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飛鳥集讀后感1000字

時間:2024-07-24 13:57:41 讀后感1000字 我要投稿
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飛鳥集讀后感1000字15篇【實用】

  認真品味一部名著后,大家心中一定是萌生了不少心得,寫一份讀后感,記錄收獲與付出吧。為了讓您不再為寫讀后感頭疼,下面是小編整理的飛鳥集讀后感1000字,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

飛鳥集讀后感1000字15篇【實用】

飛鳥集讀后感1000字1

  一、目的原材料管理制度。

  本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。原材料管理制度。

  二、適用范圍

  成品庫及待處理品庫的管理。

  三、內容

  1、職責

  成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

  成品入庫

  ①檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

  ②成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

  待處理品入庫

  成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

  產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

  未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

  庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。

  3、貯存

  貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

  合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

  ①庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

  ②按型號、批號放,高度不得超過6層;

  ③放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

  有冷藏、冷凍貯藏要求的`原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

  4、出庫

  提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

  成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、《調撥單》成品,發放時應做到:①認真核對《出庫單》、《調撥單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

  ②發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合出庫憑證要求的才能發放;

  ③發放完畢,庫管員應對《出庫單》、《調撥單》進行審核,單據應妥善保管;④發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;⑤同一規格的成品應按“先進后出”的原則進行發放。

  ⑥成品出庫后,倉庫管理員必須及時銷帳,確保庫存物資的帳物相符。

  5、倉庫內部管理

  ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

  ●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

  ●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

  ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

  ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

  ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

飛鳥集讀后感1000字2

  1.管理總則

  1.1在本項目使用的各種原材料,必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求,特殊原材料的采購、運輸貯存和使用,除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外,還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。

  1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同,并報監理工程師備案。

  1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測,按施工報檢程序向監理逐級報驗,任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

  1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢,配合監理工程師做好原材料的抽檢工作,取樣應有代表性。

  2.原材料的采購制度

  2.1采購原則

  2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,切實做好物資的采購供應工作。

  2.1.2設備物資部通過“同等條件,質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量,尊合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。

  2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

  2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單,部門負責人審核簽字,并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

  2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序;

  2.2.1開工前,項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查,根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗,一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家,進貨多家比選。

  2.2.2項目部對進貨多家比選后,應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可,并報總監辦備案。

  2.2.3根據監理工程師的批復意見,項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同,根據供貨合同所規定的數理和質量要求,分期、分批組織進貨,每批材料進場時,要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場,杜絕不合格產品在本工程中使用。

  2.2.4原材料采購

  a、路基填料應做好批量的控制檢測工作,防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

  b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

  c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求,且必須過5mm篩后方能使用,承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批準。

  d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求,且石質均勻、不易風化、無裂紋。

  2.2.5在開工之前,原材料應嚴格按照規范要求,向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料,并報駐地監理工程師審批。

  2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準,根據材料進場的`批次或數量,對原材料進行試驗檢測及外委試驗,檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。

  2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成,主要材料包括:水泥、鋼材、碎石、黃砂,特殊原材料主要包括:預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

  2.3.1主要材料采購程序

  a、項目部首先進行市場調查,擇優用社會信用好,質量穩定的生產廠家,對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等,經過調查、比選,初步確定廠家范圍。

  b、每種產品的確定不少于三家供貨單位,項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗,進行比選。

  c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理,相關資料包括:生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度,產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。

  d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見,簽訂材料采購合同,采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。

  e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨,項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢,不合格產品應不予進場。

  2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購,采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

  2.3.3特殊原材料采購工作程序

  a、特殊原材料進入場前,廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

  b、對于一些特殊原材料(如支座)進入項目時,項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢,以保證產品質量滿足工程要求。

  3.原材料進廠檢驗制度

  3.1原材料進廠檢驗原則

  建筑工程采用的主要原材料,半成品,成品,構配件,器具設備等進場時材料員,質量員,專業工長,專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收,形成進場檢驗記錄,涉及結構安全,使用功能的有關材料,構配件,設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢,有相應的檢驗報告。在材料員,質量員,專業工長,專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢,復試,測試合格后報項目監理機構進行驗收,形成原材料進場檢驗記錄,并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定,才能在施工中使用,未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料,不得在工程上使用。

  3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

  3.2.1鋼筋質量檢驗:

  3.2.1.1主控項目:

  a、鋼筋進場時,應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗,其質量必須符合有關的規定標準。

  b、檢查數量:按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋,重量不大于60t,進行驗收,不足60t按一批進行驗收。

  c、檢驗方法:檢驗其產品合格證,出廠檢驗報告和進場復試報告。

  d、當發現鋼筋脆斷,焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

  3.2.1.2一般項目:

  a、鋼筋應平直,無損傷,表面不得有裂紋,油污,顆粒狀或片狀老銹。

  b、檢查數量:進場時和使用前全數檢查。

  c、檢查方法:觀察

  3.2.2水泥質量檢驗

  a、水泥進廠是應對其品種,級別,包裝,出廠日期等進行檢查,并應對其強度,安定性及其他必要的性能指標進行復驗,其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB175)等的規定。

  b、檢查數量:按統一生產廠家,同一等級,同一品種,同一批號且連續進場的水泥,袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次,不足200t的按一批進行驗收。

  c、檢驗方法:檢查產品合格證,出廠檢驗報告和進場復試報告。

  3.2.3砂的質量驗收

  a、砂子進場驗收時,以400m3或600t為一批,不足上述規者應以一批檢驗,每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

  b、在新產源開發前,應對產品按有關要求進行全面檢查。

  c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括:委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

  d、檢查方法:檢查實驗報告。

  3.2.4石子質量驗收

  a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收,以400m3或600t為一批驗收,不足上述者以一批驗收。

  b、每驗收批應進行顆粒級配,含泥量,泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時,應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

  d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括:委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

  4.原材料原儲存

  4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中,要保證其質量不受損

飛鳥集讀后感1000字3

  1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

  2、以上倉庫的`安全作業監管工作由生產(調度)科負責。采購科除執行本規定外,負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業,必須遵守以下規定:

  3、倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

  4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及污染環境。

  5、未經主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關規定:

  6、不得堆壓碰撞各種類建(構)筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

  7、不得堆壓、堵塞排水溝渠;

  8、不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

  9、道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。

  10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環境。

飛鳥集讀后感1000字4

  為加強混凝土生產過程中的原材料管理,確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量,制訂本管理制度,請各部門認真執行本規定的要求。

  1、公司生產混凝土用原材料全部由材料部進行采購及管理,各部門應在材料部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。 2、材料部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃,并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

  3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。材料部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄,掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄,為計算原材料耗用提供依據。

  4、試驗室負責原材料的進貨檢驗,負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。

  5、混凝土生產過程中,材料部、應根據混凝土生產進度,隨時動態掌握原材料庫存量及需求量變化,保障原材料供應連續、及時。 6、材料部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明,試驗室負責原材料質量復檢工作,對每個批號的.水泥應進行復檢,砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗,對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次,雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

  7、水泥、粉煤灰材料的入庫應由材料部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核,計算每車實際的入庫數量,以實際入庫數量做

  為進庫、結算依據。

  8、材料部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率,要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天,如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。

  9、材料員應對每批砂石料進行進貨前驗證,當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆,應分開堆放,分開使用。

  10、原材料進場后應作好標識,生產部應對砂石堆料場進行堆場規范,對不同的外加劑進行分別標識堆放,粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽,嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產。

  11、質檢員應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄,對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。 13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全,做到進料有憑證,發料有依據,帳實相符,賬賬相符,材料員每月應進行一次材料成本分析,計算每月的材料超耗或節約數量。

飛鳥集讀后感1000字5

  一、水泥

  1、首次使用的水泥品種和廠家,必須由材料部門提前取樣,送試驗室進行

  必試項目的試驗,試驗合格方可進貨,不經試驗不得進貨。

  2、水泥進廠后由使用單位取樣,填寫委托試驗單和材質證明書,送試驗室

  復驗。

  3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上

  上簽字,各執一份,并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。

  4、同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的

  同一編號為一批,且一批的總量不超過500噸。

  5、水泥軟練試驗和結果評定,按國家現行有關標準執行,一般按批檢驗其

  標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性,必要時還要檢驗細度指標。

  6、水泥試驗結果符合標準要求,可準予生產使用,否則應及時發出報告,通知有關單位及主管部門處理。

  7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規定合格使

  用水泥,水泥出廠超過三個月(快硬水泥一個月)的',重新取樣復驗,并按復驗結果使用。

  二、骨料

  1、砂石對照進料臺賬,每400m3或600t為一檢驗批,取樣做篩分及含泥

  量測定等試驗,石子還應做針片狀顆粒級含量測定,當砂、石在同一產地采購,質量較穩定,進料量又較大時,可定期檢驗,但每月不得少于四次。新辟料源,進廠應由材料部會同試驗室現場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經總工程師批準后方可組織材料進廠,不經試驗或試驗不合格者,不得進廠。

  2、按現行砂、石質量標準及檢驗方法的規定進行試驗和結果評定。

  3、認真填寫試驗記錄,計算試驗結果,結論中應提出鑒定意見和依據標準

  的代號。

  三、混合材料:

  1、為改善混凝土的某些性能,節約水泥用量等,可適量摻入粉煤灰,但超

  量和超代系數必須由試驗確定。

  2、粉煤灰進廠時,材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

  情況進行驗收,并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

  3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮,進站后掛有粉煤灰牌,嚴防與水泥混合。

  4、所用粉煤灰必須符合規定標準中所規定i、ii級的品質指標,遇有不合

  格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份,由總工程師會同技術部處理。

  5、現場材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定,以一晝夜連續供應

  粉煤灰200噸為一批,主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。

  四、外加劑

  1、所有進廠的外加劑必須有產品合格證和省市以上的技術鑒定證明,凡未

  經過鑒定或質量不合格的產品一律不得進廠使用。

  對每一批外加劑,材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定,經鑒定合格后方可使用,對不合格品應報告總工程師,總工程師會同技術部進行處理。

飛鳥集讀后感1000字6

  適用范圍:本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測,也包括現場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進行,瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行(是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目,檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行)。

  試驗工作程序:

  (1)取樣:取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室后再取樣,鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣,取樣應有代表性,按規定頻率和取樣方法進行取樣,并應請監理見證。

  (2)委托:委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單,內容包括:產地或來源、試樣數量、規格種類、代表數量、取樣地點、取樣日期、收樣日期,同時必須附廠家質保單或檢驗報告(所檢項目必須符合驗標要求)、合格證,有原件應采用原件,復印件必須清晰并加蓋經銷商紅章。

  (3)樣品驗收與處理:收樣人員對委托的樣品應進行驗收,驗收內容包括:外觀、狀態,數量、質保單情況等。按規定留樣,留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識,標識內容包括:產地廠家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。(注:收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任)。

  (4)試驗檢測:收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組,各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時限:水泥在35天內完成全部試驗,砂石料在10天內完成試驗,外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗,鋼筋在3天內完成試驗。

  (5)數據處理:試驗員對數據進行計算,處理。

  (6)出具報告:試驗員依據試驗原始記錄,填寫試驗報告,送檢測組長審核后,進行試驗臺帳登記。

  (7)各方簽認:試驗人、復核人簽字,授權簽字人審核簽發。

  (8)報告發送:報告送資料管理員,資料管理員發放并存檔檢測報告,作好發放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存,每半年將原始記錄裝訂成冊,交管理組統一歸檔保存。

  質量管理制度:

  (1)所有原材料進場前,各項目部、作業隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發現有未經批準使用的材料,試驗人員有權勒令將其清理出場,并報指揮部處理相關責任人。

  (2)每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規格、型號、數量、質量證明書進行驗證,并收集有關證書和資料,妥善保存。初驗合格后,按規定頻率取樣送至試驗室進行材質復驗,并提供試驗室所需要的原始證書和資料。

  (3)各原材料到場后,試驗室將隨時進行抽檢,當材料不合格時,試驗室應立即通知相關部門。

  (4)不同原材料應有固定的'堆放地點和明確的標識,標明材料名稱、品種、生產廠家、生產日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識,以免誤用。

  (5)對采購的材料應做到先進先用、規范保存,防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場,禁止用于工程中。

  (6)試驗人員要樹立質量意識,未經檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。

飛鳥集讀后感1000字7

  1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

  2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

  3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的'物體上行走。

  4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

  5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

  6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

  7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。

  8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

  9 本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

飛鳥集讀后感1000字8

  為確保學校食品安全,保障師生健康,學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理,特制訂以下規定:

  物資入庫的`基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。

  1.原材料入庫必須以總務處確定的供應商(已簽訂學校食品安全協議)提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

  2.倉庫保管員與在食材驗收時注意:

  1)驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

  2)驗生產日期、保質期,如果已超過保質期的決不能收;

  3)驗包裝是否有廠名、廠址;

  4)驗食物外觀:有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

  5)嗅氣味,是否有異味;

  6)手感,是否有異樣。

  3.數量質量符合要求,倉管員進庫單上簽字,并進行入庫登記。

  物資發放基本要求:熱情服務,及時迅速。

  1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序(確保食堂7點上班后能領到物資,幼兒園點心時間段領到點心)。

  2.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。

  3.保管員要加強與食堂和采購的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。

  4.做好物資出庫時的領貨手續,領貨人簽字。

  物資保管基本要求:環境整潔,物資擺放有序,防鼠防盜,帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔,每天清掃,保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔,防止物資因受潮而霉爛變質。

  2.食堂庫房要做到隨手關門,非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

  3.任何人員不私自動用庫房內的物品,保管員應提高警惕,做好防火防鼠防盜工作。

  4.庫房物品應按標記標識有序存放,食品與非食品不得混放或混裝,食品必須隔墻15厘米,離地面20厘米。在庫房內,不得存放有毒有害物品,如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀,不得存放在庫房內。

  5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架順序存放物資。

  6.每月終了,保管員應按照學校規定,上報本月食堂領貨匯總,報處,對倉存情況及時與采購組聯系,確保食材的正常供應。

飛鳥集讀后感1000字9

  1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。

  2、進貨前查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

  3、做好進貨查驗,查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

  4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的'肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

  5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。

  6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,分類并按時間順序存檔管理,指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

  7、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

飛鳥集讀后感1000字10

  職責描述:

  1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

  2、物料交期的'控制

  3、材料市場行情的調查

  4、進料品質和數量異常的處理

  5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調

  6、月底供應商的對賬及發票的入賬

  7、領導安排的其他事宜

  任職要求:

  1、、大專及以上學歷,專業不限

  2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力

  3、態度認真,行事細致,對結果負責

  4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

  5、有一定的抗壓能力

  6、較強的主動學習能力

飛鳥集讀后感1000字11

  煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

  一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的`存放、保管,必須嚴格按照有關規定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發生;

  二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

  三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;

  四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔。無藥塵。雜物。

  五、倉庫類別有:

  1、煙花爆竹成品。

  2、紙筒。

  3、有藥半成品。

  4、引火線。

  5、黑火藥。

  6、煙火藥。

  7、紙張及印刷品等。

  8、附加材料。

  9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;

  六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

  七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

  八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

  九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求,庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試,一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報并采取有關措施進行處理;

  十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

飛鳥集讀后感1000字12

  1、倉庫管理人員需要及時為生產服務,為車間生產、產品質量提供保障,對生產所需的原輔材料進行科學預測,根據生產淡旺季和產品結構的`要求編制月度采購計劃,報分管領導審批。

  2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時采購,以確保正常生產。

  3、增強環保意識,減少污染,實施綠色印刷是公司在十二五期間的戰略決策,材料采購人員所購買的原輔材料必須是綠色環保型的。

  4、主要原材料油墨必須是植物類油墨,并符合HJ/T370的環境標志產品技術要求;膠粘劑符合HJ/T220環境標志產品技術要求。采購人員需要向供貨單位索取產品檢測報告,了解材料的內在質量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質。

飛鳥集讀后感1000字13

  1、目的

  為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理,特制定本管理制度。

  2、管理職能

  原材料倉庫由采購部負責監督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

  3、倉庫電腦數據庫管理

  倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

  4、原材料入庫

  a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協。

  b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

  c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單),由倉管員或采購部人員負責簽字。

  d、對于急要采購或外協物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

  e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

  f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

  g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”,沒辦理入出庫手續不得領用。

  5、原材料出庫

  a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領齲

  b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

  6、裝配多配或領多,定期清退

  a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

  b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現象。

  7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

  a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續。

  b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

  8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

  a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協單位找不到。

  b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

  9、盤庫

  每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

  10、安全庫存及采購申請

  倉管員每天監控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫(采購申請單)向采購部申報,,特別做好采購及外協進度監控,供貨周期長原材料更要早早申購。

  11、倉庫現場7s管理

  整理:將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

  整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

  清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

  清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

  素養:加強自律,愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

  安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

  服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

  12、倉管員自我時間調配管理

  a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

  b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節下。

飛鳥集讀后感1000字14

  第一章 總則

  第一條 目的。

  為了規范采購合同簽訂的管理,保證交易的可靠有效,降低采購風險,最大限度維護公司利益,特制定本管理制度。

  第二條 適用范圍。

  本制度適用于生產所需的各種原材料、外協加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。

  第三條 權責劃分。

  1.供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

  2.生產總調、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。

  3.項目經理或其授權人負責合同簽訂的批準。

  4.財務部負責合同資金的準備與結算

  5、檔案室負責合同原件的保管。

  第二章 合同擬定、審批和簽署

  第四條 合同擬訂。

  1.合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的基礎上進行。

  2.采購合同部門主管應根據對方資信情況,起草符合本制度規定的采購合同。

  3、采購合同應本著先A級后B級,特出情況下經批準才能啟動C級供應商。

  第五條 合同必要條款。

  1.交貨地點、方式。

  2.交貨期。

  3.產品包裝要求。

  4.規格、特性指標含量。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的原料和設備,如設備、非標準件、原料的特殊性要求等,應做詳細要求,必要時簽訂技術指標含量必備協議書。

  5.驗收。

  (1)供應商應嚴格遵守合同約定,按期、如數、保質于指定地點交貨。

  (2)供應商供應的貨品必須為完好合格品。

  (3)驗收工作由集團質量管理部和檢測中心進行,供應商可提供必要的技術支持,但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。

  6.標識要求。

  對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品,應要求明確標識,以便進行區分管理。

  7.不合格品處理。

  (1)不合格品應由供應商取回,并由企業另定期限補齊。

  (2)鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。

  (3)集團降低驗收水準接受供應商的貨品時,貨款應酌情折讓。(具體標準見附件)

  (4)因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。

  (5)不合格產品應及時通知供應商,通知發出后在規定時間內公司不收取保存費用,超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務部門另立財務科目歸帳。

  8.保密條款。

  供應商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規格、設備型號、數量、貨物及其他業務機密。

  9.付款方式。

  (1)貨款支付結算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式;

  (2)如采取付定金 10 %,貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式,原則上定金不超過10%,最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。

  (3)款到發貨的方式應盡量避免,不得已時也應以此為條件爭取折扣。

  第六條 合同審批。

  1.針對大的供應合同或資金較高的供應合同,供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。

  2.公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。

  3.公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。

  4.公司常務副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。

  5.公司項目經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權常務副總審核簽發。

  6.公司供應部根據公司項目經理或授權的常務副項目經理的審查意見修改合同文本,并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后,由公司項目經理或受項目經理委托授權的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。

  第七條 長期合同。

  1.對于長期、穩定的供應商,可采取簽訂一份總合同(如一年期),此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。

  2.采購經辦人與供應商談妥合同條款后,應擬訂合同,將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核,后報項目經理項目經理或授權人審核、批準。

  第三章 合同履行

  第八條 合同履行。

  1.合同生效即具有法律約束力,公司必須按合同約定全面履行規定的義務,遵守誠實信用原則,根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。

  2.在合同履行過程中,合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄,并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難,必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。

  第九條 合同變更。

  嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況之一的,執行機構應及時報告公司,并按照國家法律法規和公司有關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。

  1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

  2.由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定的'義務。

  3.因情況變更,致使我方無法按約定履行合同,或雖能履行但會導致我方重大損失的。

  4.其他合同約定的或法律規定的情形出現。

  第十條 合同發生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協商解決,協商不成需進行仲裁或訴訟的,協助法律顧問辦理有關事宜。

  第四章 合同保管

  第十一條 供應部部簽署合同后,應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。

  第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查,同時將合同復印件送生產總調、質量管理部、技術部各一份。

  2.原材料采購作業實施辦法

  原材料采購實施辦法

  第一章 總則

  第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理,規范物資采購作業事務,提高物資采購效率,特制定本辦法。

  第二條 采購基本要求。

  1.采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價,以供選擇時參考。

  2.價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。

  3.時限。配合使用部門需要日期及需要量,聯絡廠方即時供應。

  第三條 采購方式。

  供應部門應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素,選擇最有利的采購作業方式辦理采購作業。

  1.定期合同采購:對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩定的材料,應選用本方式辦理。

  2.特約廠商采購:對于用量、費用不太高的單項材料,可簡化采購作業,由供應部門擇定特約廠商,介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。

  3.一般采購:供應部門按請購部門提出的請購單,逐筆詢價、議價,并了解交易條件后訂購。

  第二章 確定采購需求

  第四條 請購單。

  1.請購應按照存量管制基準和用料預算,并參考庫存情形開立請購單,在請購單上逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號,最后送供應部門。

  2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。

  3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在《請購單》“備注”欄注明原因,以急件遞送。

  4.公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填《請購單》辦理請

  購。

  5.以下物品可免開清單,而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理,例如招待用品、書報、名片、文具、報表,以及小額采購的材料等。

  第五條 期限。

  1.供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求,掌握適當采購時機,供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業處理期限,呈項目經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準,加計請購呈批及驗收所需時間。

  2.原訂采購作業處理期限變更時,供應部門應專函報告具體原因,呈項目經理核準后,通知各有關單位,以利于存量管制及適時提出請購。

  第三章 實施采購

  第六條 權限。

  特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經理核批,辦公用品涉及資金超過20xx元的采購,需呈項目經理審批。

  第七條 供應商選擇。

  1.各項材料的供應商至少應有三家(獨家供應或總代理等特殊情況下除外),各家背景及交易資料應記載于《供應廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料,供應部門應開發新供應商,或報送主管部門擬訂開發計劃。

  2.新供應商的開發,由技術部、生產總調、質量管理部會同供應部實地考察生產設備、工藝流程、生產能力、產品質量等以后,填制《供應廠商資料卡》(若由于采購時效而由采購人員自行開發,則由采購人員填制)呈項目經理核準后,列為備選廠商。

  3.對于交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業的供應商應予撤銷設定。屆時由供應部門以簽呈方式說明原因,送生產總調復查,并呈項目經理核準后,通知對方。

  第八條 詢價。

  1.供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時,即加蓋收件章,轉采購經辦人員辦理詢價作業,原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。

  2.各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》,應先判斷請購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫明確,有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規格不詳者,注明“填單異常,說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。

  3.詢價程序。

飛鳥集讀后感1000字15

  1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

  2.對購進不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協商處理解決。

  3.搞好對內、對外結算,建立各種臺帳,賬面整潔、清晰,帳物相符,盈虧有原因是,損壞有報告,記帳有憑證,調整有依據。

  4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集,按程度準確及時地傳遞和反饋,并裝訂成冊,專項保管。

  5.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料,為改善管理,提高經濟效益提供依據。

  1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

  2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應計劃。

  3、根據材料供應計劃進行市場詢價,貨比三家,然后向經理匯報,確定價格。

  4、熟悉工程進度及市場情況,按計劃進行采購,并滿足質量進度要求。

  5、掌握材料的性能,質量要求,按檢驗批提供合格證給技術員。

  6、需要復檢的材料,按檢驗批進行復檢,復檢單給技術員。

  7、掌握材料的`地區價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。

  8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

  9、對購進不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協商處理解決。

  10、掌握材料供應價格及預算價格,如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。

  11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

  12、材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。

  13、監督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時制止,并對有關人員提出處罰。

  14、當材料員兼司機時,負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。

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