經費的超支使用。

  5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作,保證全校人員工資,學生助學金的按照發放。

  6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項,核對銀行存款目, 查明未達帳項及不明來源款項,保證學校各項資金的安全與完整。

  7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性,定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管,并按規定時間移交學校檔案室。

  8、負責基建財務的核算工作。

  出納員崗位職責37

  1、負責辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現金日記賬,并與銀行進行對賬;

  2、審核各類費用的報銷單據,核實無誤后付款;

  3、協同部門經理發放職工工資;

  4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

  5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的借支情況。

  6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

  7、負責購買發票、按照規定開具發票。

  8、配合其他部門工作;

  9、完成上級交辦的任務。

  出納員崗位職責38

  1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

  3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

  4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領導交給的其他業務。

  出納員崗位職責39

  1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  6、協助主管完成其他日常事務性工作。

  出納員崗位職責40

  1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;

  4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

  出納員崗位職責41

  1. 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規錄入;

  2.負責外匯預付款申請、核銷,確保各項支付、收訖、轉賬,準確無誤;

  3.負責采購、銷售發票系統錄入及核對,發票購買、稅控系統開票等;

  4.每月關賬后系統導出報表,及時提交各項資金流動報表等;

  5.整理財務各類憑證,并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,并妥善保管;

  6.協助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關工作。

  出納員崗位職責42

  1、根據會計憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、根據現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;

  3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

  4、按時發放工資、獎金,并填制相關的記賬憑證;

  5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日結月清;

  6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

  7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

  出納員崗位職責43

  1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

  2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

  3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

  4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司一周內正常經營需要為限。

  5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

  6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

  7、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結。

  8、根據賬務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

  9、每日下班前更新當日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

  12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

  13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項的內容(含品名、數量、單價和金額),填制單位簽章,有關人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關,事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據不規范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。

  出納員崗位職責44

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

  4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  5、完成公司交辦的其他事務性工作。

  出納員崗位職責45

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、每日核對現金日記賬,并填寫付款單據;

  3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

  4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

  5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

  6、完成部門領導交辦的其他任務;

  出納員崗位職責46

  1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

  2、負責購買支票、收據管理,并負責保管有關空白票據和空白支票;

  3、審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務;

  4、保管相關財務單據;

  5、及時記錄現金、銀行日記賬;

  6、其他交辦的工作。

  出納員崗位職責47

  1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  6、協助主管完成其他日常事務性工作。

  出納員崗位職責48

  1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷;

  2、嚴格審核原始憑證,編制記賬憑證,及時登記現金及銀行日記賬;

  3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

  4、負責辦理銀行的結算,規范使用支票;

  5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號,完整歸檔;

  6、完成領導布置的其他工作。

  出納員崗位職責49

  1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);

  2.付款(員工費用報銷、借支等);

  3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

  4.每月進度款完稅;

  5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;

  6.跟進每月進度款付款情況;

  7.應付帳款臺帳的登記;

  8.協助班組代發勞務人員工資。

  9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。

  出納員崗位職責50

  1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

  2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

  3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;

  4.完成領導交代的其他工作。

  出納員崗位職責51

  1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

  2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

  3、做好每月的票據整理、交接工作;

  4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

  5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

  6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

  出納員崗位職責52

  一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定,根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。

  二、根據已結算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當日余額。

  三、定期檢查庫存現金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結,帳款帳單相符。

  四、遵守國家現金管理制度,注意庫存現金不能超過銀行規定的限額;收入現金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現金和公款私存。

  五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴格簽發空白支票。

  六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。

  七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。

  八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

  九、對于現金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。

  十、完成學校領導交給的其他工作任務。

  出納員崗位職責53

  1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

  2、嚴格遵守公司的財務制度的規定,支出各項日常費用。

  3、嚴格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務部進行核對。

  4、負責收集會所日常產生的各種原始單據,按時交付財務人員。

  5、收集財務部要求的各種報表,并按時交付給財務人員。

  6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

  7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

  8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

  9、財務部安排的其他工作。

  出納員崗位職責54

  1、嚴格遵守財經政策和財經紀律,遵守現金管理制度和銀行結算制度,接受銀行監督。

  2、辦理現金收付和銀行結算業務,對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員審核簽章。

  3、嚴格控制簽發空白支票,按銀行規定合理使用支票。

  4、登記現金和銀行存款日記帳,保管好現金和增值稅專用發票,辦理現金的提取和存儲業務。

  5、保管好有關印鑒,空白支票和空白收據。

  6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

  7、及蚶盤點庫存現金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

  出納員崗位職責55

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬(核對現金收入,刷卡收入,現會員充值現金收入,會員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數量,并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

  6、到銀行預約零錢兌換,保證各門店的零錢正常使用。

  7、根據采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

  8、整理各店報銷單據,收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時把單據返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶,十五號進行網銀代發工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶,二十五號進行網銀代發貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況,及時通知財務做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負責人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

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