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會計與出納崗位職責

時間:2022-08-25 09:08:59 崗位職責 我要投稿

會計與出納崗位職責(15篇)

  在現實社會中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的會計與出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

會計與出納崗位職責(15篇)

會計與出納崗位職責1

  崗位職責:

  1、編制公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業務往來;

  2、負責納稅申報等稅務相關事項,協調處理與工商稅務機關的事項;

  3、負責建立、健全財務管理體系,強化資金流動中各環節的控制和管理,提高資金使用效率;

  4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃,制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作,以利潤最大化為目標,提高企業經濟效益;

  5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況,為企業發展各個方面提供具體意見;

  6、參與推行與改進公司內部控制等;

  7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

  任職要求:

  1、性別不限,年齡27-45歲;

  2、大專以上學歷,財會專業;

  3、五年以上會計工作經驗,熟悉一般納稅人賬務處理;

  4、熟悉國家稅法,一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

  5、熟悉新會計準則,熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

  6、反應敏捷,工作負責,能吃苦耐勞,溝通能力及學習能力較強。

會計與出納崗位職責2

  工作職責

  1、辦理貨幣資金收付業務,審核單據及發票;

  2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據;

  3、登記現金、銀行日記賬;

  4、負責統計信息月報的填制與申報工作;

  5、隨時掌握銀行存款情況,及時統計上報有關貨幣資金收支情況,包括每周上報的貨幣資金收報表;

  6、協助營運部,做好票券管理及日常營運結算工作;

  7、負責協助庫房管理,做好每月盤點工作。

  任職資格

  1、統招全日制大學?萍耙陨蠈W歷,會計、財務或相關財務專業為佳;

  2、2年以上從事出納崗位的工作經驗;

  3、精通現金及銀行業務知識,了解國際財經政策和會計、稅務法規,以及公司財務報銷管理制度;

  4、具有較強的獨立學習和工作能力,良好的職業操守及團隊精神,并有較強的溝通、理解和分析能力;

  5、取得會計從業資格證書。

會計與出納崗位職責3

  1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

  2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

  3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

  4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

  5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

  6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

會計與出納崗位職責4

  職責描述

  一“出納”職位要求(1人):

  1、年齡25-40歲,大專以上學歷,3年以上出納工作經驗。

  2、熟練財務出納工作,有會計經驗優先。

  二“會計”職位要求(1人):

  1、負責公司明細帳、總賬的管理。

  2、負責公司憑證錄入的審核。

  3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。

  4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。

  5、負責公司財務章管理。

  6、負責各公司網銀付款授權工作。

  7、負責各公司采購付款審核、發票簽收、進口合同管理。

  8、負責公司發票開具。

  9、負責公司應付賬款管理。

  10、負責公司成本核算管理,準確上報利潤報表。

  11、負責公司固定資產、存貨定期盤點工作。

  崗位要求

  學歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3-4年經驗

會計與出納崗位職責5

  1.現金的日常收支和保管,執行現金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行;

  2.資金收付后當日入賬,現金盤點,核對現金日記賬,補充備用金,執行備用金制度,編制資金日報;

  3.清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4.按公司要求執行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

  5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發送借款人及領導借款未清表;

  6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;

  7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據,即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

  10.收集資金預算數據,編制資金預算表;

  11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13.積極配合審計工作;經總賬審核,財務(副)經理審批后提供對外數據;

  14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

  15.完成直接上級交辦的臨時任務。

會計與出納崗位職責6

  一、加強學習,不斷提高業務水平,練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度,嚴禁私設“小金庫”,對于違反財經紀律的行為,必須堅決抵制,并向上級財務部門報告。

  二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求,對原始票據進行審核,確保各項支出手續完整性、合法性。

  三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續,確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉交他人。

  四、負責整理原始憑證,協助總賬會計做好單據裝訂工作。

  五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據真實可靠,手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本,銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

  六、協助總賬會計做好預、決算編制,年度各項統計工作。

  七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

會計與出納崗位職責7

  1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票,負責計算銷售稅金

  2、負責制作銷售日報表,負責結轉銷售成本;

  3、根據公司有關制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協議;

  4、負責應收對賬及壞賬管理

  5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度,辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

  6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據,理財產品等日記賬,現金及銀行存款要做到日清月結;

  7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,月末與會計核對現金庫存,編制現金月末盤點表;

  8、進行付款賬務處理。

會計與出納崗位職責8

  1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  6、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計與出納崗位職責9

  1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳,審核現金支付單據是否符合相關規定,包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

  2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務經理核對)

  3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發票。

  7、做好應收賬款日常核對工作,確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

  8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執行情況。

  10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

  11、完成財務經理安排的其他工作。

  12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

  13.電費發票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護核對。

會計與出納崗位職責10

  1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

  2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

  3、按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;;

  4、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

  5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

  7、完成總經理交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責11

  1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性

  2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時發送資金數據給財務管理人員

  3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

  4、負責銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結

  5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

  6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

  7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份

會計與出納崗位職責12

  1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

  3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并要按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的.支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

  5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

  6、收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

  7、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

  8、杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

  9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

  10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

會計與出納崗位職責13

  崗位職責

  負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作,確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

  工作范疇主要工作內容

  一、資金收付管理

  1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

  2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

  3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

  2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

  2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

  四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

  知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉稅務、經濟相關法律法規,熟悉各項財務工作流程和規范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業務,熟練操作用友財務軟件。

  工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

  工作經驗1—2年出納工作經驗。

會計與出納崗位職責14

  主要工作:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  會計人員崗位職責

  會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有:

  第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

  第三條協助經理編制并執行全院預算。

  第四條認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍。

  第五條上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

  第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。

  第九條負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。

  第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  第十二條 嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

  第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。

  第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

  第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

  第十六條 保守本公司的商業秘密,除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

  第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據,保證其準確性。

  第十八條 認真執行財務規定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

  第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任。

  第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

  第二十一條加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計與出納崗位職責15

  崗位職責

  1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料;

  2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作;

  3、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準;

  4、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符;

  5、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用;

  6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;

  7、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料;

  8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題;

  9、完成領導交辦的其他工作任務;

  任職資格

  1、會計相關專業,專科以上學歷,具有會計初級及以上職稱;

  2、認真細致,愛崗敬業,有良好的職業操守,責任心強,有較好的溝通能力和合作精神;

  3、熟練操作財務軟件及辦公軟件;

  4、熟悉財稅政策,具備良好的財務分析能力;

  5、3年以上獨立做賬經驗,有電商經驗者優先考慮;

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