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財務出納崗位職責

時間:2024-11-03 04:05:40 崗位職責 我要投稿

財務出納崗位職責【熱】

  在發展不斷提速的社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的財務出納崗位職責,歡迎大家分享。

財務出納崗位職責【熱】

財務出納崗位職責1

  1、崗位職責

  1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;

  2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

  3、負責稅務策劃與交納審核;

  4、其他一切與出納有關的.業務處理

  5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

  2、崗位職責職位要求條件

  1、全日制本科及以上學歷,具有學士及以上學位;

  2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

  1、簡歷投遞地址:安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

  2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx

  3、簡歷投遞時間:20xx年9月6日—20xx年9月12日

  4、聯系人:劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

  王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

  崗位要求

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:經驗不限

財務出納崗位職責2

  出納的基本職責是:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、負責代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

  出納具體的工作內容:

  (1)貨幣資金核算。

  ①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  ②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

  ③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。

  ④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  ⑤保管有關印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

  ⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的'有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

  (2)往來結算。

  ①辦理往來結算,建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續制度,加強管理,及時清算。

  ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

  (3)工資結算。

  ①執行工資計劃,監督工資使用。根據批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

  ②審核工資單據,發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等),計算實發工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經審核后,會同有關人員提取現金,組織發放。發放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務出納崗位職責3

  (1)辦理現金收支和銀行結算。

  (2)嚴格審核原始憑證,認真登記收付款憑證和日記賬。

  (3)辦理外匯出納業務。

  (4)辦理銀行結算。

  (5)保管庫存現金,有價證券。

  (6)保管各種印章,空白收據和空白支票等。

財務出納崗位職責4

  1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

  2、負責應付賬款的核對,采購發票的.審核與鉤稽,及時與供應商對賬;

  3、負責協助成本核算

  4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節表,支付寶賬單核對

  5、負責行業報銷單據的審核。

  6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務出納崗位職責5

  1.主要負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

  2.主要負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,主要負責及時送交銀行。

  3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

  4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

  5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

  6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

  7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

  8.主要負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人主要負責賠償。

  9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

  10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

  11.主要負責現金、銀行存款賬的.對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

  12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

  13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責6

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,收付數額當面點清,防止出現差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的現金和票證及時存入銀行,簽發的'支票必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實行的財務審批制度,凡是費用開支,必須經主管領導審批同意后方可支付。

  6、做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為公司增收節支。

財務出納崗位職責7

  1.主要負責公司日常的費用報銷。

  2.主要負責日常現金、支票的'收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責8

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的'開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

  5、按時做好職工工資發放工作。

  6、完成領導交給的其他任務。

財務出納崗位職責9

  1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

  2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

  3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

  4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

  5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

  6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

財務出納崗位職責10

  1、3年以上房地產企業出納工作經驗;

  2、大學本科及以上學歷,取得會計初級職稱;

  3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作;

  4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規;

  5、擅長組織協調團隊工作,善于溝通;

  6、擅長企業公文的撰寫工作。

財務出納崗位職責11

  1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

  (1)、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

  (2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

  2、嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

  3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作,按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證

  4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

  5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

  6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔,并嚴格按相關財務簽字制度執行

  7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度

  8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

  9、服從領導的'工作安排和管理,協助領導完善有關財務管理制度

  10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

  11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務出納崗位職責12

  崗位職責

  負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作,確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

  工作范疇主要工作內容

  一、資金收付管理

  1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

  2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

  3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

  2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的.制單盾。

  2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

  四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

  知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉稅務、經濟相關法律法規,熟悉各項財務工作流程和規范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業務,熟練操作用友財務軟件。

  工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

  工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納崗位職責13

  崗位職責:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  4、根據領導要求,執行并完善公司的人事制度與計劃,,員工社會保障福利等方面的管理工作;

  5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

  6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

  7、員工人事信息管理與員工檔案的維護,核算員工的薪酬福利等事宜;

  8、完成部門領導交辦的其他任務。

  任職要求:

  1、具有良好的書面、口頭表達能力,具有親和力和服務意識,溝通領悟能力強;

  2、熟練使用常用辦公軟件;

  3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;

  4、吃苦耐勞,工作細致認真,原則性強,有良好的執行力及職業素養;

  5、有強烈的`責任感和敬業精神,公平公正、做事嚴謹,能承受較大的工作壓力。

財務出納崗位職責14

  1、按時做好工資等發放工作,做到每人工資數額準確,不圖私利。

  2、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

  3、每天下班前,嚴格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

  4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔。

  5、加強學習,不斷提高業務水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  6、遵守公司各項管理制度和規定,服從領導工作安排。

財務出納崗位職責15

  1、負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

  2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

  3、根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

  4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。

  6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7、負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

  8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

  9、負責每日清算交割工作。

  10、及時完成領導交辦的.其他工作。

  11、在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

  12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

  13、未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

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