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工會預算支出績效自評報告

時間:2022-12-15 09:43:11 報告 我要投稿

工會預算支出績效自評報告(通用5篇)

  在現在社會,大家逐漸認識到報告的重要性,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編精心整理的工會預算支出績效自評報告(通用5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

工會預算支出績效自評報告(通用5篇)

  工會預算支出績效自評報告1

  根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝2018﹞34號)《中共云南省委 云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發﹝2019﹞11號)《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕2號)等相關規定,紅河州公安局結合工作實際,認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作,現將預算績效自評工作情況報告如下:

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1、部門主要職責:紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門,又是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法部門。既是組織、領導、協調全州公安工作的領導和指揮機關,又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發事件、重大治安災害事故的實戰部門。

  2、機構設置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經費單列,但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  1、部門整體支出績效總目標。2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下,紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關隊伍建設,提升公安機關執行各項任務的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責開展各項公安業務工作,以反暴恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,有效維護全州社會大局的持續穩定,為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出新的貢獻。具體重點目標是:一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動;二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態化;三是持續推進紅河州禁毒人民戰爭;四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應急預案建設和預案演練,及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發的群體性的.事件;六是強化值班備勤制度,扎實公安基礎工作,提升公安機關社會治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發揮黨支部戰斗堡壘作用,開展“政法機關教育整頓”和“黨史的學習教育”,筑牢政治忠誠,推進公安機關紀律作風建設,提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰斗力;八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰技能訓練教育培訓工作,提升公安民警執勤執法水平;九是以推進“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進了社會管理服務工作;十是加強公安信息化建設,提升公安機關情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設,提升公安機關警務實戰力;十二是確保公安機關運行。

  2、項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,切實維護好全州社會政治穩定。

 。ㄈ┎块T預算績效管理開展情況

  根據《紅河州財政局關于做好2021年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔2021〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結合工作實際認真開展2021年預算績效管理工作。

  1、業務資金相融合設定績效目標。績效預算編制前期認真征求局直各部門的需求,圍繞部門職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,統籌考慮資產和業務活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標,確保設定績效目標實現業務工作和資金需求相融合。

  2、進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,統籌考慮資產和業務活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善,力爭做到科學合理、切實可行。

  3、開展績效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》(紅財績發〔2020〕7號)要求,于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控,于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控。

  4、資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責,負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集,于2022年2月28前,組織開展2021年預算績效評價自評工作。

  5、強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求,結合紅河州公安局項目性質實際,細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標,健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因,總結經驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。

  (四)當年部門預算批復及整體支出安排情況

  1、預算批復情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中:紅財預發〔2021〕15號批復年初預算210,982,000元;上年結轉資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預發〔2021〕9、149號,紅財預指〔2021〕5、87、88、104號,紅財政法發﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發〔2021〕24、30號,紅財社發〔2021〕78、150號,紅財社指(本級)〔2021〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。

  2、整體收支情況。2021年全年收入決算數322,652,788.58元,全年支出決算數239,820,628.26元,2021年結轉經費82,832,160.32元(國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結轉經費204,775.44元)。

 。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:2020年結轉資金10,589,044.69元(財政撥款資金結轉10,589,044.69元),2021年當年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元) ;局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。2021年年基本支出結轉經費5,940,000.43元(國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實有資金結轉經費37,145.22元)。

  (2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:2020年結轉資金30,777,173.35元(財政撥款結轉30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元) 。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。2021年項目支出結轉經費76,892,159.89元(國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實有資金結轉經費167,630.22元)。

 。3)2021年結轉經費82,832,160.32元(基本支出結轉經費5,940,000.43元,項目支出結轉經費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結轉5,902,855.21元,項目支出結轉76,724,529.67元),實有資金結轉經費204,775.44元(基本支出結轉37,145.22元,項目支出結轉167,630.22元)。

  3、預算執行情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元,實際支出239,820,628.26元,預算執行率74.33%,2021年結轉經費82,832,160.32元(國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結轉經費204,775.44元)。

  二、2021年部門整體支出績效目標實現情況及績效綜合評價結論

 。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標實現情況

  2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下,紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關隊伍建設,提升公安機關執行各項任務的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責開展各項公安業務工作,以反暴恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,有效維護全州社會大局的持續穩定,為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執行情況基本達到預期值。其中:社會效益指標3個,社會公眾或服務對象滿意度指標2個,產出指標27個(數量指標3項、質量指標20個、時效指標2個、成本指標2個)的預期值與績效指標實際執行情況基本相符。具體情況見附件:紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。

 。ǘ┎块T整體支出績效綜合評價結論

  根據《紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔2015〕97號)和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門(單位)預算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔2015〕98號)的要求,結合績效指標完成情況及部門績效目標實現的綜合分析,部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求,部門整體支出績效管理達到預期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。

  三、2021年部門整體支出績效評價情況分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  1、目標設定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預算整體績效目標,依據充分,與部門履職、年度工作任務相符,目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,部門“三定”方案確定的職責,部門制定的中長期實施規劃,部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理,目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經過充分調查研究、論證和科學、合理測算,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配。

  2、預算配置科學。一是預算編制科學,2021年部門預算按照合法合規,真實科學;綜合預算,統籌安排;規劃約束,講求績效;人員優先,確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障,2021年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排,2021年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉移支付10,604,400元),項目支出預算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉移支付10,604,400元)。

 。ǘ┻^程情況分析

  1、預算執行有效。一是嚴格預算執行,本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余,本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經費”節支增效, “三公經費”變動率-24.14%,“三公經費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行,本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理,2021年取得的收入依據充分、來源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發生的支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過評估論證,符合部門預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2、績效管理合規。一是管理制度健全,已制定內部財務管理制度,制度合法、合規、完整,制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確,嚴格按照管理制度的實施要求、質量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整,按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預決算及時公開。四是資產管理使用規范有效,資產管理規范、管理制度健全完整,資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,固定資產利用率達95%以上。

 。ㄈ┊a出情況分析

  2021年紅河州公安局履職良好,年初設定的產出績效指標實際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產出績效指標,除3項產出績效指標未全部達到預期值外,其他24項產出績效指標均達到預期值,績效指標完成率88.89%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。

  1、社會效益指標3個,均達到預期值。一是提升全州治安環境的凈化力,預期值指標值-有效提升,與績效指標實際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續穩定,預期值指標值-有效維護,與績效指標實際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業,預期值指標值-有效保障,與績效指標實際執行情況基本相符。

  2、社會公眾或服務對象滿意度指標2個,均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符。

  四、2021年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結論

 。ㄒ唬┎块T項目支出基本情況

  1、項目基礎信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職,開展維穩、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、掃黑除惡的專項斗爭常態化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業發展目標的完成,共有支出項目21個,項目執行部門為州公安局局直各部門,項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是:進一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,切實維護好全州社會政治穩定。因涉密,具體項目績效目標略。

  2、項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職,開展維穩、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經費項目21個,項目資金178,864,868.21元,其中:上年結轉資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實際支出項目資金101,972,708.32元。

  3、項目管理。一是項目實施主體明確,在紅河州公安局黨委的領導下,項目實施主體明確;由局直各部門(警種)按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規范有力,保障措施是:加強財務管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門內部控制制度,強化督促檢查,嚴格落實項目工作計劃,確保紅河州公安事業發展規劃項目依法依規組織實施。三是資金安排程序依法依規有序,資金安排程序是:根據財政部門預算批復及上級專項資金項目內容,按照經州公安局黨委批準的內部細化預算方案,由各項目實施部門按職責組織項目實施,依據項目實施進度及資金使用計劃,落實項目預算資金保障,確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分,資金安排依據是:紅財預發〔2021〕9、149號,紅財預指〔2019〕5號,紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號,紅財政法發〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發〔2021〕24、30號,紅財社發〔2021〕78、150號,紅財社指(本級)〔2021〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規范,按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》的規定使用資金。

  4、項目績效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上,實際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定(具體見各項目2021年度項目支出績效自評表),實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定(具體見各項目2021年度項目支出績效自評表),實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標,分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務戰斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力,服務全州經濟社會建設,有效維護全州社會大局的持續穩定滿意度達95%以上,與績效指標實際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符;公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿意度達95%以上,與績效指標實際執行情況基本相符。

  5、項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進措施,項目執行嚴格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關經費管理制度規定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業務辦理程序開展相關業務,嚴把項目經費使用關;規范資金使用流程,建立科學完善的項目管理制度,嚴格預算核定,從源頭把好經費使用關,確保經費使用依法依規,項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制,根據財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》,紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質量管理水平,項目組織機構健全、職責明確;項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質量要求、項目實施計劃等有序組織開展,項目質量管理達到標準的質量管理水平。

  6、項目效率性分析。一是完成的及時性,紅河州公安事業發展規劃項目(本級)的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性,項目執行完成后按相關驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。

 。ǘ┎块T項目支出績效綜合評價結論

  根據《紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔2015〕97號)和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門(單位)預算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔2015〕98號)的要求,結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現的綜合分析,項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求,項目實施達到預期效果,共計開展自評項目20個,未開展自評項目1個,其中:自評90分以上項目17個項目,自評80分以上90分以下項目3個(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優級”。

  五、存在的問題和整改情況

  2021年度預算執行中存在項目支出執行率偏低,主要原因是:部分項目未達到合同規定付款條件,目前正在按規定程序推進項目進度。

  六、績效自評結果應用

  針對績效自評中存在問題分析原因,總結經驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。

  七、主要經驗及做法

  結合財政支出績效評價工作,完善績效評價體系,加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系,研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向,進一步完善項目績效評價指標體系,增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據、按程序、有獎懲,實現績效管理的規范化、常態化。

  八、下一步工作打算

  (一)強化績效,進一步完善績效指標體系建設

  根據《紅河州州級預算績效管理實施辦法》(紅政辦發〔2015〕171號)和全面實施績效預算的相關要求,結合紅河州公安局項目性質實際,細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標,健全紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。

 。ǘ┎槿毖a漏,進一步完善內控管理體系建設

  針對內控管理工作中的不足,州公安局將認真分析存在困難和問題,結合公安工作實際,以存在問題為導向,進一步規范固化內控管理工作流程,切實加強各項目執行力度,提升州公安局各業務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。

 。ㄈ┘訌姸綄,進一步提升內控管理執行力度

  州公安局認真履行財務管理、業務指導、督促檢查的職責, 進一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業務部門相關人員財務管理業務知識培訓,提升財務管理意識,規范財務管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進度,強化業務指導檢查,定期通報工作進度情況。

  工會預算支出績效自評報告2

  為進一步規范財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展2020年度預算績效自評工作》的通知(益資財【2021】22號)。我單位于2021年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位2020度預算績效情況進行客觀、公正的評價,F將情況報告如下:

  一、部門概況

  資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關,辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至2020年底,新橋河鎮人民政府在職實有人數91人,其中:行政編制43人、事業編制48人。自2020年6月機構改革調整之后,新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。

  鎮財政所負責全鎮的財務管理工作,負責全鎮的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出,編制執行全鎮年度財政預算、總預算,負責監督全鎮單位預算執行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發放各類政策性補貼資金,進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制;負責對各類專項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作;填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。

  二、部門資金基本情況

  新橋河鎮2020年安排部門預算共計2068.97萬元,總支出2068.97萬元,其中:一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。

  2020年三公經費預算安排數為13.5萬元,其中:公務接待費10萬元,公務用車運行維護費3.5萬元。

  三、2020年,根據年初計劃的重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:

  一是全面做好城鎮建設規劃,充分運用財政調劑作用,積極爭取各項優惠政策,并積極帶動社會資金的投入,引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產,以培養財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理,促進經濟全面發展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法,壓縮行政管理開支和各種非生產性開支,嚴格控制部分增支因素,“三公”經費明顯下降。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是落實好中央各項惠農政策,促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展,認真落實好中央各項惠農政策,進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金,不斷穩定發展農業生產,促進農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度,切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續實行國庫集中支付制度,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執行公用經費定額標準,使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數,進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作,鎖定債務基數,嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理,完善“村賬鎮代管”制度,全力推進“互聯網+監督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法行政,依法理財。

  四、本次自評根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展2020年度預算績效自評工作》的通知(益資財【2021】22號)等相關文件要求,新橋河鎮人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,于11月完成自評工作?冃ё栽u具體如下:

  2020年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元,實際支出數為12.26萬元(其中:公務接待費6.22萬元,公務用車購置及運行維護費6.04萬元),支出小于預算,因此,2020年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。2020年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責,體現當年重點工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%=100%。建立了各項財務管理制度,相關管理制度合法、合規、完整,相關管理制度得到有效執行,但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過程和手續,支出一定程度上符合部門預算批復的`用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神,績效目標在本年基本完成,2020年度績效考核結果為一類單位。

  2020年,我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理,是我國財政部門的重點關注部分,一個完整有效的績效管理方案,需要以預算為導向,結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

  與此同時,通過這次自評我們也清醒地認識到,財政運行還存在著一些不容忽視的問題,財政管理還不夠規范,財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題,我們在以后的工作中將加強理論政策學習,提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

  五、自評結論

  根據以上預算績效情況,我單位2020年預算績效自評為優秀。

  工會預算支出績效自評報告3

  20xx年,市政務服務管理局積極落實《預算法》和市財政局預算績效管理局關于預算績效評價有關工作,結合本單位實際,合理安排各項支出,不斷提高財政資金使用效益,現將本單位預算績效工作總結說明如下:

  一、預算績效管理工作整體開展情況

 。ㄒ唬└叨戎匾,加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作,黨政班子會議研究,成立了書記、局長為組長,由分管財務領導為副組長,各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組,領導小組設在辦公室,具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調,全體干部職工要高度重視預算績效管理工作,把有限的資金用到刀刃上,確保資金使用效益,從日常工作資金使用抓起,樹立預算績效管理意識,營造好預算績效管理的良好氛圍。

 。ǘ⿵幕A上抓起,出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止,沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金,但我們未雨綢繆,20xx年3月份,制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》并印發各科室,要求嚴格遵照執行,要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理,同時,對日常的專項工作經費,也要堅持預算績效管理模式,嚴格按照部門整體支出績效管理要求,讓有限的資金用到刀刃上,堅決杜絕不必要的開支,充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作,制度執行意識增強。

 。ㄈ┘訌娏吮O督,嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核,看是否達到了預算績效評價的限額,是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底,市政務服務管理局支出626.8萬元,沒有任何重點項目支出,全部資金都為基本支出和日常公用支出經費,因此,項目預算績效申報尚未開展。

  部門整體支出績效管理取得了顯著成效,保障了政務服務工作再上新臺階,受到市委、市政府充分肯定。

  二、關于評分表中的自評分情況的說明

  (一)基礎工作管理。我局成立工作小組,制定出臺了預算績效管理制度,根據市財政局預算績效管理局要求,按期報送相關材料。加強了宣傳,營造氛圍,突出資金使用中的績效管理,取得良好成效。

  (二)績效目標管理。因2020年度預算安排目前沒有重大項目資金安排,因此20xx年尚未形成2020年預算項目申報, 但根據政務服務管理局要求,如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的,我們將嚴格按照要求落實,嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置,確保質量控制、范圍規模符合要求。

 。ㄈ┛冃гu價管理。因2018年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的,因此該項工作沒有開展。今后如果涉及此項工作,我們一定嚴格按要求完成,確保績效評價管理工作全面落實。

 。ㄋ模┎块T整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了2018年度部門整體支出績效管理材料,對下屬單位加強了督促和核查工作,為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。

  (五)結果應用管理。關于項目績效評價結果應用問題,因我單位目前未涉及,如果今后有此項,我們嚴格執行。關于應用方式方面,我們在本單位預算績效管理制度里明確了納入科室評優評選考核。

  三、預算績效管理工作存在的`問題和原因分析

  20xx年度,市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度,領導高度重視,但也存在一些問題和不足。一是各科室的預算績效管理意識不夠強,主要原因是本單位職能實際,涉及的需要進行績效評價的項目沒有,因此在實際工作中參與少,深入了解也不夠,主動開展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚,具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺,日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強,整體氛圍有待進一步營造,主要原因是預算績效管理工作專業性比較強,宣傳不好找到切入點。

  四、下一步工作思路和建議

  下一步,市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下,結合本單位制定的預算績效管理制度,進一步細化工作措施完善評價指標,科學合理設置評價分值,加強具體工作的操作和執行,督促工作人員加強業務學習,不斷提升預算績效管理水平,確保此項工作的成效。

  工會預算支出績效自評報告4

  為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》,進一步規范預算支出績效管理,增強預算支出績效評價的科學性、規范性,強化支出責任提高財政資金使用效益,根據德江縣財政局關于印發《德江縣預算部門預算績效運行監控管理實施辦法》的通知(德財績〔2020〕7號)精神,我局組織對2020年部門預算支出績效管理工作進行了全面綜合評價,總體評價是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序、預算管理規范可控,資金效益合乎預期。

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況

  1、單位職能職責

  德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監督、參與國民經濟進行宏觀調控的職能部門,其主要職責是:

 。1)組織貫徹執行國家財稅方針政策,擬定和執行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作。

 。2)起草財政、財務、會計管理的規范性文件,制定和執行財政、財務、會計管理的制度及方法。

 。3)編制本縣年度預(決)算草案并組織執行,管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專戶,管理有關政府性基金,確定本縣財政稅收收入計劃。

  (4)根據國家有關政策規定,做好本縣財政非經營性國有資產、財務、會計的管理和監督工作等。

  2、機構設置、人員情況

  2019年機構改革后,本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務管理股、事業財務管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產管理股、政府采購股、經濟建設管理股、等11個機構,以及事業機構6個,包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務統計中心、德江縣投資評審中心組成。

  核定編制87名(其中工勤4名),實有在職干部職工73人,離退休人員18人。

  二、2021年預算績效執行情況

 。ㄒ唬┑陆h財政局2021度收入支出總體情況

  德江縣財政局2021年度收支總計861.13萬元,與2020年相比,減少491.15萬元,降低36.32%。主要原因是:支持農村金融發展項目專項資金本年未安排支出。

 。ǘ┑陆h財政局2021年度收入情況

  本年收入合計861.13萬元,其中:財政撥款收入855.50萬元,占99.35%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入5.63萬元,占0.65%。上年結轉資金12萬元。

  (三)德江縣財政局2021年度支出情況

  本年支出合計873.13萬元,其中:基本支出761.81萬元,占87.25%;項目支出111.32萬元,占12.75%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

 。ㄋ模┑陆h財政局2021年度財政撥款收入支出總體情況

  德江縣財政局2021年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與2020年相比,減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因:一是支持農村金融發展項目專項資金本年未安排支出;二是2021年度受疫情影響,經濟繼續下行,一般公共預算財政撥款支出相關費用減少。以上兩點綜合后總體減少513.49萬元,減少37.03%。

  1、2021年財政撥款基本支出756.18萬元,其中:人員經費709.60萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等);公用經費46.58萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等)。

  我局嚴格控制公務接待,2021年“三公”經費8.1萬元,同比下降6.9%。其中:公務接待費0.23萬元、增加0.03萬元,下降63.75%;公務用車購置及運行費用7.87萬元,比上年減少0.63萬元,下降7.41%;因公出國(境)費0萬元。

  2、2021項目支出116.95萬元,是德江縣財政局為完成特定財政財務管理工作任務而發生的支出,包括:

  (1)財政網絡維護,主要用于保障財政專網網絡通暢,包括財政專網租賃、短信平臺信息費、全縣網絡區間租賃。

  (2)縣級金財工程,主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行,包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

  (3)國庫集中支付電子化改革建設,主要用于實現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業務流程的.電子化管理,逐步形成安全高效的電子化支付體系。

 。4)上級特定項目專項支出及專項工作經費。

 。5)國有資產使用管理經費,主要用于對行政事業單位國有資產使用管理工作。

  三、資產管理情況

  2021年度德江縣財政局新增及報廢處置資產已錄入到行政事業資產動態管理系統,編報了2021年行政事業單位資產報表。德江縣財政局的資產嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度管理,確定專人負責固定資產的日常管理,包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等,固定資產管理人員相對穩定。

  四、部門整體支出績效情況

  根據預算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評,涉及資金116.95萬元,自評覆蓋率達到100%。

  工會預算支出績效自評報告5

  按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔2018〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求,加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關于報送2019年度財政監督評價工作總結的通知》(藏財監[2020] 1號)收悉,我局針對工作總結內容,進行認真梳理,現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下:

  一、績效管理制度建立情況

  結合機構改革,我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科,但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好2018年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣(區)財政局。

  二、預算績效管理工作開展情況

  一是在2019年市本級預算編制工作中,將績效目標設置作為預算安排的前置條件,全面實施績效管理,完善預算績效管理流程,擴大預算績效管理范圍,加強評價結果運用,努力盤活存量、用好增量,提高財政資源配置效率和使用效益,對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標, 涉及531個項目,金額14.11億元,并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作,大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估,委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作,涉及資金9.1億元,重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大,事關民生方面的支出項目進行績效評價,提升財政支出績效。加強評價結果運用,對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算,對于重點項目績效評價得分較低的項目,整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報,我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表,切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控,市本級和12個縣(區)2019年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成,在監控平臺中接收并分配2019年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的.績效情況在一定范圍內公開。六是各縣(區)穩步推進預算績效管理,積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

  三、配合自治區開展績效評價相關工作

  積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的2018年“普惠性”邊民補助、2017-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。

  四、成效及問題

  預算績效管理工作的開展,取得了初步成效:一是財政、部門預算管理理念開始轉變,開始重視財政支出績效問題,重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益,明確了“花錢必問效,無效必問責”,強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性,項目安排的合理性,提高了預算的規范性,減少了資金支出的隨意性,促進了資源整合,優化了支出結構,資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平,推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度,提高財政支出績效。

  盡管預算績效管理工作取得了初步進展,但整體上仍處于起步階段,存在一些亟待解決的問題:一是部門不重視績效工作,績效理念還未牢固樹立,部分預算單位還存在“重投入輕管理,重資金輕績效”的思想,績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠,還未全覆蓋,預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強,評價結果與預算安排還未完全有機結合,優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等,需要在今后的工作中著力予以解決。

  五、下一步工作計劃

  通過建章立制、宣傳動員、典型示范,我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效,市財政將側重從以下四個方面深化改革:

 。ㄒ唬┞鋵嵵黧w責任,形成工作合力

  按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則,強化預算部門績效管理的主體責任,將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具,作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。為了提高財政重點績效評價的質量,我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。

  (二)推動績效管理提質擴面,將財政重點延伸到事前,推進全過程績效管理

  為了更緊密銜接預算,將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度,并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比,提高預算編審的科學性,結合項目庫建設,進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求,以重要性為原則精選項目,組織專門力量進行集中評審,并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

  (三)加強評價結果應用,提高部門績效監控和自評工作質量

  對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目,預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目,加快支出進度;對自評開展較好的預算部門,將在今后預算安排時予以優先支持,對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的,由市財政在一定范圍內予以通報,并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。

 。ㄋ模┲鸩焦_,營造良好的社會氛圍

  績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況,將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行,提升績效管理工作的質量和效果。

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項目預算支出績效自評報告(精選5篇)12-14

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