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酒店出納的崗位職責

時間:2024-01-08 12:02:25 小寅 崗位職責 我要投稿

酒店出納的崗位職責(精選16篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責,希望能夠幫助到大家。

酒店出納的崗位職責(精選16篇)

  酒店出納的崗位職責 1

  1、嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符;

  2、保守財務秘密。

  3、及時取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調節表,未達款項應查明原因;

  4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

  5、每天核對收入出納交接的現金、支票,確保各種收入安全、完整、及時地收回;

  6、承辦上級交辦的其他工作。

  酒店出納的`崗位職責 2

  一、物資出入庫工作

  1、每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務主管匯報(票實數量相符);

  2、每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單(入庫物品分類要準確,倉庫要分清,金額與發票相符);

  3、每天的領料工作;根據簽字完整的手工領料單發料,并登記卡片,輸入電腦;

  4、工作服庫存管理,根據員工進出情況發放和收回工作服,每月核對一次庫存;

  5、倉庫存貨的帳卡物核對工作(有問題及時向財務主管匯報);

  6、每月底的布件的金額統計工作(注意洗滌單價是否和定價單一致);

  7、每10天一次的供應商統計入庫工作(入庫單價必須是定價單上的單價);

  8、手工領料單在領用登記后交財務主管(注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符,手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責)。

  二、出納稽核工作

  1、出納的稽核工作

  A、每天審核出納的收付憑證(現金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續是否齊全,如發現錯誤,應及時通知其予以更改;

  B、每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數是否正確,以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全;(0.5小時左右)

  2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次。

  3、月初,負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的.編制。

  三、記帳工作

  1、負責每天的記帳工作,根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據一致,摘要是否簡潔明了,便于查找;

  2、供應商10天一進一出,根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;

  3、月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)

  4、工資核算,包括社會養老保險金核算(難點),與公司核對無誤。能源預提核算,包括金額計算和記帳;

  5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

  四、其他工作1小時

  1、負責每天前臺用票據的申領、登記工作;

  2、在出納休息時代班做出納工作;

  3、協助財務主管做好其他事情。

  酒店出納的崗位職責 3

  1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

  2、在經理、主管領導下,認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務,以及銀行定期存款業務,協助經理安全有效地運用資金;

  3、負責庫存現金的.安全,超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

  4、根據合法、有效的付款憑證,進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

  5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

  6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

  酒店出納的崗位職責 4

  (一)現金收入清點、整理程序

  收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

  (二)出納員現款記錄表編制程序

  出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

  (三)每日現金收入記錄表編制程序

  每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

  (四)差額核對:

  1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

  2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的'出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

  3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。

  4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。

  (五)銀行日報表編制程序

  銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。

  1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。

  2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。

  (六)現金支出報銷程序

  賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。

  (七)登記現金日記賬程序

  登記日記賬要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

  (八)抽查備用金工作程序

  收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。

  (九)處理收銀員長短款工作程序

  經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過賬務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。

  酒店出納的崗位職責 5

  1.清點營業款,并核對營業明細表,編制營業匯總日報表。

  2.登記現金日記帳、銀行日記帳,月終編制現金、銀行收支匯總表。

  3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。

  4.負責銀行存款的.收入和支出業務。

  5.編制月終銀行存款調節表。

  6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

  7.下班前清點現金、做到帳款相符。

  8.積極參加培訓,遵守酒店規章制度,搞好員工之間的團結合作,完成上級分配的其他工作。

  酒店出納的崗位職責 6

  1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

  2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

  3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的`憑證及時辦理收、付、繳業務。

  4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

  5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

  6、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。

  7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。

  8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

  9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。

  10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

  酒店出納的崗位職責 7

  1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

  2、在經理、主管領導下,認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務,以及銀行定期存款業務,協助經理安全有效地運用資金;

  3、負責庫存現金的安全,超出銀行核定的.金額必須當日送存銀行。

  4、根據合法、有效的付款憑證,進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

  5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

  6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

  酒店出納的崗位職責 8

  崗位職責

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷,將核對無誤的營業款送存銀行;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,銀行賬戶及有價證券的保管;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、酒店日常賬目審核復查,編制錄入報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  6、制作發放工資,發票管理,相關證照辦理。

  任職資格

  1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;

  2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

  3、了解財務相關知識;

  4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;

  5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

  6、良好的.學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

  酒店出納的崗位職責 9

  1、嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符;

  2、保守財務秘密。

  3、及時取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調節表,未達款項應查明原因;

  4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

  5、每天核對收入出納交接的現金、支票,確保各種收入安全、完整、及時地收回;

  6、承辦上級交辦的其他工作。

  酒店出納的`崗位職責 10

  1、做好交接班工作,審核帳單,復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等,處理審核中發現的問題;

  2、審核當日的.各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;

  3、按要求分發各種報表和帳單,處理遺留帳務,解決遺留問題;

  4、發放備用金、發票;

  5、負責審核樓層狀況表;

  6、完成部門領導安排的其他工作。

  酒店出納的崗位職責 11

  職責:

  1.負責公司現金業務、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據的'合規審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證

  2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

  3.負責保管銀行回單卡、網銀盾等,及時領取銀行回單,協助會計做好各種賬務的處理工作,及上級交辦的相關工作

  任職要求:

  1.專科以上學歷,熟練使用賬務軟件及辦公軟件

  2.有1年以上的酒店出納工作經驗,初級會計職稱優先。

  3.工作責任心強,認真細致,人品好。

  酒店出納的崗位職責 12

  工作內容:

  1、完成酒店現場日常財務基礎工作;

  2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;

  3、完成各項收付手續和銀行結算業務;

  4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務;

  5、服從公司各項安排。

  任職要求:

  1、財會專業專科以上學歷,具有初級以上的技術職稱;

  2、具有酒店2年以上的.出納工作經驗;

  3、熟悉酒店的內部運作,熟練操作計算機和財務軟件;

  4、有責任感、嚴守商業機密。

  酒店出納的崗位職責 13

  1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

  2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

  3、嚴格執行銀行有關結算制度規定,對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。

  4、審核支票內容,確保收入支票和付出支票正確無誤。

  5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

  6、加強與銀行的聯系,做好酒店籌資融資和具體工作。

  7、監督資金計劃的執行。合理調配資金,保證酒店各項計劃實施所需資金,提高資金利用和周轉效率。

  8、辦理資金報批手續,審核應付款帳單,檢查合同結算執行情況,控制掌握最佳結算時間。

  9、負責資金核算,編制各項資金報表,正確反映資金動態。

  10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

  11、按日核對銀行存款余額,填制銀行存款余額調節表,并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項,使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

  12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額,并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

  13、加強對銀行空白支票的管理,按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

  14、做好信用卡業務的.匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系,協調信用卡入帳中出現的問題。

  酒店出納的崗位職責 14

  1、負責現金、銀行存款的'日常收支及轉賬工作;

  2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;

  3、負責門店每日營收及賬務核對;

  4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票,及日常發票保管;

  5、合理管理銀行印鑒,現金庫存及銀行支票、匯票;

  6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務,將收付款單據錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調節表;

  7、完成公司領導安排的其它工作。

  酒店出納的崗位職責 15

  1.制定公司財務目標、政策及操作程序,并根據授權向總經理、董事會報告;

  2.建立健全公司財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

  5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護公司利益;

  6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

  7.確保公司財務體系的'高效運轉;組織并具體推動公司年度經營預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;

  8.根據公司實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司資本結構;

  9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

  10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作,管控酒店財務數據。

  酒店出納的崗位職責 16

  1.清點江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

  2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的'有關憑證/單據按費用開支標準,嚴格所關。

  3.及時處理現金收入/支出,銀行存款收入/支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金/銀行存款日記帳。

  4.編制出納報告單。

  5.當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

  6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

  7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

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