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項目計劃

時間:2023-05-31 10:27:43 計劃 我要投稿

【精品】項目計劃集合九篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,一起對今后的學習做個計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編收集整理的項目計劃9篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

【精品】項目計劃集合九篇

項目計劃 篇1

  一、項目內容

  1、項目名稱

  2、主要產品

  3、生產綱領(分階段實施的要注明)

  二、項目單位簡介

  1、公司名稱、地點、歷史沿革、資產、主要設施、所有權屬(包括固定資產、無形資產、專利、品牌)

  2、公司人才:一是領導班子整體素質,二是項目主管和技術主管的個人素質,二是技術隊伍的整體素質。素質包括學歷、職稱、經驗、業績、團隊精神、背景。

  3、公司經營概述:以表格列出近三年的營業收入、生產效率、技術質量指標、產銷率、產利率、人均創收、稅前利潤總額、市場覆蓋率(指地區)和占有率(指占有市場實際需求總量)、資產增值

  4、公司現主要產品和生產能力,現新產品開發情況。

  三、項目技術

  1、項目產品技術先進性:一是與國際領先水平比,與國內同等比,將主要技術性能指標、外觀、被新技術更新替代的周期等主要內容列表進行比較。二是用論證報告、用戶反饋、獲獎證書、實物展示等證據說話。三是用人才、專業、業績、有創意的規劃等證明技術創新能力。四是與院校及科研機構緊密的技術合作關系。

  2、技術升級的規劃和措施。

  四、產品質量

  即從原材料、外購外協件的采購、生產過程的控制、質量保證體系的動作等方面闡述如何建立有效的質量保證體系。

  五、市場需求

  1、市場定位:經過市場調查,分析顧客群體,按地區、消費目的、消費水平、消費習慣進行分類,從而確定生產什么產品和產品進入市場的方向。

  2、市場分析:

  (1)市場劃分:一是區域劃分,二是某一檔次產品的劃分,分別預測市場占有率;

  (2)目標劃分:即目標區域和目標占有率。

  (3)目標市場劃分策略,即實現市場目標和占有率目標所采取的戰略戰術。

  (4)市場真摯據市場調查,明確顧客群體之后,要對顧客的消費需求作定量和定性分析。

  3、行業分析:

  (1)明確行業現狀,特別是主要競爭對手情況(包括競爭對手的人才、創新能力、質量與服務、價格、戰略戰術和市場拓展等)

  (2)明確競爭和購買類型。主要在哪些層面上展開競爭,從消費對象和產品性能分析購買類型,如群體、個體、季節、交際、投資、配套等。

  4、市場預測

  六、產品成本和價格定位

  1、產品成本:一是產品成本構成及價值;二是如何通過材料采購、生產、管理來降低生產成本。

  2、產品銷售價格定位(包括定位價格和定位策略,靜態價格定位和動態價格定位等)。

  七、銷售策略

  1、銷售模式;2、銷售政策;3、銷售措施;4、促銷手段;5、銷售網絡;6、售后服務體系

  八、投資總額及構成

  1、投資總額

  2、籌資渠道

  3、建設計劃時間表及資金用途構成(體現精打細算,把錢用在刀丸上;對大項目而言,切忌要求資金一步到位)

  九、財務分析

  1、重要財務指標:近三至五年正常生產所需的資金流量、成本、單位產品利潤率、銷售金額、投資回報率、資產增值。

  2、收支平衡分析,包括與生產能力相適應的最小產出、最在產出所需要的最低支出和考慮到各種風險在內的最大支出,計算盈虧平衡點。

  3、計劃損益:預計各種風險可能帶來的損益額度。

  4、計劃現金流轉:按滿負荷生產、資金回籠周期、定額庫存、在途發出商品計算資金流量和資金周轉周期。

  5、計劃資產負債表。

  十、政策

  1、國家宏觀產業政策。

  2、地方或行業微觀政策。

  十一、風險

  1、任何項目都有風險,沒有風險是不正常的。項目在不同階段有不同的風險,體現在市場、管理、技術、政策、財務等方面。對可預測風險,要有客觀的、有邏輯的分析,對不可預測的風險點到為止,不必贅述。

  2、預防出現風險的手段和措施。

  一、計劃概要

  本計劃主要內容為xxxxxxxx有限公司 20xx年銷售部工作思路、工作內容、時間安排等。

  本計劃目的在于強化銷售工作的日常管理,提高銷售的計劃性、有效性和針對性,使銷售工作能夠有效地配合和推動公司戰略完成和年度經營目標的實現。

  二、計劃依據

  本計劃依據公司產品經理戰略目標、銷售部人員和管理現狀、市場需求和競爭實際情況制定。

  銷售部現狀分析如下:

  1)沒有推銷意識,更多的承擔的是客戶服務的任務

  2)工作隨機性大,沒有形成一定策略和計劃

  3)銷售競爭力弱,未形成良好的銷售局面

  4)人員銷售能力低下,且水平參差不齊

  5)銷售人員職業素養欠缺,工作主動性需進一步提升

  6)人員儲備不足,與公司規劃不匹配

  7)員工成長機制未形成,新員工培訓缺乏,日常知識積累缺乏

  8)日常工作松懈,個別時間段存在聚眾聊天、沒有緊迫感(電話量平均在2個左右)

  9)銷售考核沒達到預期效果,部分指標應付成分居多

  三、銷售工作策略、方針和重點

  為確保銷售工作具有明確的行動方向,銷售部特制定了相應策略和方針,用以指導全年銷售工作的開展。

  1、銷售部門工作策略:

  要事為先,步步為營;優勢合作,機制推動。

  要事為先:分清問題輕重緩急,首先解決目前銷售工作中最重要、最緊急的事情;

  步步為營:在解決重要問題的同時,充分考慮到公司的戰略規劃,在解決目前迫在眉睫的問題同時,做好長遠規劃和安排,做到有計劃的層層推進。

  優勢合作:充分發揮每個銷售人員的能力,利用每個銷售人員的能力優勢為團隊做貢獻;

  機制推動:逐步建立解決問題和日常工作的常態機制,通過機制推動能力養成、管理改善和績效提高。

  2、工作方針:

  以提高銷售人員綜合能力為基礎,逐漸形成銷售工作常態機制,并最終提高銷售人員和部門的工作績效。

  以提高銷售人員綜合能力為基礎,

  以形成銷售工作常態機制為重點

  以提高工作績效為目的

  3、工作重點

  1)、規劃和實施銷售技能培訓:強化銷售人員培訓,并逐步形成銷售人員成長機制

  2)、強化銷售規劃和策略能力:注重銷售的策略性,和銷售的針對性(我們的每接的一單都需要策略)。

  3)、規范日常銷售管理:強化銷售日常管理,幫助銷售人員進行時間管理,提高員工銷售積極性和效率

  4)、完善激勵與考核:針對性提供員工考核

  5)、強化人才和隊伍建設:開設銷售2-3部的人員都需要加緊完善自己

  四、銷售工作目標

  根據市場競爭情況,結合公司產品經理制,銷售部制定出今年的銷售目標。并以此作為日常銷售工作的'依據。

  五、銷售技能培訓

  1、學習時間

  每周一早上各部門經理開個小會指出各自缺點,并加已完善。

  每天中午打球培養兩個部門之間的競爭意識。

  六、個人營業額。

  一、實際招商開發操作方面

  1、回訪完畢電話跟蹤,繼續上門洽談,做好成單、跟單工作。

  2、學習招商資料,對3+2+3組合式營銷模式領會透徹;抓好例會學習,取長補短,向出業績的先進員工討教,及時領會掌握運用別人的先進經驗。

  3、做好每天的工作日記,詳細記錄每天上市場情況

  4、繼續回訪xx六縣區經銷商,把年前限于時間關系沒有回訪的三個縣區:xx市、x縣、x縣,回訪完畢。在回訪的同時,補充完善新的經銷商資料。

  二、公司人力資源管理方面

  1、努力打造有競爭力的薪酬福利,根據本地社會發展、人才市場及同行業薪酬福利行情,結合公司具體情況,及時調整薪酬成本預算及控制。做好薪酬福利發放工作,及時為符合條件員工辦理社會保險。

  2、根據公司現在的人力資源管理情況,參考先進人力資源管理經驗,推陳出新,建立健全公司新的更加適合于公司業務發展的人力資源管理體系。

  3、做好公司20xx年人力資源部工作計劃規劃,協助各部門做好部門人力資源規劃。

  4、注重工作分析,強化對工作分析成果在實際工作當中的運用,適時作出工作設計,客觀科學的設計出公司職位說明書。

  5、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。

  6、規范公司員工招聘與錄用程序,多種途徑進行員工招聘(人才市場、本地主流報紙、行業報刊、校園招聘、人才招聘網、本公司網站、內部選拔及介紹);強調實用性,引入多種科學合理且易操作的員工篩選方法(篩選求職簡歷、專業筆試、結構性面試、半結構性面試、非結構化面試、心理測驗、無領導小組討論、角色扮演、文件筐作業、管理游戲)。

  7、把績效管理作為公司人力資源管理的重心,對績效工作計劃、績效監控與輔導、績效考核(目標管理法、平衡計分卡法、標桿超越法、kpi關鍵績效指標法)、績效反饋面談、績效改進(卓越績效標準、六西格瑪管理、iso質量管理體系、標桿超越)、績效結果的運用(可應用于員工招聘、人員調配、獎金分配、員工培訓與開發、員工職業生涯規劃設計)進行全過程關注與跟蹤。

  8、將人力資源培訓與開發提至公司的戰略高度,高度重視培訓與開發的決策分析,注重培訓內容的實用化、本公司化,落實培訓與開發的組織管理。

項目計劃 篇2

  一、工程內容:

  1、本項目范圍為金電燃運系統翻車機場地、汽卸場地、皮帶棧橋、拉緊裝置小室、煤場、轉運站、煤倉間、配電間和企業站,外委內容包括設備的巡視與保潔,部分設備的現場調整與操作,生產場地落煤、積煤和雜物的清理,排水、排污系統的'疏通,并完成企業站內火車的車務及列檢工作。

  主要內容如下:

  1、翻車機及其所有附屬設備、設施的現場操作和巡視;(不含翻車機上位機和調試操作)

  2、給煤機及其所有附屬設備、設施的現場操作和監視調整;

  3、斗輪機及其所有附屬設備、設施的巡視;(不含斗輪機操作)

  4、皮帶運輸機及其所有附屬設備、設施的現場操作和監視調整;

  5、滾軸篩、碎煤機、除鐵器、除大木裝置和端部采樣機的現場操作及雜物清理;

  6、除大木裝置棄料的轉運與分離工作;

  7、煤倉間原煤配倉工作;

  8、落煤管、三通擋板、摩擦輪和導料槽堵煤、粘煤的清理。

  9、燃運生產場地積煤、落煤、石塊和雜物的清理;

  10、輸煤系統所有設備、設施及場地的保潔,其中包括設備場地、廢水處理、除塵通風、照明監視、標識牌、樓梯、門窗、溝道、水池、通道等;

  11、負責企業站火車車輛的取送、解列、編組、調車、對位等車務工作及車輛的檢測、整備等列檢工作。

  12、因煤種、天氣、設備等原因造成的生產問題時,應及時增派人手,按要求進行處理

  二、文明安全

  嚴格按照廠部及合同安全文明生產標準,實行獎懲制度。

項目計劃 篇3

  一、施工項目成本計劃的組成

  施工項目的成本計劃一般由施工項目降低直接成本計劃和間接成本計劃組成。如果項目設有附屬生產單位(如加工廠、預制廠、機械動力站和汽車隊等),成本計劃還包括產品成本計劃和作業成本計劃。

  (一)施工項目降低直接成本計劃

  施工項目降低直接成本計劃主要反映工程成本的預算價值、計劃降低額和計劃降低率。一般包括以下幾方面的內容。

  1.總則

  包括對施工項目的概述,項目管理機構及層次介紹,有關工程的進度計劃、外部環境特點,對合同中有關經濟問題的責任,成本計劃編制中依據其他文件及其他規格也均應作適當的介紹。

  2.目標及核算原則

  包括施工項目降低成本計劃及計劃利潤總額、投資和外匯總節約額(如有的話)、主要材料和能源節約額、貨款和流動資金節約額等。核算原則系指參與項目的各單位在成本、利潤結算中采用何種核算方式,如承包方式、費用分配方式、會計核算原則 (權責發生制與收付實現制)、結算款所用而種幣制等等,如有不同,應予以說明。

  3.降低成本計劃總表或總控制方案

  項目主要部分的分部成本計劃,如施工部分,編寫項目施工成本計劃,按直接費、間接費、計劃利潤的合同中標數、計劃支出數、計劃降低額分別填入。如有多家單位參與施工時,要分單位編制后再匯總。

  4.對施工項旨成本計劃中計劃支出數估算過程的說明。

  要對材料、人工、機械費、運費等主要支出項目加以分解。以材料費為例,應說明:鋼材、木材、水泥、砂石、加工訂貨制品等主要材料和加工預制品的計劃用量、價格,模板攤銷列入成本的幅度,腳手架等租賃用品計劃付多少款,材料采購發生的成本差異是否列入成本等等,以便在實際施工中加以控制與考核。

  5.計劃降低成本的來源分析

  應反映項月管理過程計劃采取的增產節約、增收節支和各項措施及預期效果。以施工部分為例,應反映技術組織措施的主要項目及預期經濟效果。可依據技術、勞資、機械、材料、能源、運輸等各部門提出的節約措施,加以整理、計算。

  (二)間接成本計劃

  間接成本計劃主要反映施工現場管理費用的計劃數、預算收入數及降低額。間接成本計劃應根據工程項目的核算期,以項目總收入費的管理費為基礎,制定各部門費用的收支計劃,匯總后做為工程項目的管理費用的計劃。在間接成本計劃中,收入應與取費口徑一致,支出應與會計核算中管理費用的二級科目一致。"間接成本的計劃的收支總額,應與項目成本計劃中管理費一欄的數額相符。各部門應按照節約開支、壓縮費用的原則,制定“管理費用歸口包干指標落實辦法”,以保證該計劃的實施。

  二、施工項目成本計劃表

  在編制了成本計劃以后還需要通過各種成本計劃表的形式將成本降低任務落實到整個項目的施工全過程,并且在項目實施過程中實現對成本的控制。成本計劃表通常由成本計劃任務表、技術組織措施表和降低成本計劃表三個表組成,間接成本計劃可用施工現場管理費計劃表來控制。

  (一)項目成本計劃任務表

  它主要是反映工程項目預算成本、計劃成本、成本降低額、成本降低率的文件。成本降低額能否實現主要取決于企業采取的'技術組織措施。因此,計劃成本降低額這一欄要根據技術組織措施表和降低成本計劃表來填寫。

  (二)技術組織措施表

  它是預測項目計劃期內施工工程成本各項直接費用計劃降低額的依據。是提出各項節約措施和確定各項措施的經濟效益的文件。由項目經理部有關人員分別就應采取的技術組織措施預測它的經濟效益,最后匯總編制而成。編制技術組織措施表的目的,是為了在不斷采用新工藝、新技術的基礎上提高施工技術水平,改善施工工藝過程,推廣工業化和機械化施工方法,以及通過采納合理化建議達到降低成本的目的。

  (三)降低成本計劃表

  它是根據企業下達給該項目的降低成本任務和該項目經理部自己確定的降低成本指標而制定出項目成本降低計劃。它是編制成本計劃任務表的重要依據。它是由項目經理部有關業務和技術人員編制的。其根據是項目的總包和分包的分工,項目中的各有關部門提供降低成本資料及技術組織措施計劃。在編制降低成本計劃表時還應參照企業內外以往同類項目成本計劃的實際執行情況。

  (四)施工現場管理費計劃表

  三、施工項目成本計劃的風險分析

  (一)施工項目成本計劃的風險因素

  在編制施工項目成本計劃時,我們不可避免地會考慮一定的風險因素。因為,目前我國是以社會主義市場經濟為經濟體制改革的目標,市場調節成為配置社會資源的主要方式,通過價格杠桿和競爭機制,便有限的資源配置到效益好的方面和企業去,這就必將促進企業間的競爭、加大風險。

  在成本計劃編制中可能存在著以下幾方面的因素導致成本支出加大,甚至形成虧損:

  (1)由于技術上、工藝上的變更,造成施工方案的變化;

  (2)交通、能源、環保方面的要求帶來的變化;

  (3)原材料價格變化、通貨膨脹帶來的連鎖反應;

  (4)工資及福利方面的變化;

  (5)氣候帶來的自然災害;

  (6)可能發生的工程索賠、反索賠事件;

  (7)國際國內可能發生的戰爭、騷亂事件;

  (8)國際結算中的匯率風險等等。

  對上述各可能風險因素在成本計劃中都應做不同程度的考慮,一旦發生變化能及時修正計劃。

  (二)成本計劃中降低施工項目成本的可能途徑

  降低施工項目成本可從以下幾方面考慮:

  1.加強施工管理,提高施工組織水平

  主要是正確選擇施工方案,合理布置施工現場;采用先進的施工方法和施工工藝,不斷提高工業

  化、現代化水平;組織均衡生產,搞好現場調度和協作配合;注意竣工收尾,加快工程進度,縮短工期。

  2.加強技術管理,提高工程質量

  主要是研究推廣新產品、新技術、新結構、新材料一新機器及其他技術革新措施,制訂并貫徹降低成本的技術組織措施,提高經濟效果,加強施工過程的技術質量檢驗制度,提高工程質量,避免返工損失。

  3.加強勞動工資管理,提高勞動生產率

  主要是改善勞動組織,合理使用勞動力,減少窩工浪費;執行勞動定額,實行合理的工資和獎勵制度;加強技術教育和培訓工作,提高工人的文化技術水平和操作熟練程度;加強勞動紀律,提高工作效率,壓縮非生產用工和輔助用工,嚴格控制非生產人員比例。

  4.加強機械設備管理,提高機械使用率

  主要是正確選配和合理使用機械設備,搞好機械設備的保養修理,提高機械的完好率、利用率和使用效率,從而加快施工進度、增加產量、降低機械使用費。

  5.加強材料管理,節約材料費用

  主要是改進材料的采購、運輸、收發、保管等方面的工作,減少各個環節的損耗,節約采購費用;合理堆置現場材料,組織分批進場,避免和減少二次搬運;嚴格材料進場驗收和限額領料制度;制訂并貫徹節約材料的技術措施,合理使用材料,尤其是三大材,大搞節約代用,修舊利廢和廢料回收,綜合利用一切資源。

  6.加強費用管理,節約施工管理費

  主要是精減管理機構,減少管理層次,壓縮非生產人員,實行定額管理,制定費用分項分部門的定額指標,有計劃地控制各項費用開支。

  積極采用降低成本的新管理技術,如系統工程、工業工程、全面質量管理、價

  值工程等,其中價值工程是尋求降低成本途徑的行之有效的方法。

  四、降低成本措施效果的計算

  降低成本的技術組織措施項目確定后,要計算其采用后預期的經濟效果。這實際上也是降低成本目標保證程度的預測。

  1.由于勞動生產率提高超過平均工資增長而使成本降低

  2.由于材料、燃料消耗降低而使成本降低

  成本降低率=材料、燃料等消耗降低率X材料成本占工程成本的比重

  3.由于多完成工程任務,使固定費用相對節約而使成本降低

  成本降低率=(1一1/生產增長率)X固定費用占工程成本的比重

  4.由于節約管理費而使成本降低

  成本降低率=管理費節約率X管理費占工程成本的比重

  5.由于減少廢品、返工損失而使成本降低

  成本降低率=廢品返工損失降低率X廢品返工損失占工程成本的比重

  機械使用費和其他直接費的節約額,也可以根據要采用的措施計算出來。將以上各項成本降低率相加,就可以測算出總的成本降低率。

項目計劃 篇4

  一、 項目前景:

  日前我省的牛肉大部分來自于廣西省、山東省,本省肉牛供應量處于較低水平。而安徽近年來,隨著機械化水平的提高,牛的耕田作用越來越小,很多農戶不再養牛;我省的豬肉主要來自于外地養殖場,許多地方的農民紛紛外出打工,留在家里的都是老幼婦孺,肉牛和豬養殖勞動量大,一次性投入大,飼喂費工費時,飼養不方便;有的農村社會治安不好,農民怕丟失、被盜,不敢養牛和豬;過去養牛和豬是一家一戶飼養,不利于環境的衛生,隨著生活水平的提高,為了環境的清潔,很多農民不愿意養牛和豬。

  XX年的肉牛價格再創新高,市場上活牛價格高達28~32元/公斤,育肥牛為 34~36元/公斤,牛肉價格為42~46元/公斤。一頭牛育肥3~5個月,純利潤達1000~1700元。農民養殖一頭母牛,如果一年能產一頭犢牛,就能收入1500~1800元。養殖肥豬或者繁育仔豬收入都不錯。

  二、 市場分析:

  現省內肉牛供應主要來源于安徽蕪湖等地。合肥淮南六安一帶有著名的小吃,“牛肉湯”深受安徽人喜愛,到安徽必會吃“牛肉湯”,隨著肉牛的價格上升,也逐漸的從前年的2元一碗升到現在的 3。5元一碗,但吃的人仍舊很多, 牛肉是供不應求,供應的肉牛只占很少的一部分。省外的以牛肉供應為主,主要原因是活牛長途運輸存在一定技術上的困難。而牛肉長途運輸的保鮮成本也較高。因而省內肉牛的養殖成本最低。現在是供不應求。現在肥豬和仔豬都是供不應求。

  三、 風險分析:

  肉牛養殖的風險主要是三方面:

  1、 價格風險:肉價市場的變動。以目前物價的上升和生活水平的提高,牛肉和豬肉的價格波動較低,因此價格風險也較低。

  2、 疾病風險:目前牛口蹄病、結核病、布氏桿菌病、牛肺病為主要防疫對象。在牛飼料中添加中藥可進行有效的防治,牛是疾病發作很少的.飼養動物之一。而豬的常見豬有豬瘟、豬流感、仔豬副傷寒、嗜血桿菌病、腹瀉等,只要做好防疫工作就可以了。

  3、 自然災害風險:水災、氣溫等風險系數不高。

  四、經營選址:

  安徽省內目前肉牛養殖地方首選淮南市孫廟鄉。合阜高速直穿淮南。距合肥僅90公里,交通方便,淮南雨水充足、氣候相宜、地勢平坦。而且淮南有瓦埠湖(在中國地圖上可以找到),周圍是大壩,草木豐富,當地主要靠種植水稻小麥(秸桿可以喂牛),民風純樸,方圓幾十公里沒有一家工廠,環境優美,適合發展養殖業,目前對當地申辦各種農業種植、養殖有政策性的照顧。再者淮南有充足的土地資料和飼料資源。

  五、發展目標:

  (1)近期目標:

  用一至二年的時間,建成生態養殖基地并投入生產,同時建成并完善公司生產體系,管理營銷體系,聯營合作體系。

  (2)長期目標:

  從生態養殖基地運行的第二年(產品出欄銷售時期)開始申請進入國家農業產為化示范項目,取得國家政策和資金的大力支持,利用國家補助金等,以已經形成的基礎優勢為核心,擴大養殖基地,走公司加農戶的道路,即我公司提供種苗、技術、飼料,然后集中回收出售。或者辦肉類加工廠,改進制造具有安徽特色的小吃“牛肉湯”,銷往全國。

項目計劃 篇5

  一、實施單位

  中共西夏區北京西路街道工作委員會

  二、預期目標

  建立社區“大黨委”組織體制,形成以社區“大黨委”為核心、轄區各單位共同參與的社區黨建工作新格局。進一步明確各黨組織在社區黨建工作中的職責職能,建立和完善社區黨員代表大會對黨委工作的監督、評議等相關制度,逐步完善社區“大黨委”運行機制。實現黨員由垂直管理向條塊結合管理的轉變,基層黨建工作由相互獨立到融為整體的轉變,形成社區黨建工作的整體合力。

  三、主要措施

  (一)成立社區“大黨委”。“大黨委”是由社區黨支部牽頭,在與轄區機關、企事業單位平等協商的基礎上,建立起的社區各單位黨組織相互聯系,溝通信息,交流經驗,研究協調社區黨建和社區工作的區域化黨建組織。把轄區單位黨組織、社會黨組織、非公經濟黨組織等轄區各類黨組織納入到社區黨支部,在原社區黨組織框架內,組建社區聯合“大黨委”,下設“網格”黨支部、“功能性”黨支部、物業管理公司黨支部、業主委員會黨支部等若干黨支部。社區“大黨委”領導班子成員一般為7-13人,其中,黨委書記1人,專職副書記1人,兼職副書記1-2人,轄區單位較多的可適當增加。在履行推薦考察程序后,通過黨員代表大會選舉產生黨委書記、專職副書記和委員;兼職副書記、兼職委員由轄區單位黨組織和其單位黨員代表協商推薦,或由社區黨組織和流入黨員代表協商推薦。

  (二)建立黨員代表大會工作制度。代表人數按轄區內黨員人數的15%確定,一般控制在100人以內為宜。組織關系在社區的黨代表不低于總數的50%,原則上每個轄區單位有一名黨員代表。組織關系在社區的'黨代表,由黨支部按分配的代表名額選舉產生;組織關系在駐區單位的黨代表,由單位機關黨組織按分配的代表名額選舉產生。

  (三)完善工作機制。每季度至少召開一次黨委會議;每年召開一次黨員代表大會,聽取和審議社區“大黨委”上年度工作報告,討論下年度工作計劃。建立“大黨委”班子成員聯系轄區單位、黨代表聯系黨員、黨員聯系轄區居民制度和工作相互通報制度,以及共駐共建公開承諾制度。每年對轄區單位參與共駐共建活動情況進行評比,評比結果報街道黨工委及轄區單位上級主管部門。將轄區單位參與、支持社區“大黨委”工作情況納入文明單位的考核內容。對委員任職情況進行定期考核,并有權提出調整委員的建議。轄區單位黨組織和黨員的評先表模、提拔晉升等,必須聽取社區“大黨委”的意見。

  四、實施計劃

  1、3月至4月,協調轄區有關黨組織單位,制定實施方案并上報組織部門;

  2、5月至7月,建立組織構架,確定領導職數,召開選舉大會;

  3、8月至10月,建章立制,明確共建目標、共建任務、共建項目、完成時限等。

  4、11月至12月,總結工作,完善機制,上報經驗材料。

  五、完成時間

  x年11月前健全組織機構,完成各項工作任務。

項目計劃 篇6

  一、指導思想:20xx年項目部工作以精細化管理為基礎,遵循“誠信守約,追求卓越”的質量方針,圍繞“質量優良”的目標,以質量管理體系運行為主線,以規范質量管理為重點,狠抓過程監控。進一步加強施工單位人員的質量教育培訓。提高本部門員工的素質、管理水平,嚴格按照工期計劃施工,杜絕施工安全事故。

  二、工作目標:

  1、工程質量合格率基本達到100%,按計劃工期完成施工任務;

  2、與監理單位配合對施工單位安全施工進行監督;

  3、全力確保施工現場的無安全事故發生,堅持“安全第一,預防為主”的原則,建立零傷亡的目標;

  4、杜絕質量事故和嚴重質量缺陷;

  5、嚴格按照程序對工程預付款進行把關;

  三、主要工作

  (一)、工程進度控制各個施工單位限期上報施工進度計劃,嚴格監督施工方對項目施工進度計劃的執行。

  1、根據施工單位的進度計劃和目標總結出總工期時間表。

  2、監督和控制施工進度計劃的執行,并搜集有關資料。

  3、比較計劃與實際情況是否有偏差。

  4、負偏差時,應進行糾偏,并進行下一輪的控制。5、每周5監理例會時對進度計劃完成情況進行總結。

  (二)工程進度計劃制定施工進度計劃,嚴格按照計劃表施工。預計在5月初全部完成中石油長沙大廈后續工程。

  1、3月31日前完成X層土建施工;4月30日前完成X層裝修施工;

  5月初完成X層全部施工及零星工程;

  2、4月26日前完成空調設備的安裝;5月1日前完成空調設備調試與試運行;

  3、4月24日前完成消防設備的安裝;5月1日前完成消防設備的聯動及調試;

  4、4月28日前完成弱電綜合布線及安防報警等設備;5月1日前完成弱電系統調試;

  5、4月27日前完成30層別墅裝修施工;

  6、3月9日前完成B1層停車場墻面粉刷;4月13日前完成B1層停車場地面工程;

  (三)強化培訓,嚴格檢查,確保質量管理體系的有效運行繼續加大質量、環境與職業健康安全管理體系文件的貫標力度,要堅持自學、自培等多種形式進行培訓,提高全員的質量意識。同時要全面嚴格地對施工現場安全進行檢查,重點查施工隊伍機構是否健全、職責是否明確、資源配置是否合理、質量計劃是否落實等方面,檢查過程中要把檢查和指導相結合,幫助發現、糾正問題,同時要切實抓好整改工作,對在檢查中發現的問題要及時整改關閉,使質量管理體系不斷完善;對于質量體系運行工作較差,管理漏洞較大的施工單位,項目部部要加大檢查的力度和頻次,確保質量管理體系持續有效的運行。

  (四)狠抓質量管理制度化、標準化建設為適應質量標準化的管理要求,項目部將加強兩個方面的工作。一是要加強全體員工對質量法規制度的學習,只有認真學習上級、公司和各級政府的相關質量管理制度,才能認真履行自己的`職責,實施自己的權利,實現質量工作的規范化管理;二是要督促各施工隊管理規章制度的落實,要求施工單位認真按照各項規章制度嚴格工程質量管理,加大各項制度落實情況的監控力度,使各項管理制度和控制工作有序進行,促進各項質量管理制度全面落實。項目部要嚴格實行“三檢制”,與監理方配合一起對工程質量實行全方位的監控,對特殊過程和重要工序要實施“盯倉”制度,要嚴把原材料進貨、操作工序和出廠交付質量檢查驗收關。

  (五)成本控制工程項目部成本控制的依據是施工合同、招標文件、投標文件等,主要有以下幾個方面的工作:

  1、成本控制的目標。以合同造價為總目標,以清單報價確定分部工程成本控制目標,對計劃外的一切開支應嚴格控制,如果某部分項目有突破成本計劃的可能,應及時提出警告,并及時采取措施控制該項成本。

  2、審查施工組織設計和施工以及材料采購方案。

  3、控制工程預付款的動態結算。

  4、嚴格控制工程變更。

  5、公平、公正、合理的做好各項工程簽證工作。

項目計劃 篇7

  一、項目介紹

  項目名稱:小岸兒童玩具出租連鎖加盟店

  經營范圍:以出租嬰幼兒童車、童床和兒童玩具為主,兼售賣嬰幼兒重玩具

  二、市場需求分析

  玩具是孩子的天使,孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入是心甘情愿的,但由于各種原因,又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時,由于孩子的天性,對玩具喜新厭舊,一個幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具,都是孩子永不滿足的需求,這樣促使了兒童玩具出租行業的萌芽和發展。

  比如嬰幼兒大都需要童車,而中檔童車價格大約在300~500元之間,高檔一點的在1 000元左右,而一部質量較好的童車起碼可以用三五年,家庭購買的.童車平均使用期為一年左右,不買童車不行,買吧,用完后又很難處理,而且又浪費。相似的用品不僅僅局限于童車,還有童床,學步車,兒童玩具,等等。如果開一間嬰幼兒童玩具租賃中心,既給家庭減少費用,又給孩子帶來更多的玩具,生意肯定興隆。

  三、目標群體分析

  玩具出租主要的目標群體是0~12歲的。兒童,由于出租玩具的品種繁多,檔次繁多,適合于各種不同層次的家庭孩子。由于選址在新開發的成熟小區,家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上,對出租玩具的承受能力均沒有任何問題。

  四、競爭對手的分析

  目前榆林市市出租兒童玩具的公司或店鋪寥寥無幾,這是一個新興的行業,我們應該有一種先人為主的優勢,特別對發展連鎖加盟店尤其有利。

  五、項目可行性分析

  (一)社會需求分析

  孩子對玩具的喜愛和好奇,以及家長又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望,會促進玩具出租行業的發展。

  (二)項目規模的可行性分析

  小規模的玩具出租店,投資不大,風險較小,以樣板店先行的策略更為穩妥。

  (三)行業發展趨勢分析

  隨著近期一些一線城市的玩具出租公司開業并相繼火爆,給榆林市場會帶來一定的影響。從另一角度分析,榆林市民的理性消費觀念往往很強,兒童玩具的出租更迎合榆林市民的消費理念,行業發展趨勢看好,只要抓住了機遇,就可能會成功。

項目計劃 篇8

  一、校園網站—校園易網

  網站定位

  網站目標

  網站內容

  網站開設四大頻道:“網上學校”,“多彩校園”,“教工之家”,以及“事事關心”。并考慮在網站成熟后推出“在線購物”頻道,補充完善先期的四大頻道。

  主頁包括:

  1. 站點導航

  2. 搜索引擎

  3. 強檔新聞

  4. 公告欄

  5. 會員俱樂部,包括“會員公約”,“會員注冊”,“會員積分榜-積分方法及獎勵細則”,“投訴站”,“張榜納賢”和“會員優惠地帶”等。

  6. 天氣預報

  7. 友情鏈接

  網上學校

  多彩校園

  1.首頁,包括“課堂以外”,“休閑空間”,“銀屏指南”,“校內廣播”,“兼職信息”,“私語角落”,“bbs公告牌”等項目。這里將設置時間控制系統,對同學們在網上瀏覽的時間進行控制,以保證同學們正常的作息時間。

  2.課堂以外分別以學校內的各社團作為該版塊中的小欄目。每個欄目中都會對所屬的社團作詳細介紹。

  3.休閑空間,包括以下七個小欄目:“童心不泯”、“霞客后人”、“萬用藥箱”、“魅力四射”、“知識集粹”、“頭腦比拼”和“每日必讀”

  4.銀屏指南,轉載當周和下周的電視節目,預告學校近期的小廳電影放映情況。

  5.校內廣播,全文登載校廣播站每期廣播節目的廣播稿,對部分精彩節目,學生可下載收聽-“原音重現”。并開設“點歌欄”,將廣播站可供點播的歌曲名稱作成數據庫,學生可在網上查找選擇,在“附言”中可注明時間與其他細則。

  6.兼職信息,將貼在校園內的雜亂無章的各式各樣的招聘廣告全部移到網上。

  7.私語角落,開設各種形式的聊天室。

  8.bbs公告牌,。

  教工之家

  1.首頁包括“教師學校”,“北工商黃頁”,“智能化小區”(遠景歸劃),等內容。

  2.教師學校,給教師提供接受深入教育的機會,包括介紹一些專業知識(從其他網站上轉載)和提供關于二次教育進修的信息。

  3.北工商黃頁,詳細的教職工通信錄。

  4.智能化小區,

  事事關心

  1.首頁,“國事家事天下事,事事關心”新聞頻道,包括“國內外要聞”、“體育影視娛樂新聞”、“財經新聞”、“各省市新聞”,“電子校報”。

  2.各新聞版塊的內容主要從其他網站上轉載。

  3.電子校報,網上全文轉載校園內所有的出版物(刊物報紙校報)內容,并設立“新聞源頭”、“投稿信箱”、“七嘴八舌”等欄目。

  二、 校園一卡制—校園易卡

  1.構想與目的

  如果學校發給學生一張能夠確認身分、存取現金,與學校的'日常生活息息相關的磁卡或ic卡,那么就能實現校園網在線支付結算管理。該卡既可實現儲蓄卡的金融功能,又可作為校園生活的多功能卡。如報到注冊卡、早鍛煉卡、圖書借閱卡、考試卡、飯卡、社團卡等。同時,可給每位教師配備校園易卡,使如工資、房水電費等日常的收入與支出均可實現用卡的交易。

  2.實施準備工作

  在校園內的網絡完整建立的前提下,與郵政儲蓄合作,建立校園易卡的儲蓄支付系統,由郵政儲蓄系統負責提供校園內相應的在線及atm儲蓄支付設備(包括食堂、浴室、小賣部的劃卡機),并與校園網相連接。同時,開發網上的學籍注冊系統,圖書借閱系統,早操登記系統,并建立相應的劃卡機。

  3.具體操作方法

  在新生入學后,郵政儲蓄通過校方即給該生辦理一張校園易卡,并附上預設的密碼,新生在所在地郵政儲蓄所辦理存儲后,學生可以通過校園網的內部網向校方直接交納學費、書費等。在校園網的“電子商務”頻道開通后,持有校園易卡的教師和學生也可以在校園網上直接進行在線交易。所有這些只需要校園易卡的持有者輸入卡號與密碼既可。在校園里的特定場合(如食堂、書店),校園易卡的持有者也可以通過讀卡設備直接進行電子支付。而教師卡的操作方法與其他現已存在的工資卡的方法是大體相同的。

  三、遠景規劃

  隨著網站的逐漸成熟,點擊率的逐漸增加,校園易網會逐步推出“遠程網校”,“在線購物”,“智能化小區”等更能服務于大眾的項目,從而進一步提高網站的知名度,也可從中贏利。可行性分析

  (一)、目標市場分析

  1、目標對象

  方案所針對的目標對象:首先是北京工商大學,在前期方案取得成功后,向有需求的各個高校推廣。

  2、目標對象的需求

  ●學校:優化管理體制,實現資源合理配置,節約不必要開支,投入教學、科研及校園設施;加速科研成果轉化,開展對外合作、交流;承辦各種技能培訓、考核,擴大知名度;開辦遠程教育;加強師生素質培養;

  ●教師:獲取信息;提高業務水平及自身素質;進行科研及項目開發;對外學術交流;加強與學生的交流;便利的校園生活服務;

  ●學生:獲取信息,拓寬知識面;提高專業水平,隨時得到教師指導;廣泛的交流;學習與實踐相結合;豐富多彩的校園生活及發揮才能的機會;便利的校園生活服務;

  (二)、競爭優勢分析

  1、 競爭對手分析(以中國校園網建設相對領先的著名高校為例)

  ●北京大學校園網是經過中關村地區網建設,中國教育科研計算機網絡示范工程建設及我國教育系統管理211工程逐漸開發完善的校園網。具有歷時久,軟、硬件資源豐富,信息容量大,校園內覆蓋范圍廣的特點。堪稱中國校園網的典范。然而其教師素質教育、學生生活(如休閑娛樂、網上交流、便利服務等)內容欠缺。

  ●上海交大、南開大學、石油大學(華東)、南京理工大學、西安電子科技大、河北工業大學校園網系統的主要服務對象是本校應屆畢業生和全國各地用人單位,提供各種相關信息。沒有真正開展校園網絡管理。

  ●華中理工大學、東華大學的校園網系統服務對象是本校研究生。設有科研項目,課程設置等相關頻道。

  2、解決方案優勢分析:

  ●完整的校園網絡管理模式。

  校園網涉及校園生活的各個方面。實現了教學、教務、財務、后勤統一、高效的管理。使各種職能進一步完善,節約資源,用于科研、教學。

  校園網設有相關頻道以促進科研成果轉化,開展校際交流,進行技能培訓及遠程教育,提高學校聲譽。

  為教職員工提供便利的社區服務。

  為學生提供廣闊的學習、娛樂生活空間及便利的服務,如網上答疑,交友、獲取考研、留學、兼職信息、網上定票等。

  ●校園易卡

  校園易卡是本方案與以往其他網站的最大的不同之處。準備與某一特定銀行合作開發校園易卡。該卡既可實現儲蓄卡的金融功能,又可作為校園生活的多功能卡。如報到注冊卡、早鍛煉卡、圖書借閱卡、考試卡、飯卡、社團卡等。

  電子支付是未來支付方式發展的方向,較之以往的傳統支付方式,電子支付簡化了操作步驟,更加方便、快捷。學生可以通過校園網的內部網向校方直接交納學費、書費等費用。在校園網的“電子商務”頻道開通后,持有校園易卡的教師和學生也可以在校園網上直接進行在線交易。所有這些只需要校園易卡的持有者輸入卡號與密碼既可。

  在校園里的特定場合(如食堂、書店),校園易卡的持有者也可以通過讀卡設備直接進行電子支付。

  校園易卡大大地增加了所指定銀行的資金流量,達到了吸儲的目的。而且隨著校園網方案向其他學校的推廣,校園易卡業務也將得到大范圍的推廣。由于銀行可以通過校園易卡這項業務得到長期的、豐厚的回報,因此我們準備與指定銀行協議,以銀行投資或參股等方式共建(或共同經營)校園網。這樣,就達到了“以卡養網,以網促卡”,部分解決了以往的網站存在的資金不足的問題。

項目計劃 篇9

  一、學校基本情況

  臨澤縣倪家營鄉中心小學始建于1969年,前身為臨澤縣倪家營初級中學,xxx年12月全縣中小學布局結構調整后,改制為鄉鎮寄宿制中心小學。學校地處臨澤縣城東南15公里處,倪家營鄉政府所在地。學校東、南、北三面分別與倪家營鄉汪家墩村三社、六社、四社相鄰,西接倪家營鄉政府。校園占地面積25595平方米,校舍建筑面積5193平方米,綠化面積3465平方米。現有8個教學班,學生334人,有教職工35人,其中專任教師33人,教師學歷合格率達100 %。師生全部在校寄宿。

  二、現狀分析

  (一)校舍情況:學校現有校舍建筑面積共5193平方米,其中有磚混結構三層教學樓一棟,建筑面積2160平方米;磚混結構三層學生公寓樓一棟,建筑面積1183平方米;磚混結構學生食堂及餐廳一棟,建筑面積550平方米。其他校舍多為上世紀七、八十年代修建的土木結構平房。經xxx年蘭州理工大學專家鑒定,這些平方校舍均為D級危房,不能繼續使用,需拆除重建。

  xxx年,我校預計有學生271名,現有校舍建筑面積雖能達到規劃面積要求,但存在校舍功能或結構不合理,缺少部分教輔用房和生活用房等問題。

  1、現有學生公寓樓內房間布局不合理,不符合小學生住宿及安全管理規定要求。

  2、教職工沒有周轉宿舍,現仍住在舊平房宿舍(均鑒定為D級危房),冬季用火爐取暖。

  3、學校沒有師生浴室和衛生保健室。

  為此,學校擬規劃拆除重建校舍1400平方米,新建生活服務用房135平方米(其中:新建浴室80平方米,新建衛生保健室55平方米);新建教師周轉宿舍21套729平方米,總計規劃建設校舍面積2264平方米。

  (二)運動場地情況:學校目前沒有符合標準要求的運動場,現有的土操場建設標準極低,基礎設施落后,每遇刮風下雨天,或塵土滿天或泥濘遍地。學校規劃建設標準200米環形跑道塑膠運動場,面積為5610平米。

  (三)設施設備情況:

  1、通用教學設備:學校現有學生課桌椅大小不一,高低不齊,不符合《學校課桌椅功能尺寸標準》(GB/T3976-xxx),且大部分已使用多年,破損嚴重,需更換可升降式課桌椅。學校圖書室藏書陳舊,部分圖書不適合現有學生閱讀的.問題,需更新藏書。

  2、教育技術裝備:學校建有8個交互式多媒體教室,其中6個配備液晶觸控一體機,2個配備電子白板,實現了多媒體教學“班班通”。但2個白板教室設備面臨陳舊老化現象,顯示效果較差,需規劃更換為液晶觸控一體機。xxx年建設的學校微機教室,因設備配置較低,且年久失修,部分微機已無法正常運行,面臨淘汰,不能滿足當前信息化教育教學需要,規劃新建微機室一個。學校現有符合國家相關標準的小學數學、科學試驗教學設備和科學實驗室、音樂、美術、體育基本教學設備;建起了心理咨詢室和衛生室,但建設標準相對較低,設施設備還需完善。

  3、生活設施配備:在現有生活設施設備基礎上,規劃配備或更新部分學生用床、學生餐桌椅等。為滿足學生營養改善計劃實施工作需要,需添置相應灶具廚具。

  三、規劃建設主要項目及投資概算

  (一)校舍建設:

  1、規劃拆除重建教輔用房1400平方米;

  2、新建生活服務用房135平方米(其中:學生浴室80平方米,衛生保健室55平方米);

  3、新建教師周轉宿舍21套共729平方米。

  上述校舍建設項目規劃總投資303.05萬元。

  (二)運動場地建設:

  新建200米標準環形跑道塑膠田徑運動場1個,塑膠籃球場1個,總面積5610平方米,規劃投資168.3萬元。

  (三)設施設備添置更新:

  1、規劃更新添置小學生標準課桌椅271套,投資4.07萬元;

  2、更新添置部分教學儀器設備,投資7.6萬元;

  3、更新添置音體美教學器材,投資21.9萬元;

  4、新配備微機教室一個,微機27臺,投資9.28萬元;

  5、完善更新“班班通”多媒體終端設備7套,投資13.55萬元;

  6、更新圖書室藏書2780冊,投資2.78萬元;

  7、更新學生用床271副,投資8.13萬元;

  8、更新添置廚房設備一套,投資8萬元。

  9、更新添置學生餐桌椅68套271位,投資2.17萬元。

  以上9項設施設備添置更新規劃總投資77.48萬元。

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