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保密制度

時間:2021-10-29 17:06:41 保密制度 我要投稿

保密制度

  制度的宏觀

  1、制度最一般的含義是:要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。

  2、“制度”是一個寬泛的概念,一般是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。

  3、要求成員共同遵守的規章或準則

  4、一定歷史條件下的政治、經濟、文化等方面的體系

  5、式樣;規格

  保密制度(精選11篇)

  在生活中,制度使用的頻率越來越高,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的保密制度(精選11篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

  保密制度1

  一、不該說的秘密,絕對不說;不該知道的秘密,絕對不問;不該看的秘密,絕對不看;不該記錄的秘密,絕對不記錄。

  二、嚴格執行三密文件登記簽字制度,否則,不得傳遞秘密文件、資料。

  三、不將秘密文件、資料放在不安全的地方。

  四、不攜印秘密文件、資料回家,不得將秘密文件、檔案資料給家屬、子女閱讀。

  五、不攜印秘密文件、資料參觀、瀏覽、探親、訪友、辦私事。

  六、不得擅自翻印、復印、傳抄秘密文件、資料。

  七、不在公共場所談論秘密事項,不在私人通信中涉及秘密內容。

  八、不在普通電話中談論秘密事項和不用普通印寄發秘密文件、資料。

  九、不向印收購部門出售秘密文件、資料、筆記本,不得私自銷毀秘密文件、資料。

  十、不隱瞞失密、泄密事故;保密檢查不敷衍,不馬虎。

  保密制度2

  為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

  一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

  二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

  1、公司經營發展決策中的秘密事項;

  2、人事決策中的秘密事項;

  3、專有技術;

  4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

  5、重要的合同、客戶和合作渠道;

  6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

  7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

  三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管,非經批準,不準復英摘抄秘密文件、資料。

  四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

  五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

  六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

  違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

  七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

  八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

  保密制度3

  1、會計憑證、賬薄、報表、財務情況說明書(財務會計報告),經營意向、決策資料,財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄,公司有關財務規章制度、證件、印章,會計數據、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等),財務設備等各種資源管理,均適用保密制度,未涉及事項依有關規定或參照本制度執行。

  2、公司財務人員在其職責范圍內對本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。

  3、主管會計在其職責范圍內,按會計核算期準確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務會計報告,定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管,在臨時保管期間,財務負責人有權現場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務負責人批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。

  4、各財務人員及其負責人不得在未經公司總經理同意的情況下將其掌握的經營意向、決策資料,公司有關規章制度,證件及會計載體等出借、出租或復印、拷貝給任何人使用。

  5、對于財務專用計算機,由財務負責人指定專門人員設置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務負責人開機或同意后方可使用計算機,專人和財務負責人對該計算機的安全與操作承擔責任。

  6、財務人員對于重要的文字數據必須及時備份,備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務負責人指定專人統一負責保管。其他人如需使用必須經財務負責人批準后方可借用并及時退回。

  9、對于印章的使用,其專門負責人在職責范圍內按程序進行使用和登記,對于特殊事項,必須經公司總經理簽字批準后方可使用,并進行相應登記。

  10、對于財務保險柜、文件保密柜等財務專用設備,其使用人必須牢記使用密碼,專人專用,但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務負責人封存保管。

  11、凡違反上述規定者,視其情節嚴重程度,給予相應處罰。

  保密制度4

  總則

  第一條為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

  第二條公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項,包括但不限于技術秘密和其他商業機密。技術秘密是指不為公眾知悉、能為企業帶來經濟利益、具有實用性并且企業采取保密措施的非專利技術和技術信息。技術秘密包括但不限于:技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數據庫、研究開發記錄、技術報告、檢測報告、實驗數據、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電,等等。其他商業秘密,包括但不限于:客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道,等等。

  第三條公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。接觸到企業商業秘密的高級員工,例如:管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書、保安人員等對保守公司秘密負有特別的責任。

  第四條公司保密工作,實行既確保秘密又便利工作的方針。

  第五條對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

  保密范圍和密級確定

  第六條公司秘密包括本制度第二條規定的范圍以及下列秘密事項:

  (一)公司重大決策中的秘密事項。

  (二)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

  (三)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

  (四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

  (五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

  (六)公司職員人事檔案,工資性、勞務性收人及資料。

  (七)其他經公司確定應當保密的事項。

  一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

  第七條公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

  絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受損害。

  第八條公司秘級的確定:

  (一)公司經營發展中,直接影響公司權益和利益的重要決策文件、技術資料為絕密級;

  (二)公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密;

  (三)公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收人、尚未進人市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

  第九條屬于公司秘密的文件、資料,應當依據本制度第七條、第八條的規定標明密級,并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期,一般與密級相對應,特殊情況外標明。保密期限屆滿,自行解密。

  保密措施

  第十條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由辦公室或主管副總經理委托專人執行;采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密。

  第十一條對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

  (一)非經總經理或主管副總公司批準,不得復制和摘抄;

  (二)收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;

  (三)在設備完善的保險裝置中保存。

  第十二條屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀,由公司指定專門部門負責執行,并采用相應的保密措施。

  第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。

  第十四條具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

  (一)選擇具備保密條件的'會議場所;

  (二)根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;

  (三)依照保密規定使用會議設備和管理會議文件;

  (四)確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

  第十五條不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

  第十六條公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告辦公室;辦公室接到報告,應立即作出處理。

  第十七條出現下列情況之一者,給予警告,并扣發工資元以上元以下:

  (一)泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的;

  (二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規定的秘密內容的;

  (三)已泄露公司秘密但采取補救措施的。

  第十八條出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經濟損失:

  (一)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的;

  (二)違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;

  (三)利用職權強制他人違反保密規定的。

  第十九條公司與接觸重要機密的員工簽訂《保密合同》,《保密合同》以書面形式簽訂,具備以下主要條款:

  1.保密的內容和范圍;

  2.保密合同雙方的權利和義務;

  3.保密協議的期限;

  4.保密費的數額及其支付方式;

  5.違約責任。

  在保密合同有效期限內,員工應履行下列義務:

  1.嚴格遵守本企業保密制度,防止泄漏企業技術秘密;

  2.不得向他人泄漏企業技術秘密;

  3.非經公司書面同意,不得利用該技術秘密進行生產與經營活動,不得利用技術秘密進行新的研究和開發。

  第二十條對高級員工實行“競業限制”制度,限制管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書、保安人員等高級員工的以下行為:

  1.自行設立與本公司競爭的公司;

  2.就職于本公司的競爭對手;

  3.在競爭企業中兼職;

  4.引誘企業中的其他員工辭職;

  5.引誘企業的客戶脫離企業;

  6.在離職后,與企業進行競爭的其他行為。

  非高級員工不實行“競業禁止”制度,不簽訂《保密合同》,但對有證據表明侵犯本公司技術及其他商業機密,給本公司造成損失的,公司依法追究相應責任。

  第二十一條涉及公司商業秘密的合作、代理、交易合同或協議,均需設置“保密條款”,對合同對方增設保密義務。“保密條款”應當包含以下內容:

  1.明示合同所涉及的需要保密的商業秘密范圍;

  2.合同對方以及合同對方的任何員工、代理人均受保密條款的約束;

  3.受約束的保密義務人在未經許可的情況下,不可將商業秘密透露給任何第三方或用于合同目的以外的用途;

  4.受約束的保密義務人不可將含有保密信息的資料、文件、實物等攜帶出保密區域;

  5.保密義務人不可在對外接受訪間或者與任何第三方交流時涉及合同規定的商業秘密內容;

  6.不相關的員工不可接觸或了解商業秘密;

  7.保密信息應當在合同終止后交還;

  8.保密期限在合同終止后仍然保持有效;

  9.違反保密義務的,應當承擔明確的違約責任。

  第二十二條實行保密保證金制度,管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書、保安人員等高級員工按每月工資的10%提取“保密保證金”,由公司專戶存放,公司按銀行同期利率向保證人支付利息。保證金連續提取超過5年的不再提取。保證人離職或退休,并簽訂《保密合同》,三年內沒有違約的,本息返還保證人。

  第二十三條本制度的解釋權屬于本公司總經理辦公室。

  第二十四條本制度自發布之日起施行。

  保密制度5

  一、目的:

  1.1、規范員工薪資保密行為,保證薪資作業過程的保密性,確保薪資資料不泄密。

  二、范圍:

  2.1、本辦法適用于公司全體職工的薪資操作過程;

  2.2、本辦法適用于監督全體職工的薪資保密行為;

  2.3、本辦法適用于薪資泄密行為的舉報、處理等過程。

  三、定義:

  3.1、薪資作業人員:指參與薪資確定、調整、核算、發放、調閱的各部門負責人及人事、財務人員。

  四、權責:

  4.1、〈薪資保密管理辦法〉制定---------------------------------人事行政部

  4.2、〈薪資保密管理辦法〉審批---------------------------------總(副)經理

  4.3、〈薪資保密管理辦法〉執行---------------------------------全體職工

  4.4、〈薪資保密管理辦法〉監督---------------------------------總(副)經理及財務部

  五、具體內容:

  5.1、薪資保密的整體要求:

  5.1.1、薪資操作過程的保密性;

  5.1.2、全體職工不打聽別人的薪資水平;

  5.1.3、全體職工不向別人透露自己的薪資水平;

  5.1.4、任何職工發現薪資泄密情況都能及時匯報,相關部門處理及時有效。

  5.2、確保薪資保密的總體步署:

  5.2.1、公司制定《薪資保密管理辦法》,并由財務部監控其實施情況;

  5.2.2、由人事行政部向全體職員宣導薪資保密制度,并實時監控;

  5.2.3、人事行政部派專人用專柜、專匙保存薪資資料,確保薪資資料保存過程不泄密;

  5.2.4、加強薪資作業人員及薪資作業過程管理,確保定薪、調薪、薪資核算、薪資發放過程不泄密。

  5.3、為保證薪資的保密性,對薪資作業過程作以下規定:

  5.3.1、薪資作業過程包含但不限于,新進職工定薪、職工調薪過程、薪資資料保存過程、薪資核算過程、薪資發放過程、薪資資料查閱過程等;

  5.3.2、新進人員經權限主管確定薪資后,須在第一時間將薪資資料交于人事行政部人事專員處;

  5.3.3、人事行政部人事專員接到新進人員薪資資料后,將薪資資料保存于薪資資料專用柜;

  5.3.4、調薪資料(包含轉正調薪、周年調薪等)經核準后,應由薪資核算員統一保存于薪資資料專柜中;

  5.3.5、各部門負責人因工作需要調閱本部門人員薪資資料時,須經總(副)經理核準,否則,人事專員有權不予受理;

  5.3.6、除總(副)經理外,任何人不得查閱其他部門人員薪資資料;

  5.3.7、財務人員在發放薪資時應保證薪資保密。

  5.4、為規范職工的薪資保密行為,現作以下規定:

  5.4.1、各部門負責人在與新進人員確定薪資時,應及時宣導薪資保密意識;

  5.4.2、新進人員入職后,由人事行政部在職前培訓中宣導薪資保密制度,必要時要與員工簽訂薪資保密協議;

  5.4.3、人事行政部應對全體在職職工進行薪資保密制度的培訓工作;

  5.4.4、人事行政部會不定期到職工當中了解薪資保密情況;

  5.4.5、公司制定薪資泄密舉報制度,歡迎廣大職工參與檢舉薪資泄密情況,并對有功人員給予獎勵。

  5.5、為確保公司薪資保密制度得以實施,現作以下規定:

  5.5.1、凡因薪資作業人員行為造成薪資泄密的,一經查實,給予當事人記大過一次處理;

  5.5.2、薪資作業人員主動造成薪資資料密的,一經查實,給予當事人即時開除處理,必要時可追加經濟責任賠償;

  5.5.3、全體職工不得詢問其他職工的薪資情況,一經查實,第一次給予當事人警告一次處理,第二次給予當事人記大過一次處理,第三次即開除出公司;

  5.5.4、全體職工任何時候都不得泄露自己的薪資資料,一經查實,第一次給予當事人警告一次處理,第二次給予當事人記大過一次處理,第三次即開除出公司;

  5.5.5、職工主動散播自己的薪資資料造成惡劣影響的,一經查實,給予當事人立即開除處分,并不給予任何經濟補償;

  5.5.6、公司歡迎廣大職工揭發、檢舉薪資泄密事件,凡檢舉薪資作業人員違反薪資保密制度,造成薪資泄密的,一經查實,給予檢舉人記小功一次;凡檢舉職工有散播自已薪資資料或詢問他人薪資資料者,一經查實,給予檢舉人嘉獎一次。

  六、制定、變更與作廢:

  6.1、本辦法為公司薪資保密管理制度,由人事行政部編寫,經總(副)經理審批后公布實施,修改、廢止時亦同;

  6.2、本辦法自x年x月x日起實施。

  保密制度6

  第一章總則

  第一條為了維護公司利益,特制訂本規定,公司全體員工必須嚴格遵守。

  第二條秘密分為三等級:絕密、機密、密。

  第二章細則

  第三條嚴守秘密,不得以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。

  第四條不得向其他公司員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密。

  第五條嚴格遵守文件(包括傳真、計算機盤片)登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內,計算機中的秘密文件必須設置口令,并將口令報告公司總經理。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

  第六條嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案,須經總經理批準。并按規定辦理借用登記手續。

  第七條秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復制時,應按有關規定經辦公室批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用秘密文件和資料。

  第八條會議工作人員不得隨意傳播會議內容,特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄(或錄音)要集中管理,未經辦公室批準不得外借。

  第九條調職、離職時,必須將自己經管的秘密文件或其他東西,交至公司總經理,切不可隨意移交給其他人員。

  第十條公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。

  第三章責任

  第十一條發現失密、泄密現象,要及時報告,認真處理。對失密、泄密者,給予50-100元扣薪;視情節輕重,給予一定行政處分;造成公司嚴重損失的,送有關機關處理。

  保密制度7

  一、保密檔案的管理和利用,密級的變更和解密,必須按照國家有關保密的法律和行政法規的規定辦理。

  二、凡帶密級且尚未解密或內部使用不宜公開的檔案不得在互聯網上登載、傳遞、運行。

  三、對在網上運行的具有保密要求的歸檔電子文件提供利用時,應設置使用權限認證系統或履行使用審批手續。

  四、電子文件中的涉密信息在進行物理歸檔時應單獨保存。涉密信息范圍按照有關規定執行。

  五、在借閱檔案時,應遵守保密規定,系統內各單位原則上只能借閱本單位的檔案,特殊情況須經主管部門領導批準。調閱檔案時,應由檔案管理人員到庫房調取,非檔案管理人員不得進入庫房。

  六、借閱和復印帶密級且尚未解密的檔案須經分管領導批準,不得私自摘抄、復印。

  七、在檔案銷毀時,應由二人以上負責監銷,防止檔案遺失和泄密,有關人員應在銷毀清冊上簽字,以示負責。

  八、不得攜帶尚未解密的密級檔案及其復制件外出。

  九、檔案管理人員必須嚴格遵守保密制度,不斷增強保密觀念,牢固樹立保密意識,忠于職守,遵紀守法,確保檔案和檔案機密的安全。工作中應做到:

  (一)全面掌握庫藏檔案的密級情況,并準確標明,對帶密級的檔案按規定進行提供利用。

  (二)不得利用職權擅自提供檔案或不經批準擴大利用檔案范圍。未經領導批準,不得翻印、抄錄、復制密級檔。

  (三)不準將檔案存放在不利于保密的地方和攜帶到公共場所及個人家中。

  (四)不準在公共場所和探親訪友中談論機密,不在私自通信、電話中涉及檔案機密問題。不該說的機密絕對不說,不該看的機密絕對不看,做到知而不言,不知不問。

  (五)檔案人員要定期對庫藏檔案的保密情況進行檢查,發現問題及時報告領導和有關部門,并及時采取有效措施解決。

  保密制度8

  為加強保密管理工作,嚴防失泄密事件發生,確保國家秘密安全,結合單位實際,制定本制度。

  一、保密守則

  (一)不該說的機密,絕對不說。

  (二)不該問的機密,絕對不問。

  (三)不該的看機密,絕對不看。

  (四)不該記錄的機密,絕對不記錄。

  (五)不在非保密本上記錄機密。

  (六)不在私人通信中涉及機密。

  (七)不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密。

  (八)不在不利于保密的地方存放機密文件、資料。

  (九)不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳達機密事項。

  (十)不攜帶機密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

  二、工作人員保密規定

  (一)不得在非保密場所閱辦、存放秘密文件、資料。

  (二)不得擅自或者指使他人復制、摘抄、銷毀、留存帶有密級的文件、資料。確因工作需要復印的,復印件應按同等密級文件管理。

  (三)不在非保密筆記本或未采取保密措施的電子信息設備中記錄、傳輸和儲存黨和國家秘密事項。

  (四)不得攜帶秘密文件、資料進入公共場所或進行社交。

  (五)不準用無保密措施的通訊設施和普通郵政傳遞黨和國家秘密。

  (六)不得在私人通信及公開發表的文章、講話中涉及黨和國家秘密。

  (七)不得在涉外活動或接受記者采訪時涉及黨和國家秘密;確因工作需要涉及或提供黨和國家秘密的,應當事先報經有相應權限的機關批準。

  (八)不得在出國訪問、考察等外事活動中攜帶涉及黨和國家秘密的文件、資料或物品;確因工作需要攜帶的,須按有關規定辦理審批手續,并采取嚴格的保密措施。

  (九)實行保密工作責任制。主任對本單位的保密工作負總責,分管領導對分管科及人員的保密工作負責,每一位同志都要對自己從事的工作負保密責任。

  (十)堅決同泄密行為作斗爭,對已知的竊取或者泄露國家秘密的行為,要予以制止并及時向有關部門舉報。

  三、保密工作會議

  (一)保密工作領導小組應當定期聽取保密工作匯報,專題研究保密工作,每年不少于2次。

  (二)定期召開保密工作會議,學習保密知識,每年不少于2次。

  (三)全體工作人員應當積極參加保密工作會議,并認真作好保密工作會議記錄。

  (四)各科每季度至少召開1次保密工作會議,強調科保密工作。

  四、定密規定

  (一)定密工作由綜合科負責人負責。

  (二)各科負責人認為本科有關業務應列為秘密內容的,應當及時報綜合科定密。

  (三)綜合科應結合安監工作實際,客觀地進行定密,并督促落實保密措施。

  (四)定密責任人應當根據安監工作的變化,及時調整或解除本單位產生的秘密文件。

  五、涉密文檔保密管理

  (一)文檔人員要模范遵守保密法規和各項保密制度。

  (二)不準在文檔室會客。

  (三)凡涉及黨和國家機密以及按規定不能公開的文件內容,不準以任何方式向外散布。

  (四)未經綜合科負責人批準,非文檔人員不準私自將文件帶出文檔室。

  (五)丟失文件和發生失、泄密事件,要及時向分管領導報告,造成重大損失的,要按有關規定處理。

  六、涉密文件傳閱

  (一)認真執行黨和國家的保密規定,嚴格按規定范圍進行傳閱,不準將文件內容隨意泄露給他人,嚴防失、泄、竊密事件的發生。

  (二)文件傳閱一律由綜合科負責。對領導閱批的文件,應根據批辦意見和文件規定及時傳閱,特急件當日傳完,普通件七日傳完。傳閱時要本著先急后緩、先主后次的原則,保證辦文質量和效率。

  (三)傳閱文件要嚴格手續,做到送出有登記,收回要清點,文件不橫傳。

  (四)對領導有批示意見的文件,辦文人員要及時催辦落實,并將辦理結果及時向批文領導匯報,做到事事有回音,件件有著落。

  (五)閱文人員應當在辦公室閱讀文件,不得將文件隨意帶出或亂丟亂放,不準從文件傳閱夾中擅自抽走文件或將文件帶回家中。

  (六)對涉密文件,必須做到閱后及時上櫥上鎖,確保萬無一失。

  (七)傳閱文件要做到勤傳、勤收、勤催辦,不拖、不壓、不誤事。傳閱辦理完畢后,應分類保管。

  七、涉密文件借閱

  (一)嚴格文件借閱手續,建立借閱文件登記簿。借閱文件要履行簽字手續,嚴防丟失。

  (二)借閱機密以上文件,需經綜合科科長同意。絕密文件只能在綜合科閱讀,不準攜帶外出。借閱時間一般不能超過兩天,借閱期滿,經辦人員應當及時催問,以防丟失。

  (三)不經批準,借閱人員不能隨意摘錄和復印文件內容。

  (四)借閱人員必須愛護文件,不準在文件上隨意涂改、勾劃、損壞,凡造成文件損壞、丟失者,按情節輕重予以處理。

  八、上網信息審查

  (一)禁止在連接政務網的計算機上連接互聯網。

  (二)網絡管理員在互聯網上發布信息時,應當認真審查信息內容,確保信息內容不涉及國家秘密,經科負責人及分管領導審閱后方可發布。

  (三)不得利用網絡傳輸涉及國家秘密的信息,利用網絡傳輸涉密信息而導致發生泄密事件的,依照有關法律法規規定,嚴肅追究有關人員的責任。

  九、計算機信息系統保密管理

  (一)涉密計算機信息系統管理人員要嚴格執行國家有關保密法律、法規規定,嚴格落實各項規章制度,切實提高保密意識和保密技能。

  (二)涉密信息網絡要與非涉密網絡物理分離,做到專機專用、專人管理。

  (三)禁止在與公眾網絡相連的計算機上存儲、處理和傳輸黨和國家的秘密信息;禁止使用處理涉密信息的計算機撥號連接互聯網。

  (四)禁止使用處理涉密信息的計算機玩電子游戲。

  (五)禁止在非涉密計算機系統處理涉密信息。

  (六)禁止將涉密載體在涉密網絡與非涉密網絡之間交替使用。

  (七)禁止文件接收計算機接連互聯網。

  (八)涉密計算機信息系統管理人員要切實增強責任心,一旦發生泄密事件,嚴肅追究有關人員責任。

  十、檔案鑒定、銷毀

  (一)鑒定檔案保存價值的原則、保管期限的標準以及銷毀檔案的程序,按照國家檔案行政管理部門的有關規定執行,嚴禁擅自銷毀檔案。

  (二)嚴格執行《檔案法》和《機關檔案業務建設規范》要求,每年至少一次全面檢查檔案的保管情況,發現問題及時解決。

  (三)對各門類檔案的鑒定工作,要嚴格執行國家有關檔案鑒定的規定,對保管期限已滿的檔案,應當及時進行鑒定。

  (四)鑒定、銷毀檔案,必須統一標準,每五年進行一次集中鑒定、銷毀工作。

  (五)銷毀檔案必須經單位領導初審后,填寫《檔案銷毀清冊》報檔案行政管理部門批準后,派專人鑒銷,并寫出專題報告,由檔案室存檔。

  保密制度9

  1、公司的保密事項包括:標明密級的秘密文件;咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設投資情況和設備材料價格;咨詢的招投標文件、施工圖、預結算書、電子文檔等資料;各類咨詢成果文件;其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。

  2、文件及資料的收發、傳遞、保存由綜合辦公室設專人負責,實行統一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統一組織,銷毀時要有專人負責監督。

  3、未經批準,不得將要求保密的文件、資料等私下復制或攜帶外出。

  4、不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關的活動或謀取私利。

  5、咨詢人員應嚴格按照有關規定辦理相關手續借閱咨詢資料,不得借閱與所承擔咨詢任務無關的資料。

  6、咨詢人員不得向其他咨詢人員詢問與所承擔任務無關的內容、結果。

  7、調離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規定要求保密的文件、資料或信息,應該嚴格保守秘密。

  8、各部門經理要結合本部門的實際情況,對本部門的人員經常進行保密教育,及時處理出現的問題、堵塞漏洞。發現竊密或重大失密事件,必須及時向公司高層領導報告情況,不得延誤。

  保密制度10

  一、本制度的宗旨在于告誡員工注重保密,養成保密的良好素質和行為習慣,預防、懲處一切失密行為和事件。

  二、員工有嚴格保守公司秘密的責任和義務。

  三、掌觀公司的保密信息包括:

  1、員工個人的工資信息;

  2、其他員工的工資及個人隱私信息;

  3、公司的財務數據;

  4、公司的人事政策;

  5、公司的市場開發計劃;

  6、對外公布前的公司發展戰略;

  7、對外公布前的公司經營計劃;

  8、對外發布前的產品和技術開發計劃;

  9、公司自行開發的軟件;

  10、公司購入或接受贈予的正版軟件;

  11、公司正在開發尚未公開的產品;

  12、公司因合作而取得的合作方技術信息、商業信息;

  13、在洽談中的業務信息。

  四、員工應充分理解所從事的工作接觸或知悉第二條所述的保密信息的重要性,不論是有意還是無意的泄密,都可能給公司造成重大損害。

  五、員工在本公司任職或離開職務后(含調職、停職、離職等原因),絕不私自復制、保留保密信息或與保密信息有關的任何資料,也不將知悉的保密內容泄露給任何第三人。

  六、承擔機密資料管理責任或因工作關系接觸機密資料的員工,應將收受的機密資料與其他資料、物品分別存放,并置于安全處所,以防止無關人員接觸導致泄密。

  七、員工在職期間,絕不再兼職于其他公司(機構)。在職期間與離職后一年內,不得利用

  工作中所接觸的掌觀公司保密信息為自己或他人人事相同或類似的工作或研究。

  八、員工任職期間所完成的任何研究、發明、創作、設計、改良等成果均屬于xxxxxx公司所有,因這些成果獲得的知識產權(無形資產)也完全為北京掌觀傳媒科技有限公司所有。如公司對上述權利提出國內、國外注冊登記之申請時,員工應無條件協助公司完成相關手續。

  九、員工在與公司簽訂試用期勞動合同或正式勞動合同時,應當包括保密條款或另行簽署《保密協議》。

  十、員工無論有意還是無意的泄密,公司都將根據已經或可能遭受的損失大小追究其過失,給予行政處罰、罰款、要求全額賠償經濟損失,直至追究刑事責任。

  十一、本制度自xxxx年xx月xx日起實行。此前發布的《保密制度》即行廢止。

  保密制度11

  為了加強公司員工的保密行為,切實維護公司的利益及研究成果安全,特制訂以下保密制度:

  一、公司秘密分為機密、保密二種,其具體范圍包括:

  a、機密資料是公司的重要秘密,泄露會使公司的利益受特別嚴重損害。其范圍:

  1、公司股東、董事會資料,會議記錄。紀要。保密期限內的重要決定事項。

  2、公司中層以上職員人事考核、涉嫌違法違紀調查。未公布的人事任免。獎懲決定。

  3、公司的年度工作總結。財務預算決算報告,繳納稅款。營銷報表和各種綜合統計報表。

  4、公司有關銷售業務資料,貨源情報,供應商咨信調研資料。

  5、公司開發設計資料,技術資料和生產情況。

  6、公司與同行對手的竟爭策略。計劃。

  b、保密資料是公司內部的一般秘密,泄密人會對公司造成不良影響,其范圍:

  1、公司各部門人員編制。調整,未公布的計劃,員工福利待遇資料。員工手冊。

  2、公司的安全防范狀況及存在問題。

  3、公司員工違法違紀的檢舉。投訴。調查材料,發生案件,事故的調查登記資料。

  4、公司。法人代表的印章,營業執照,財務印章,合同協議。

  二、公司的保密制度

  1、建立健全文件。傳真的收發登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔制度。

  2、凡需保密的文件。資料,必須在左上角注明。

  3、凡涉及公司內部秘密的文件資料的報廢處理必須使用碎紙機,不準未經切碎作收購處理。

  4、公司員工本人工作所持有的各種文件。資料。電腦復印軟件,當本人離開辦公室外出時,須存放入文件柜或抽屜,不準隨意亂放,更不能未經批準,攜帶外出進入公共場所。

  5、未經公司領導批準,不得向外界提供公司的任何保密資料。

  6、妥善保管好各種財務賬冊。公司證照。印章。

  三、公司的保密措施

  1、加強員工的思想教育,增強保密觀念。

  a、公司中層以上領導,要自覺帶頭遵守保密制度;部門草擬文件。制作統計報表,主管經理要把好保密關,提出規定

  b、公司各部門要運用各種形式經常對所屬員工進行保密教育,增強保密觀念。

  c、全體員工自覺遵守保密基本準則,做到:不該說的機密,絕對不說,不該看的機密,絕對不看(含超越自己職責。業務范圍的文件。資料電腦復印軟件)

  2、嚴肅保密紀律

  a、對員工依照公司本規定,在保守國家秘密及公司秘密方面,能忠于職守,從事xx取得顯著成績的;發現他人泄密,立即采取補救措施,避免或減輕損害后果的;對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉。投訴的。按照有關規定給予獎勵。

  b、對員工因不遵守公司規定,造成泄密事件,依照有關法規及公司的獎懲規定,給予紀律制裁。解雇,直至追究刑事責任。

  四、本規定自公布之日起試行,不盡之處試行后修改補充。

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