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部門整體支出績效評價報告

時間:2024-06-27 09:44:53 詩琳 報告 我要投稿

部門整體支出績效評價報告(通用9篇)

  在現(xiàn)實生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么,報告到底怎么寫才合適呢?以下是小編為大家收集的部門整體支出績效評價報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

部門整體支出績效評價報告(通用9篇)

  部門整體支出績效評價報告 1

  一、部門基本情況

  (一)人員構(gòu)成

  截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制36人。

  (二)機構(gòu)構(gòu)成及其主要職責

  (1)黨委的主要職責:

  1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

  2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

  3.領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

  4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導。

  5.加強鎮(zhèn)、村(社區(qū))黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風廉政建設(shè)。

  (2)政府的主要職責:

  1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

  3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

  4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理。

  5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的`具體工作。

  6.負責組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

  7.負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

  8.負責指導、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

  9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。

  10.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。

  11.保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

  12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

  (3)五蓋山鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):

  1.黨政辦公室

  負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò);承擔文秘、信息、保密、檔案、會務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構(gòu)編制、干部人事等工作;負責政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計等管理。

  2.黨建辦公室

  負責基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作;承擔人大、政協(xié)以及工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作;指導村(居)民自治、文明創(chuàng)建等工作。

  3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

  負責組織制訂并實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

  4.社會事務(wù)辦公室

  負責組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

  5.社會治安和應(yīng)急管理辦公室

  負責基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;承擔政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作;負責信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理;負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

  (三)部門整體支出管理及使用情況

  (一)20xx年度預算基本情況

  20xx年收入預算為1451.52萬元,其中:公共財政撥款收入970.03萬元,占66.83%;其他資金收入14.17萬元,占0.98%;上級補助收入467.32萬元,占32.19%。支出預算中,基本支出1451.52萬元,占100.00%,項目支出0.00萬元占0.00%,其他支出0.00萬元,占0.00%。

  (二)20xx年度收支決算情況

  1.20xx年度收入決算情況

  20xx年度總收入1451.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元,占100%。

  2.20xx年度支出決算情況

  20xx年度總支出1451.52萬元,其中基本支出1451.52萬元,占總支出比例100.00%,項目支出0.00萬元。

  基本支出1451.52萬元,其中:人員經(jīng)費為752.24萬元,公用經(jīng)費支出699.28萬元.

  項目支出0.00萬元。

  三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元,控制數(shù)為11.5萬元,控制率為129.3%。

  項目支出0.00萬元。

  二、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下:

  1.預算配置控制較好得10分。

  其中:20xx年在職人員數(shù)52人,編制數(shù)54人,在職人員控制率為100%;“三公”經(jīng)費預算數(shù)沒變動,變動率等于0,得5分。

  2.預算執(zhí)行比較到位得17分。

  (1)預算完成率=(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元)/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%,得5分。

  (2)預算控制率=(本年追加預算301.23萬元/年初預算數(shù)1068.78萬元)*100%=28.18%,預算控制率為28.18%,得2分,(3)本年沒有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

  3.預算管理較理想,制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進一步強化。得33分。

  (1)公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元)*100%=83%,得8分;

  (2)“三公”經(jīng)費還需進一步壓縮。“三公”經(jīng)費控制率=(“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)11.5萬元)*100%=129.3%,計0分。

  (3)政府采購執(zhí)行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節(jié)約制度,2分;相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,2分。

  (5)資金使用合規(guī)性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (6)預決算信息公開性得5分:一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息;二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

  4.產(chǎn)出及效率得30分。

  (1)職責履行得8分:20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

  (2)履職效益得22分。

  ① 經(jīng)濟效益、社會效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

  ② 行政效能得6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,推動網(wǎng)上辦事,降低了行政成本。

  ③ 社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分:社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

  三、存在的問題

  第一,財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱;

  第二,財源收入結(jié)構(gòu)單一,收入來源主要靠上級補助收入,無項目、產(chǎn)業(yè)收入;

  第三,財政抵御風險能力差,收支平衡難度大,財政狀況比較艱難;支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化;預算績效管理質(zhì)量有待提高等。

  四、改進措施和有關(guān)建議

  針對上述存在的問題及日常管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。

  3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4、對相關(guān)人員加強培訓,切實提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

  部門整體支出績效評價報告 2

  一、部門(單位)概況

  (一)機構(gòu)組成。

  機構(gòu)組成情況:我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、計財股。

  (二)機構(gòu)職能。

  (一)嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策;

  (二)負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,保障各類項目建設(shè)用地;

  (三)征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

  (四)負責征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯洠龊谜魇昭a償、安置補償和青苗附著物的賠償工作;

  (五)負責依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作;

  (六)負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核,報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門實施;

  (七)負責依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

  (八)負責組織調(diào)查統(tǒng)計,科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(gòu)(建)筑物補償、房屋重置價補償標準等,依法報有權(quán)機關(guān)批準后,嚴格實施,確保被征收人合法權(quán)益;

  (九)負責征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

  (十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

  (三)人員概況。

  編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬元,其中當年財政撥款收入9078.59萬元,(二)部門財政資金支出情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)部門預算管理。

  建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責,保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

  (二)執(zhí)行管理情況

  各項支出按照批準的預算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的'原則,嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

  (三)綜合管理情況

  為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,保證財政資金安全有效使用。

  (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

  本年度結(jié)束后嚴格執(zhí)行績效評價,比對各個指標結(jié)果進行總結(jié)、分析,將各個指標反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

  四、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論。

  (1)評分結(jié)果:90分

  (2)主要結(jié)論

  本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。

  為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:

  (1)成立項目自評小組;

  (2)收集項目相關(guān)資料,如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料,組織召開項目座談會,最終形成項目績效評價材料;

  (3)開展績效評價,形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

  (二)存在的問題

  無

  (三)改進建議。

  無

  部門整體支出績效評價報告 3

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、部門的在職人員情況20xx年末實有在職人員人數(shù)58人,其中行政人員48人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

  2、部門職責

  (1)負責研究和指導黨組織建設(shè),制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;會同有關(guān)部門對縣(市、區(qū))委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區(qū))、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進行指導;研究指導黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設(shè),主管黨員管理和發(fā)展工作,指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作;組織和開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。

  (2)負責干部隊伍建設(shè)的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度,并對重要經(jīng)驗進行總結(jié)推介;會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的政策和措施,提出加強宏觀指導的意見和建議。

  (3)提出縣(市、區(qū))和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配備的意見的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作;負責縣(市、區(qū))和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作;負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作;指導國家公務(wù)員制度的實施,負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導;組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案;指導縣(市、區(qū))和市直部委辦局等部門領(lǐng)導班子的思想作風建設(shè)。

  (4)研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃,指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

  (5)負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督,對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

  (6)制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣(市、區(qū))和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

  (7)牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO(shè),負責人才資源的開發(fā)和管理,做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定,指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作;指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關(guān)活動。

  (8)承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

  機構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級部門預算單位,納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

  市委組織部作為一級部門預算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、研究室(政策法規(guī)科)、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委等。

  部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年我單位支出20xx.98萬元,基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。

  20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元,與年初預算111.16萬元相比,減少97.51萬元,與上年決算13.4萬元相比,增加0.25萬元,增幅1.87%。其中:公車運行維護費8.45萬元,與年初預算52萬元相比,減少43.55萬元,與上年決算10.06萬元相比,減少1.61萬元;公務(wù)接待費5.21萬元,與年初預算59.16萬元相比,減少53.96萬元,與上年決算3.34萬元相比,增加1.86萬元。

  (二)專項支出

  1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,年初預算安排455萬元。

  2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

  各項資金本著專款專用的原則,嚴格執(zhí)行項目資金批準的'使用計劃和項目批復內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序。

  三、部門專項組織實施情況

  (一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途專款專用。

  (二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時,嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督,定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

  四、資產(chǎn)管理情況

  20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元,其中流動資產(chǎn)169.02萬元,固定資產(chǎn)凈值97.55萬元,受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度,合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。

  五、部門整體支出績效情況

  (1)加強思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)的首位,切實抓緊抓好,深入開展相關(guān)主題活動,不斷提高領(lǐng)導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。

  (2)認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作,選優(yōu)配強各級領(lǐng)導班子,積極預測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn),注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項任務(wù)圓滿完成。

  (3)進一步強化干部隊伍建設(shè)。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等,提高各級領(lǐng)導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進和完善選人用人機制,建立干部監(jiān)督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設(shè),既嚴格要求,又關(guān)心關(guān)愛,激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

  (4)抓好基層組織建設(shè)。進一步嚴密組織體系,嚴肅黨內(nèi)組織生活,嚴格黨員教育管理,嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎(chǔ)保障,推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程,提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合,充分發(fā)揮黨組織先進性。

  (5)深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制,將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制,切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題,努力營造風清氣正的政治生態(tài)。

  (6)大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制,推進人才引進工程,引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

  (7)從嚴從實強化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求,繼續(xù)抓好機關(guān)作風建設(shè)和規(guī)范化管理,加強組工干部的教育管理,以自身建設(shè)科學化全面推進組織工作。

  (8)完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標,完成選調(diào)生考試、招錄等目標,完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標,完成好黨建工作等目標。

  六、存在的主要問題

  在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強,更好的完成厲行節(jié)約的目標。

  七、改進措施和有關(guān)建議

  加強對項目經(jīng)費的把控,進一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務(wù)完成的同時,力爭把成本降低。

  部門整體支出績效評價報告 4

  一、基本情況

  (一)教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

  20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。

  (二)財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。

  已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208.57萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生;366名家庭經(jīng)濟困難學生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1、此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。

  2、效益指標完成情況分析。

  項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人,無結(jié)余資金。

  3、滿意度指標完成情況分析。

  項目的`有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學生;農(nóng)村低保上學資金負擔相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達100%。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  公開

  部門整體支出績效評價報告 5

  居家養(yǎng)老服務(wù)是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中對特定老人群體的購買服務(wù)項目,該項目的實施實現(xiàn)政府對特定老人居家養(yǎng)老的補充,進一步提升了居家養(yǎng)老老人的幸福感和獲得感。現(xiàn)就20xx年我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。

  一、內(nèi)容摘要

  20xx年我區(qū)經(jīng)公開招投標確定了居家養(yǎng)老服務(wù)項目的實施單位,經(jīng)項目實施,全年共服務(wù)對象2.1萬符合條件的老人,省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。

  二、目錄

  居家養(yǎng)老服務(wù)

  三、評價工作開展及項目情況

  20xx年居家養(yǎng)老服務(wù)項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位,此次自評工作主要內(nèi)容包括對服務(wù)對象確定、服務(wù)標準的建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務(wù)對象滿意度情況。

  四、評價結(jié)論及績效分析

  (一)評價結(jié)論

  20xx年居家養(yǎng)老服務(wù)項目實施完整、服務(wù)對象符合相關(guān)政策要求,服務(wù)質(zhì)量高、項目資金撥付符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,服務(wù)對象滿意度高。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  居家養(yǎng)老服務(wù)項目是通過政府購買服務(wù)的方式對60周歲以上散居特困人員,60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人,低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務(wù)。該項目的`實施進一步補充了政府對居家養(yǎng)老人群的關(guān)愛服務(wù)工作,完善了養(yǎng)老服務(wù)體系的制度建設(shè)。

  2.項目實施

  20xx年共到位省級養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展補助福彩資金55.98萬元,該項目資金全部用于居家養(yǎng)老服務(wù)項目,項目嚴格按照居家養(yǎng)老相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  3.項目績效

  居家養(yǎng)老上級預算55.98萬元,預算執(zhí)行到位,項目嚴格按照服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行,項目共服務(wù)對象2.1萬人,服務(wù)效果明顯,養(yǎng)老服務(wù)體系進一步得到完善,資金使用效率及時有效,受益對象滿意度高。

  五、存在主要問題

  項目的實施對部分群眾起到一定的效益,還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務(wù)范圍,如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

  六、相關(guān)措施建議

  建議加大項目實施范圍,將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。

  部門整體支出績效評價報告 6

  一、績效目標分解下達情況

  1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況。

  20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元,項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調(diào)整入庫項目;建設(shè)內(nèi)容:種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

  2、財政振興資金績效目標設(shè)定情況

  完成種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元,受益人口6342人,對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

  二、績效自評工作開展情況

  仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設(shè)定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作,工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。

  三、績效目標自評完成情況

  (一)資金投入分析

  1、項目資金到位情況分析

  截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

  2、項目資金支出情況分析

  截至20xx年10月,項目資金1000萬元已完成全部支付。

  3、項目資金管理情況分析

  按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定,全面推行信息公開和公告公示制度,廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見,對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示,接受職工監(jiān)督,確保資金在陽光下運行。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析

  按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

  2、效益指標完成情況分析

  通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,受到全縣實施鄉(xiāng)村組的`群眾的好評和支持,滿意度達到了100%。

  四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施

  該項目全部達到了預期績效目標,沒有偏離績效目標的指標

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  充分利用績效自評結(jié)果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

  部門整體支出績效評價報告 7

  一、部門概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學學歷教育。

  2、機構(gòu)情況:

  我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務(wù)處等部門。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)預算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬元,其中預算內(nèi)撥款230.88萬元,非稅收入xx萬元,其他撥款xx萬元。

  2、年中追加和調(diào)減預算情況:20xx年中追加金額12.6萬元。

  3、全年總預算情況:

  ①20xx年實際收入385.37萬元(其中財政收入263.38萬元,其他收入1.99萬元。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

  ②預算調(diào)整率為5.46。

  ③20xx年結(jié)余資金0.8萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

  ④三公經(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。

  (二)預算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬元。

  2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。

  3、項目性專項執(zhí)行情況:20xx年度項目支出101.9萬元。

  三、部門整體支出績效情況

  績效目標完成率為100,實際完成率100。

  從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔的.工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

  四、存在的主要問題

  年初預算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準。

  五、改進措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

  部門整體支出績效評價報告 8

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  1、立項背景及目的。

  會議費專項資金項目為一般行政管理事務(wù),每年均有發(fā)生,確保政府辦各項會議正常運轉(zhuǎn)。

  2、項目實施情況。

  政府辦按照日常工作任務(wù)安排,在預算范圍內(nèi)向縣財政部門申請資金計劃,在財政資金計劃批復后,及時按預算下達項目開展日常工作。

  3、資金來源及使用情況。

  20xx年財政預算會議費專項資金20萬元,全部為富民縣財政一般公共服務(wù)支出撥款,資金到位率100%。實際使用金額9、09萬元,結(jié)轉(zhuǎn)10、91萬元。

  4、組織及管理情況。

  會議費項目為政府辦各項會議經(jīng)費。項目支出嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (二)績效目標。

  1、總目標。

  會議費項目的績效目標為維持政府辦各項會議工作良好的推進,確保各項會議正常運轉(zhuǎn),完善工作人員的工作環(huán)境。

  2、年度目標。

  (1)產(chǎn)出目標。

  會議費進一步保障政府辦各項會議正常運轉(zhuǎn)。

  (2)效果目標。

  確保政府辦各項會議工作正常運轉(zhuǎn)。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過績效評價,考察項目的`真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執(zhí)行的經(jīng)濟效益和社會效益,同時看到項目的問題及不足,不斷調(diào)整和改進工作方法,查漏補缺,提高項目實施單位工作效率,為今后的項目實施提供參考,以制定更合理的項目計劃方案。

  (二)績效評價原則、評價方法

  1、績效評價原則。本次績效評價遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。

  2、績效評價方法。本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。

  三、評價結(jié)論

  (一)評價結(jié)果。

  會議費項目基本實現(xiàn)了預期績效目標,總體執(zhí)行情況良好,根據(jù)20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度會議費項目綜合評價自評分數(shù)為95分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。

  (二)主要績效。

  通過績效評價結(jié)果了解單位財政資金使用狀況,分析診斷單位內(nèi)部管理問題,促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

  四、成本效益分析。

  20xx年會議費收入20萬元,支出9.09萬元。資金使用合規(guī)合法,無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生效益:確保政府辦各項工作正常運轉(zhuǎn)。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法;

  項目規(guī)劃準備充分。制定了較完善的項目預算,對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規(guī)范,使項目得以順利實施。

  (二)存在的問題;

  管理制度需進一步完善,明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設(shè)定相應(yīng)的預算指標,使得項目資金沒有明確的考核標準。

  (三)建議和改進措施。

  明確項目績效目標,細化項目管理。建立健全的項目制度,制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制,提高預算執(zhí)行水平。嚴格執(zhí)行考核制度,提高服務(wù)效率。

  部門整體支出績效評價報告 9

  根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、財務(wù)管理制度建設(shè)情況:

  我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  二、財會隊伍管理情況:

  學校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的`專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  三、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分:

  財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確,入賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。

  四、學校收入管理情況:

  學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。

  五、學校支出管理情況:

  學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準,各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。

  六、學校資產(chǎn)管理情況:

  學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  七、學校收費管理情況:

  嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

  此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

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