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企業出納崗位職責

時間:2022-10-11 09:32:30 崗位職責 我要投稿

企業出納崗位職責15篇

  在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家整理的企業出納崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

企業出納崗位職責15篇

企業出納崗位職責1

  1.付款管理

  -負責各種付款處理,包括供應商付款,員工付款,公司間付款,海外付款等。

  -管理海外收據和付款的在線申報

  -監控付款狀態,與相關內部利益相關者跟進失敗付款

  -計劃和控制合理的付款流程,以確保所有付款在截止日期之前高效,準確地結清

  -妥善管理付款文件歸檔

  2.支付平臺管理

  -與核心銀行緊密合作,確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

  -就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

企業出納崗位職責2

  1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3.整理好相關原始憑證,配合會計做好各種賬務處理;

  4.審核所有的憑證及匯總,日常會計憑證的編制,總賬明細賬的登記,整理,歸檔;

  5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放;

  6.開據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續,不符合規定者予以退回;

  7.妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳;

  8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符;

  9.做好年度固定資產盤點工作;

  10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

企業出納崗位職責3

  一、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

  二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

  三、完成領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責4

  1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

  2、費用報銷單審核及處理,發票的開具工作;

  3、會計憑證(傳票)整理,根據上級要求完成相關統計報表;

  4、行政事務方面,包括物資采購,辦公用品購置,軟硬件設備的后勤保障等;

  5、完成上級交代的其他工作。

企業出納崗位職責5

  1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 主要負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要主要負責賠償。

  10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

企業出納崗位職責6

  1、協助主辦會計開展工作,協助會計核算;

  2、整理檔案,管理、購買、開具發票;

  3、整理、審核公司人員的費用報銷;

  4、現金及銀行相關事宜的處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  5、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  6、認真做好統計、匯總、上報工作;

  7、辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

企業出納崗位職責7

  1、負責辦理銀行、現金收支業務,確保收支及時、準確、完整;

  2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;

  3、負責費用報銷的審核及支付工作;

  4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

  5、負責公司的開具、核銷、認證、保管等工作;

  6、負責編制資金日報表,編制月末現金盤點表;

  7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  8、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責8

  1.在財務科長的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,每日提交銀行存款及庫存現金日報,每月做出銀行余額調節表,清理未達賬項,做到日清月結。

  2.及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

  3.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額,并隨時接受檢查,如發現問題,應及時查明原因,向科長報告,

  4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

  5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作,銀行進賬單必須與當天日報表相符,否則及時查明原因。

  6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

企業出納崗位職責9

  出納會計崗位職責

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  11.完成領導布置的其他工作。

  財務部出納崗位職責

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第1條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第2條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第3條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第4條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第5條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第6條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第7條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第8條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第9條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第10條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第11條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  第12條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第13條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第14條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  行政出納員崗位職責

  1、嚴格執行各項財經政策,按規定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

  2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

  3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

  4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

  5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

  6、嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發放工作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、完成領導交給的其它臨時性任務。

  會計崗位職責

  (一)流動資金核算

  1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理;

  2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度?組織流動資金供應;

  3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調動.

  (二)固定資產核算

  1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法?劃定固定資產與低值易耗品的界限?編制固定資產目錄;

  2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

  3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;

  4.按制度規定計提固定資產折舊;

  5.參與固定資產的清查盤點?分析固定資產的使用效果?促進固定資產的合理使用?提高固定資產利用率.

  (三)材料核算

  1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

  2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

  3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發票等憑證?考核材料的消耗;

  4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經批準后作出處理.

  (四)工資核算

  1.按計劃控制工資總額的使用;

  2.審核工資表?計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;

  3.進行工資明細核算.

  (五)成本核算

  1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;

  2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規定編制成本報表上報;

  3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.

  (六)利潤核算及分配

  1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

  2.做好利潤明細核算?正確計算生產經營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;

  3.按章程規定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.

  (七)往來結算

  1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

  2.按合同或規定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人核對?催收催結.

  (八)專項資金核算

  1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

  2.對專項資金進行明細核算;

  3.按時編制專項獎金報表.

  (九)總賬報表

  1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;

  2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.

  (十)綜合分析

  1.綜合分析財務狀況和經營成果;

  2.編寫財務情況說明書;

  3.進行財務預測?為領導提供決策參考意見。

  注意事項

  出納是一個很重要的崗位,要注意遵守其準則,法律法規。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位,對于每一個企業都很重要,直接影響到企業資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責。

企業出納崗位職責10

  1、打印各項收款單據、發票,及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

  2、做好每日收款的統計工作,做到賬目明晰,準確無誤;

  3、負責妥善保管現金、有關印章和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

  4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的`整理、裝訂工作,建立合同臺賬,逐筆登記每次付款的時間、金額;

  5、完成領導交代的其他工作。

企業出納崗位職責11

  每日銀行帳錄入更新,銷售回款查詢

  每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

  日常付款,包括公對公、公對私付款的審核,編制付款表格

  銀行/外匯的收支、申報

  網上銀行付款準備,包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

  應收、應付票據到期委托收款、付款

  所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

  根據銷售以及市場部開具投標文件,資信證明,銀行保函等事務

  每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

  付款后收到的發票,與做賬憑證一起給相對應的費用會計

  每月開具電費發票

  每月現金盤點

  每月會計資料整理、歸檔,財務部文件柜整理

  月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

  保險理賠工傷報銷款登記

  Blackline應收、應付票據報表

  領導交代的其他事項

企業出納崗位職責12

  1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;

  2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

  3、按財務制度審查結算手續,接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納崗位職責13

  1.處理各類收支及銀行業務維護事項;

  2.編制會計憑證及賬務系統錄入;

  3.協助審核各類原始憑證;

  4.協助編制財務報表;

  5.填制納稅申報表;

  6.保守公司的財務機密,完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

企業出納崗位職責14

  一、加強學習,不斷提高業務水平,練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度,嚴禁私設“小金庫”,對于違反財經紀律的行為,必須堅決抵制,并向上級財務部門報告。

  二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求,對原始票據進行審核,確保各項支出手續完整性、合法性。

  三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續,確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉交他人。

  四、負責整理原始憑證,協助總賬會計做好單據裝訂工作。

  五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據真實可靠,手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本,銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

  六、協助總賬會計做好預、決算編制,年度各項統計工作。

  七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

企業出納崗位職責15

  1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

  2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。

  3.不準用“白條”入帳。

  4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

  5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

  8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

  9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可

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