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會計出納的崗位職責

時間:2023-03-21 11:18:17 崗位職責 我要投稿

會計出納的崗位職責范本

  在現(xiàn)在的社會生活中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責呢?以下是小編幫大家整理的會計出納的崗位職責范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

會計出納的崗位職責范本

會計出納的崗位職責范本1

  1、編制銷售報表,收入日報表。

  2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

  3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

  4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。

  5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。

  6、嚴格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的'簽發(fā),建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

  7、負責原始憑證的審核;

  8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。

  9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

  10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

  11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納的崗位職責范本2

  1、負責各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  3、負責完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;

  4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;

  5、負責各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

  6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

會計出納的崗位職責范本3

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  2、負責公司各項業(yè)務(wù)費用報銷的審核,憑證編制和登賬

  3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒

  4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)

  5、參與公司月末盤點

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)

會計出納的崗位職責范本4

  1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。

  2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

  3、配合進行資質(zhì)的申報、年審工作。

  4、負責公司員工日常考勤管理及統(tǒng)計工作。

  5、負責員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立。

  6、負責小庫房的管理及維護。

會計出納的崗位職責范本5

  1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財務(wù)報表。

  2、審核各類合同及相關(guān)附件。

  3、往來賬核對:

  4、維護總賬和明細賬,及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當調(diào)節(jié),提出合理化建議。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

會計出納的崗位職責范本6

  1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

  2、完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

  3、及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

  5、根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

  6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

  7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

  8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

會計出納的崗位職責范本7

  1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的'收回情況。

  5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

  7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

會計出納的崗位職責范本8

  一、崗位職責

  1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

  2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

  3、負責庫存現(xiàn)金的.保管工作。

  4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

  5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

  6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

  二、工作標準

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準

  對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;

  2、支付暫借款的管理標準

  出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

  出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務(wù)科長,視情節(jié)輕重追究責任。

  3、庫存限額的管理標準

  根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過

  規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。

  4、票據(jù)、印章的使用及保管

  妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

  5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

會計出納的崗位職責范本9

  1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核,參與年度工程招標。

  2、負責跟進各項工程進度,審核工程項目進度款項支付申請,做好合同臺賬管理。

  3、負責集團固定資產(chǎn)管理,審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項,安排年度資產(chǎn)盤點工作。

  4、跟進各項工程押金質(zhì)保金余額,及時督促工程部清退相關(guān)款項。

  5、主管安排的其他相關(guān)工作

會計出納的崗位職責范本10

  1、能夠獨立處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等),

  2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會計準則等;

  3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;

  4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度,及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領(lǐng)導(dǎo);

  5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關(guān)專業(yè)知識,了解成本會計的.工作內(nèi)容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

  6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

  7、完成上級交辦的其他工作;

會計出納的崗位職責范本11

  1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納工作的審核;

  2、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

  3、遵從公司規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

  4、實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、與成本費用計劃。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

會計出納的崗位職責范本12

  1、現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行。

  2、資金收付后當日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報。

  3、清點各部門交來的.各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。

  4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。

  5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

  6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

  7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

  8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。

  9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

  10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表。

  11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

  12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

  13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

  14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓文檔。

  15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

會計出納的崗位職責范本13

  1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。

  2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

  3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

  5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

  6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會計出納的崗位職責范本14

  出納員的崗位職責包括以下幾個方面:

  一、銀行存款管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的`零星支出(公司結(jié)算起點為500元);()公司總經(jīng)理批準的其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

  7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納的崗位職責范本15

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符;

  3登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

  4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限;

  5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳;

  6.配合對應(yīng)收款的'清算工作;

  7.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

  8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。

  9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;

  10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

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出納與會計的崗位職責11-05

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